你好同學,是可以開5%的增值稅,(不含自建)用差額來納 一般人是可以抵稅的同學
老師,我確定一個事情,我們公司跟供應商合作,這個供應商有很多個公司,有小規(guī)模有一般納稅人,然后因為開票問題,選了一個小規(guī)模的公司,但是這個公司的經(jīng)營范圍跟我們這個買的產(chǎn)品有點出入,這個有關系嗎,這個小規(guī)模的公司經(jīng)營范圍是零售,我們按照道理是批發(fā),這樣開可以嗎
老師,我們公司是一般納稅人,現(xiàn)在向一家小規(guī)模納稅人公司采購芯片,請問這家小規(guī)模納稅人給我們開專票可以開幾個點的發(fā)票
老師,問個問題,是這樣的,我們有兩個公司,一個是一般納稅人,一個是小規(guī)模,我們是用一般納稅人跟給我們租房的人簽訂的合同,但是打錢,是從小規(guī)模走的錢,現(xiàn)在,人家給我們開一般納稅人的發(fā)票,這是對的嗎?
#提問#老師,您好!我公司法人名下有兩個公司,一個一般納稅人,一個小規(guī)模,這兩個公司都屬于醫(yī)療,現(xiàn)在供應商想讓貨物供給一般納稅人走,不供給小規(guī)模公司,后由一般納稅人開進項給小規(guī)模,那么我們需要調(diào)整公司的股權結(jié)構嗎?法人占小規(guī)模公司的股份,要調(diào)整嗎?
老師,有一個公司賣電動觀光車,是二手的,我們公司想買過來,但是他沒有發(fā)票,能不能先讓他賣到另外一個小規(guī)模公司,然后那個小規(guī)模公司再賣到我們公司,這樣小規(guī)模公司可以開固定資產(chǎn)的售賣發(fā)票嗎?然后稅率是多少?
在2023年3月購買的原材料,2024年4月才發(fā)現(xiàn)未入賬,就做在了2024年,稅務來檢查,該怎么說明情況呢
老師,制造行業(yè)在未生產(chǎn)期間產(chǎn)生的直接人工和制造費用能在下次生產(chǎn)產(chǎn)品的時候計入成本里面嗎
老師,我想問下“關于小規(guī)模到升級成一般納稅前無收入并未產(chǎn)生申報納稅的話,海關進口增值稅繳款書是可以在升級一般進行抵扣”請問這個無收入并產(chǎn)生納稅申報的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認定是4月1日,繳款書是6月27日產(chǎn)生的,升級一般是7月1日。但是這期間我們有開過票。這種期間算不算無收入并納稅申報呢
企業(yè)所得稅交稅的應納稅所得額是不是報表上的凈利潤呢
老師,我想問下“關于小規(guī)模到升級成一般納稅前無收入并未產(chǎn)生申報納稅的話,海關進口增值稅繳款書是可以在升級一般進行抵扣”請問這個無收入并產(chǎn)生納稅申報的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認定是4月1日,繳款書是6月27日產(chǎn)生的,升級一般是7月1日。但是在這期間我們公司有開出過發(fā)票。這種期間算不算無收入并納稅申報呢
在總公司簽合同任職財務,工資在總公司發(fā)放。但子分公司沒有財務,兼任子分公司財務負責人并處理賬務,請問如何從子分公司發(fā)工資給該員工
請問老師,財務費用當中有利息費用、利息收入,計算息稅前利潤時利息收入怎么處理?謝謝老師
老師,我想問下“關于小規(guī)模到升級成一般納稅前無收入并未產(chǎn)生申報納稅的話,海關進口增值稅繳款書是可以在升級一般進行抵扣”請問這個無收入并產(chǎn)生納稅申報的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認定是4月1日,繳款書是6月27日產(chǎn)生的,升級一般是7月1日。這種期間算不算無收入并納稅申報呢
當增值稅納稅申報表進項是7 銷項是5 最后結(jié)轉(zhuǎn)增值稅只要做借應交銷5 應交 轉(zhuǎn)出未交 貸 應交進7這樣就完成了,因為我翻了我們那邊分錄就只有這一個
老師好,想問個實踐的問題,我們有兩個公司,一個公司負責銷售叫A公司,一個公司負責加工叫B公司。第一個方案:A公司買材料讓B公司加工;第二個方案:B自己買材料生產(chǎn)后賣給A。這兩種方案從稅負率和經(jīng)營管理模式下哪種比較好,如果測試稅負率的話,怎么著手去測試?