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Q

你好老師,如果公司賣了一輛車,沒有折舊,當時買的時候20萬,賣的時候也是20萬,這個分錄怎么做?

2025-06-02 17:20
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2025-06-02 17:20

下午好親,我來寫一下哈

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齊紅老師 解答 2025-06-02 17:22

1將固定資產轉入固定資產清理科目 借:固定資產清理 貸:固定資產

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快賬用戶9799 追問 2025-06-02 17:23

收入怎么寫?營業(yè)外收入?麻煩老師寫個完整的分錄

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齊紅老師 解答 2025-06-02 17:24

2收到價款 借:銀行存款 貸:固定資產清理 應交稅費-應交增值稅(銷項稅額)

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齊紅老師 解答 2025-06-02 17:26

3凈損益的處理 借:固定資產清理 貸:資產處置損益 或相反分錄

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快賬用戶9799 追問 2025-06-02 17:28

應交稅費是紅字,這個怎么解決老師?

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齊紅老師 解答 2025-06-02 17:29

紅字!什么意思呀親,我沒明白

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快賬用戶9799 追問 2025-06-02 17:43

比如我公司賣的時候車是20萬,后來又賣了20萬,增值稅扣了995.02 是不是這樣寫分錄 借固定資產清理 20萬 貸固定資產-車 20萬 借庫存現(xiàn)金 20萬 貸固定資產清理 199004.98 應交稅費-應交增值稅 銷項稅額995.02 借固定資產清理199004.98 貸 營業(yè)外收入 199004.98

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齊紅老師 解答 2025-06-02 17:49

最后的數(shù)據(jù)不對吧,應該是995.02

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快賬用戶9799 追問 2025-06-02 17:51

固定資產清理那里是995.02是嗎?借固定資產清理995.02貸營業(yè)外收入995.02?不對吧

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快賬用戶9799 追問 2025-06-02 17:52

麻煩老師幫忙給寫下帶有數(shù)據(jù)的分錄

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齊紅老師 解答 2025-06-02 17:53

好的稍等下哈,我來寫

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快賬用戶9799 追問 2025-06-02 17:53

好的? 謝謝老師

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齊紅老師 解答 2025-06-02 18:00

依據(jù)您給的數(shù)據(jù) 借:固定資產清理 200000 貸:固定資產-車 200000 借:庫存現(xiàn)金 200000 貸:固定資產清理 199004.98 應交稅費-應交增值稅 銷項稅額995.02 借:資產處置損益995.02 貸:固定資產清理995.05

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快賬用戶9799 追問 2025-06-02 18:14

賣車的時候我們沒開票,是二手車市場給開的二手車發(fā)票,這個收入也得入賬吧老師,不得有個營業(yè)外收入嗎?

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齊紅老師 解答 2025-06-02 18:17

資產處置損益就是

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齊紅老師 解答 2025-06-02 18:17

正常處置走資產處置損益,非正常處置比如報廢走營業(yè)外

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快賬用戶9799 追問 2025-06-02 18:19

老師,電子稅務局增值稅里營業(yè)外收入是199004.98

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齊紅老師 解答 2025-06-02 18:21

增值稅里哪有營業(yè)外收入?

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齊紅老師 解答 2025-06-02 18:21

您說的是企業(yè)所得稅匯算清繳表嗎

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清理殘值 借:固定資產清理? ????? 累計折舊 貸:固定資產 變賣開票 借:銀行存款 貸:固定資產清理 ? ? ? 應交稅費-增值稅-銷項(如果是一般納稅人已經抵扣進項按13%;如果未抵扣進項按3%開票,減按2%申報,只能開普票。如果是小規(guī)模按1% 結轉固定資產清理科目余額 借:營業(yè)外支出 貸:固定資產清理 或 借:固定資產清理 貸:營業(yè)外收入
2024-11-08
借:固定資產清理 借:累計折舊 貸:固定資產
2025-04-12
借固定資產清理60萬貸固定資產60萬。 借銀行存款一萬,貸固定資產清理,應交稅費。 借資產處置損益,貸固定資產清理。
2023-03-31
同學你好 現(xiàn)在也是交13%的增值稅 還有附加稅 有溢價或者虧損要交所得稅 還有印花稅
2022-10-26
您好!出售公司名下車輛,需考慮增值稅和企業(yè)所得稅。若為小規(guī)模納稅人,增值稅可能免征。企業(yè)所得稅則需按賣出價與原值差額計算。具體稅率需查當?shù)卣?,建議核對后操作。
2024-09-09
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