下午好親,我來寫一下哈
你好,我之前用公司買了一輛豪車100萬,不到兩年我給他賣給我個(gè)人了,只賣了10萬,稅務(wù)局通知我要補(bǔ)稅,這輛車子當(dāng)時(shí)是公司出資,已經(jīng)抵扣了增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額,也做了20萬的折舊,我還要補(bǔ)哪些稅呢?
老師,我公司有兩個(gè)車,原值共80萬,我計(jì)提折舊的時(shí)候忘記把殘值考慮進(jìn)去,11月份的時(shí)候當(dāng)殘值是0全部折舊完,,然后這個(gè)月的時(shí)候兩個(gè)車賣了廢品賣了8萬元?,F(xiàn)在我這筆業(yè)務(wù)該怎么做賬?殘值實(shí)際就是4萬一輛,殘值這塊怎么改正
老師,我們是個(gè)體門診部,當(dāng)時(shí)賬上有車,一直在計(jì)提折舊,這個(gè)月老板把車給賣了2萬元,當(dāng)時(shí)買的時(shí)候就是花2萬元錢買的,計(jì)提折舊已經(jīng)提了17900,現(xiàn)在這個(gè)會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該怎么做?
你好老師,我想問下,我們公司名下有個(gè)車,我們公司是小規(guī)模,現(xiàn)在想出售這個(gè)車,買的時(shí)候45萬,現(xiàn)在折舊了一段時(shí)間還剩340000多,按20多萬賣,賣車我們需要繳納什么稅
你好老師,我想問下,我們公司名下有個(gè)車,我們公司是小規(guī)模,現(xiàn)在想出售這個(gè)車,買的時(shí)候45萬,現(xiàn)在折舊了一段時(shí)間還剩340000多,按20多萬賣,賣車我們需要繳納什么稅
2024年年末暫估20萬成本,年初取得發(fā)票已紅沖,但是所得稅匯算清繳稅務(wù)局讓調(diào)增20萬,已經(jīng)交了1萬塊錢稅,賬務(wù)上還應(yīng)該怎么處理?
我們租賃對(duì)方公司的設(shè)備,但是對(duì)方的這臺(tái)設(shè)備采購的時(shí)候沒有發(fā)票,這樣我們的租賃費(fèi)能稅前抵扣么?
老師,麻煩問下,有一張進(jìn)項(xiàng)票未認(rèn)證,但在認(rèn)證系統(tǒng)里查不到,同一天同一單位開進(jìn)來的另外一張發(fā)票可以查到,全量發(fā)票可以查到,認(rèn)證模塊了就是查不到,這是什么情況?
6月發(fā)5月的工資,工資表里扣的是5月的個(gè)人部分醫(yī)社保吧?
老師,我們是出口企業(yè),給客戶郵寄了打樣的樣品,對(duì)方給我們轉(zhuǎn)了費(fèi)用,這筆費(fèi)用我們沒有報(bào)關(guān)的,那這筆費(fèi)用需要做收入還是營(yíng)業(yè)外收入?收入需要繳納增值稅嗎?
我們本月銷售了一批貨物200萬元已開票,對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)未開票支付了50萬元,銷售的貨物是確認(rèn)收入做主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,那這未開票的五十萬成本是入主營(yíng)業(yè)務(wù)成本還是預(yù)付賬款?合同上的金額也是五十萬。只是對(duì)方?jīng)]有開票給我們。還是做暫估,摘要寫暫估成本掛主營(yíng)業(yè)務(wù)成本五十萬,
老師好,一般納稅人,月銷售額不超過10萬元,附加稅的減免政策是什么?
老師,您好!公司購買的報(bào)刊可以開專票來抵扣增值稅嗎?
老師好,問一下固定資產(chǎn)以殘值價(jià)格進(jìn)行報(bào)廢處置,但沒有和對(duì)方簽合同,對(duì)方也不需要發(fā)票,這種情況印花稅計(jì)稅金額是按含稅還是未含稅
主營(yíng)業(yè)務(wù)收入為什么0在貸方
1將固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)清理科目 借:固定資產(chǎn)清理 貸:固定資產(chǎn)
收入怎么寫?營(yíng)業(yè)外收入?麻煩老師寫個(gè)完整的分錄
2收到價(jià)款 借:銀行存款 貸:固定資產(chǎn)清理 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)
3凈損益的處理 借:固定資產(chǎn)清理 貸:資產(chǎn)處置損益 或相反分錄
應(yīng)交稅費(fèi)是紅字,這個(gè)怎么解決老師?
紅字!什么意思呀親,我沒明白
比如我公司賣的時(shí)候車是20萬,后來又賣了20萬,增值稅扣了995.02 是不是這樣寫分錄 借固定資產(chǎn)清理 20萬 貸固定資產(chǎn)-車 20萬 借庫存現(xiàn)金 20萬 貸固定資產(chǎn)清理 199004.98 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 銷項(xiàng)稅額995.02 借固定資產(chǎn)清理199004.98 貸 營(yíng)業(yè)外收入 199004.98
最后的數(shù)據(jù)不對(duì)吧,應(yīng)該是995.02
固定資產(chǎn)清理那里是995.02是嗎?借固定資產(chǎn)清理995.02貸營(yíng)業(yè)外收入995.02?不對(duì)吧
麻煩老師幫忙給寫下帶有數(shù)據(jù)的分錄
好的稍等下哈,我來寫
好的? 謝謝老師
依據(jù)您給的數(shù)據(jù) 借:固定資產(chǎn)清理 200000 貸:固定資產(chǎn)-車 200000 借:庫存現(xiàn)金 200000 貸:固定資產(chǎn)清理 199004.98 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 銷項(xiàng)稅額995.02 借:資產(chǎn)處置損益995.02 貸:固定資產(chǎn)清理995.05
賣車的時(shí)候我們沒開票,是二手車市場(chǎng)給開的二手車發(fā)票,這個(gè)收入也得入賬吧老師,不得有個(gè)營(yíng)業(yè)外收入嗎?
資產(chǎn)處置損益就是
正常處置走資產(chǎn)處置損益,非正常處置比如報(bào)廢走營(yíng)業(yè)外
老師,電子稅務(wù)局增值稅里營(yíng)業(yè)外收入是199004.98
增值稅里哪有營(yíng)業(yè)外收入?
您說的是企業(yè)所得稅匯算清繳表嗎