下午好親,我來寫一下哈
你好,我之前用公司買了一輛豪車100萬,不到兩年我給他賣給我個人了,只賣了10萬,稅務局通知我要補稅,這輛車子當時是公司出資,已經抵扣了增值稅進項稅額,也做了20萬的折舊,我還要補哪些稅呢?
老師,我公司有兩個車,原值共80萬,我計提折舊的時候忘記把殘值考慮進去,11月份的時候當殘值是0全部折舊完,,然后這個月的時候兩個車賣了廢品賣了8萬元?,F(xiàn)在我這筆業(yè)務該怎么做賬?殘值實際就是4萬一輛,殘值這塊怎么改正
老師,我們是個體門診部,當時賬上有車,一直在計提折舊,這個月老板把車給賣了2萬元,當時買的時候就是花2萬元錢買的,計提折舊已經提了17900,現(xiàn)在這個會計分錄應該怎么做?
你好老師,我想問下,我們公司名下有個車,我們公司是小規(guī)模,現(xiàn)在想出售這個車,買的時候45萬,現(xiàn)在折舊了一段時間還剩340000多,按20多萬賣,賣車我們需要繳納什么稅
你好老師,我想問下,我們公司名下有個車,我們公司是小規(guī)模,現(xiàn)在想出售這個車,買的時候45萬,現(xiàn)在折舊了一段時間還剩340000多,按20多萬賣,賣車我們需要繳納什么稅
你好,我們是建筑公司,開了異地工程,之前有做外管證的,現(xiàn)在工程完成了,請問這外管證需要核銷嗎
稅一的老師講購進農產品取得一般納稅人和小規(guī)模納稅人開具的專票也要計算抵扣,不能憑票抵扣,那下面這道題為什么c選項憑票抵扣又是正確的呢?
老師您好,7月有幾筆經濟業(yè)務,上個會計沒有計怎么辦呢
請樸老師回答,謝謝 老師,第二小問,我理解是,其實會計上應確認680的費用,但是稅法上不認,所以納稅調增,形成可抵扣暫時性差異
倉庫安裝板房做辦公室使用記哪個科目呀
老師好 剛考完初級會計,入職一家一般人公司,7月勾選了一部分進項發(fā)票,發(fā)現(xiàn)與7月增值稅申報表進項稅額對不上,7月進項稅額大于銷項稅,申報時未產生增值稅,7月已經結賬,另7月有一筆進項稅額轉出,,我在報8月增值稅的時候吧7月增值稅撤銷勾選 重新抵扣勾選了7月的進項稅,這樣操作可以嗎,我在勾選8月進項稅時帶出7月數(shù)據(jù) ,我吧7.8月的進項稅在8月勾選統(tǒng)計了,請教下老師 接下來我如何操作那筆進項稅額轉出呢?
老師好 剛考完初級會計,入職一家一般人公司,7月勾選了一部分進項發(fā)票,發(fā)現(xiàn)與7月增值稅申報表進項稅額對不上,7月進項稅額大于銷項稅,申報時未產生增值稅,7月已經結賬,另7月有一筆進項稅額轉出,,我在報8月增值稅的時候吧7月增值稅撤銷勾選 重新抵扣勾選了7月的進項稅,這樣操作可以嗎,我在勾選8月進項稅時帶出7月數(shù)據(jù) ,我吧7.8月的進項稅在8月勾選統(tǒng)計了,請教下老師 接下來我如何操作那筆進項稅額轉出呢?
#提問#老師,發(fā)行股票作為對價取得得被投資單位股權是怎么入賬的?請幫我寫一個極簡分錄,謝謝
不執(zhí)行合同:違約金+按市價確認確認銷售的損失 按市價確認銷售的損失,不應該是賺的么?為啥是損失
年初租金是什么意思,a為什么是這樣算的
1將固定資產轉入固定資產清理科目 借:固定資產清理 貸:固定資產
收入怎么寫?營業(yè)外收入?麻煩老師寫個完整的分錄
2收到價款 借:銀行存款 貸:固定資產清理 應交稅費-應交增值稅(銷項稅額)
3凈損益的處理 借:固定資產清理 貸:資產處置損益 或相反分錄
應交稅費是紅字,這個怎么解決老師?
紅字!什么意思呀親,我沒明白
比如我公司賣的時候車是20萬,后來又賣了20萬,增值稅扣了995.02 是不是這樣寫分錄 借固定資產清理 20萬 貸固定資產-車 20萬 借庫存現(xiàn)金 20萬 貸固定資產清理 199004.98 應交稅費-應交增值稅 銷項稅額995.02 借固定資產清理199004.98 貸 營業(yè)外收入 199004.98
最后的數(shù)據(jù)不對吧,應該是995.02
固定資產清理那里是995.02是嗎?借固定資產清理995.02貸營業(yè)外收入995.02?不對吧
麻煩老師幫忙給寫下帶有數(shù)據(jù)的分錄
好的稍等下哈,我來寫
好的? 謝謝老師
依據(jù)您給的數(shù)據(jù) 借:固定資產清理 200000 貸:固定資產-車 200000 借:庫存現(xiàn)金 200000 貸:固定資產清理 199004.98 應交稅費-應交增值稅 銷項稅額995.02 借:資產處置損益995.02 貸:固定資產清理995.05
賣車的時候我們沒開票,是二手車市場給開的二手車發(fā)票,這個收入也得入賬吧老師,不得有個營業(yè)外收入嗎?
資產處置損益就是
正常處置走資產處置損益,非正常處置比如報廢走營業(yè)外
老師,電子稅務局增值稅里營業(yè)外收入是199004.98
增值稅里哪有營業(yè)外收入?
您說的是企業(yè)所得稅匯算清繳表嗎