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沒有科目余額表,只有銀行,往來,幾個數(shù),怎么建賬

2025-06-04 08:38
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-06-04 08:39

你好,你把這幾個數(shù)填入一個空白的資產(chǎn)負債表,然后差額計入到未分配利潤 然后就按這幾個數(shù)據(jù)作為期初數(shù)起賬。

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快賬用戶8216 追問 2025-06-04 08:52

老師,是填起初數(shù)里嗎

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齊紅老師 解答 2025-06-04 08:54

你好,是的,就是作為期初數(shù)

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快賬用戶8216 追問 2025-06-04 08:54

只填起初,借方,貸方,年初余額,都不用管,是嗎

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齊紅老師 解答 2025-06-04 08:55

你好,是的。你期初,比如現(xiàn)金期初,就是現(xiàn)金借方

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你好,你把這幾個數(shù)填入一個空白的資產(chǎn)負債表,然后差額計入到未分配利潤 然后就按這幾個數(shù)據(jù)作為期初數(shù)起賬。
2025-06-04
你好,你這個先拿一個空白的資產(chǎn)負債表,然后填你現(xiàn)在能盤點出來的數(shù)據(jù),差額計入到未分配利潤。
2025-06-04
同學(xué),你好 差額計入未分配利潤
2023-07-11
您好,開票匯總-銀行收款=科目余額,開票好匯總,銀行明細賬取這個公司的付款,都用SUMIFS抓數(shù),相減的結(jié)果 應(yīng)收賬款明細賬核對,余額表是從分錄計算過來的
2024-06-23
你好,并不是所有科目都有二級科目,導(dǎo)出來的科目余額表到最末級科目就可以 另外資產(chǎn)負債表往來的那些科目你看下計算公式,
2022-05-23
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