還是在4月開始攤銷,
老師8月支付土地租金5年總價30萬,9月開始攤銷5000元每個月,主要租用的土地來放原材料石頭,支付總額時賬務(wù)處理 借:預(yù)付賬款_土地租金30萬貸:銀行存款30萬 9月攤銷時借:管理費用_土地租金5000元貸:預(yù)付賬款5000元嗎
老師您好,一次性支付一年的辦公室房租(借:預(yù)付賬款,貸:銀行存款),按月攤銷時(借:管理費用 貸:預(yù)付賬款)是像這樣處理嗎?
老師,支付土地租金5年共支付30萬,借長期待攤費用30貸銀行存款30 攤銷是本月開始攤銷嗎 借管理費用_土地租金30萬/5年/12個月 貸長期待攤費用 是這樣嗎
收到了半年房租發(fā)票并支付費用,會計分錄寫借:預(yù)付賬款,借:應(yīng)交稅費–增值稅進項,貸:銀行存款。然后每月攤銷,借:管理費用,貸:預(yù)付賬款??梢赃@樣做嗎?
老師 請教下,我現(xiàn)在預(yù)付下一年廠房租賃金900000元。(下月開始攤銷)借:管理費用900000 貸:銀行存款900000 在下個月做費用攤銷分錄 借:長期待攤費用900000 貸:預(yù)付賬款900000
老師,請問收到報社退還的評審費,要怎么入賬?之前開的專票,已經(jīng)確認了進項稅,現(xiàn)在退還的款項沖之前的科目需要去除進項稅額么?具體分錄麻煩老師告知一下。謝謝之前入的管理費用一其他。賬是去年入的,今年沖的話,需要調(diào)整么?金額比較小,就3、500元的話,是不是可以不用調(diào)整以前年度損益,直接入當期?
老師,單位一次性交3個月的房租,5.19-8.20,我做5月份賬的時候是是要按12天來分攤費用嗎?能直接均分為3個月來分攤嗎?就是5月份做賬直接攤銷1/3
老師請問這種發(fā)票可以抵扣嗎?
2023年新成立的公司,營業(yè)了8個月,申報企業(yè)所得稅時,從業(yè)人數(shù)應(yīng)該填多少?
請問老師,工會經(jīng)費,是什么意思?
進項稅額轉(zhuǎn)出,怎么入賬。
個體戶6月份做的稅務(wù)登記,查賬的,開個10幾萬,也是可以的吧
老師,500以內(nèi)可以抵白條,這個白條只的是一次發(fā)生的業(yè)務(wù)開的一張票還是總共這個月的業(yè)務(wù)?
老師,公司買了花卉和工藝品的計入哪個科目
A公司欠B供貨商5千元的貨款。次月A公司退貨500元。老師怎么錄憑證。原憑證:借 應(yīng)付賬款-B供貨商 5千 貸: 管理費-加工費5千 。那次退的退貨A公司怎么做賬?
老師,4月就采用預(yù)付賬款嗎?這樣月末是貸方 負數(shù)?
沒事的,以后付款沖平就行