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老師,未交增值稅轉(zhuǎn)下月要繳,月末全計(jì)科目?

2025-06-02 20:38
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-06-02 20:39

您好,這個(gè)就掛賬上,下個(gè)月交了直接做分錄就可以了

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快賬用戶1730 追問 2025-06-02 20:40

下月分錄怎么做

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齊紅老師 解答 2025-06-02 20:42

借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
貸:銀行存款

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快賬用戶1730 追問 2025-06-02 20:52

月末不用借,應(yīng)交稅費(fèi)一轉(zhuǎn)出未交增值稅 。貸,應(yīng)交稅費(fèi)稅一未交增值稅嗎?

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齊紅老師 解答 2025-06-02 20:53

結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額: 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)) 結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額: 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅: 如果1.2結(jié)轉(zhuǎn)后轉(zhuǎn)出未交增值稅額是貸方余額: 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 如果1.2結(jié)轉(zhuǎn)后轉(zhuǎn)出未交增值稅額是借方余額: 借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多交增值稅

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齊紅老師 解答 2025-06-02 20:53

這個(gè)是結(jié)轉(zhuǎn)的分錄,你看下

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你好,這個(gè)按照現(xiàn)在的會(huì)計(jì)制度不需要結(jié)轉(zhuǎn)可以放余額放上面
2024-12-18
用在月末結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅里嗎 不用
2021-03-25
不用已交稅金的,你上面的就是正確的,這個(gè)已交稅金是當(dāng)月繳納當(dāng)月的。
2024-07-18
你好,轉(zhuǎn)出未交增值稅是三級(jí)科目 進(jìn)項(xiàng)、銷項(xiàng)結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅,再結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅。
2022-06-13
你好你這個(gè)認(rèn)證部分轉(zhuǎn)過去
2021-06-03
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