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老師您好,我們公司是2024年6月份計提了去年后半年的房租,做的暫估,借:管理費用-房租暫估,貸:銀行存款,是今年5月份收到的發(fā)票,發(fā)票上的租賃期是2024年5月13到2026年5月12日。我剛做完的匯算清繳,這筆沒調(diào)增,因為收到發(fā)票了,現(xiàn)在收到發(fā)票分錄該怎么做呢?

2025-06-03 10:43
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-06-03 10:48

您好,我們不用調(diào)增了,就當是匯繳前來發(fā)票了,本來也是在5月開票,把原來的暫估分錄全紅沖了,再按發(fā)票作分錄,這樣一負一正2分錄,對5月只有一個月的管理費用影響利潤

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快賬用戶3777 追問 2025-06-03 11:26

您好老師,謝謝您講的這么詳細,紅沖了之后,銀行存款的就不對了,當時是2萬是銀行存款付的,剩下的是法人付的,分錄都怎么做呢?

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齊紅老師 解答 2025-06-03 11:29

哦哦,沖回原分錄,再按發(fā)票做分錄,貸方還是原來分錄的科目,金額一樣的。就是不會影響銀行的余額 借:管理費用? 5? ?貸:銀行5 沖回 借:管理費用? -5? ?貸:銀行? -5 發(fā)票 借:管理費用? ?10? ?貸:其他應(yīng)付款? 5? ?銀行? 5

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快賬用戶3777 追問 2025-06-03 14:13

好的謝謝老師我大概明白了,謝謝您,一會給您好評。但是因為權(quán)責(zé)發(fā)生制,收的房租到26年5月,那不能進費用的那部分進長期待攤費用還是預(yù)付賬款?

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齊紅老師 解答 2025-06-03 14:17

謝謝您,預(yù)付賬款合適些,因為這個攤銷期間也不會超過一年嘛

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快賬用戶3777 追問 2025-06-03 14:37

好嘞好嘞,那就是先沖紅原來的分錄借:管理費用? ?-20000,貸:銀行存款? ? ?20000 然后借:管理費用? ? 50000? ,預(yù)付賬款? ?50000,貸:其他應(yīng)付款? 80000? ? 銀行存款20000。就這兩筆分錄對嗎老師?

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齊紅老師 解答 2025-06-03 14:59

您好,紅沖的分錄是50000嘛,不是5個月么

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快賬用戶3777 追問 2025-06-03 15:02

老師不好意思,不是,那我說錯了,她是就去年入賬了20000萬

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齊紅老師 解答 2025-06-03 15:05

哦哦,那就是您的分錄哦

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快賬用戶3777 追問 2025-06-03 15:07

好的謝謝您,給您好評??!

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快賬用戶3777 追問 2025-06-03 15:08

別的不需要調(diào)整了哈?

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齊紅老師 解答 2025-06-03 15:10

謝謝朋友!是的,沒有其他調(diào)整了

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你好,借以前年度損益調(diào)整貸銀行存款,這個分錄是增加你的費用,減少你的利潤是調(diào)減
2022-02-08
借其他應(yīng)付款貸利潤分配 借利潤分配 進項 貸其他應(yīng)付款
2021-05-06
您好,1.是的,2.可以的,1-3月時我們每月先計提這個房租更合理,權(quán)責(zé)發(fā)生制,不要管這個發(fā)票什么時候來。
2024-12-30
可以直接這個補上之前沒有攤銷的
2020-12-22
同學(xué)你好,沒回發(fā)票納稅調(diào)增就行,不用調(diào)賬,今年回發(fā)票,標準的做法時修改2021年的匯算清繳表,調(diào)減這4萬。
2023-05-19
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