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老師,我們是出口企業(yè),給客戶郵寄了打樣的樣品,對方給我們轉(zhuǎn)了費(fèi)用,這筆費(fèi)用我們沒有報(bào)關(guān)的,那這筆費(fèi)用需要做收入還是營業(yè)外收入?收入需要繳納增值稅嗎?

2025-06-04 10:17
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-06-04 10:17

你好,你做內(nèi)銷收入正常交稅就行。

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快賬用戶2277 追問 2025-06-04 10:20

老師,那還是需要繳納增值稅嗎?出口不是免稅嗎?

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齊紅老師 解答 2025-06-04 10:20

你好,你沒有報(bào)關(guān)的話,不算真正的出口了。

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快賬用戶2277 追問 2025-06-04 10:30

那老師,可以勾選進(jìn)項(xiàng)抵扣嗎?這筆

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齊紅老師 解答 2025-06-04 10:31

你好,當(dāng)內(nèi)銷是可以的。

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快賬用戶2277 追問 2025-06-04 10:35

那老師,我們這筆樣品是結(jié)匯了的,也不可以免稅嗎?

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齊紅老師 解答 2025-06-04 10:39

你好,是的。這種當(dāng)做內(nèi)銷,你如果不放心的話可以問一下管理員,看他的要求。

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快賬用戶2277 追問 2025-06-04 10:43

好的,老師,謝謝

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齊紅老師 解答 2025-06-04 10:43

你好不用客氣的了。

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同學(xué),你好 都是免費(fèi)用,就一個(gè)快遞費(fèi),還是客戶給你們,你們再支付的嗎?
2025-05-21
一號轉(zhuǎn)內(nèi)銷處理的。
2023-08-10
您好,這個(gè)的話,其實(shí)可以作為材料費(fèi)用的入賬的
2023-07-18
同學(xué)你好 這個(gè)可以的 2.對的
2023-01-13
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