這個是需要抵扣的,因為一般來說人需要。
勾選不抵扣的發(fā)票如何入賬。可以含稅金額直接入成本嗎?
老師 收到普票全額入賬 收到專票可以抵扣的不含稅入賬 如果不能抵扣的是不是也可以不含稅入賬 然后勾選不抵扣勾選 就不用做進項轉出了
老師,一般納稅人收到進項專票,專票稅額可以抵扣,不含稅金額能抵扣成本進項嗎?比如,收到一張專票,不含稅10000,含稅11300。稅金1300元。稅金可以抵扣,這不含稅的10000元,能作為進項成本票嗎?
取得可抵扣發(fā)票:金額100元, 稅額13元,如果做勾選不抵扣,成本費用類入賬可以按113元入賬嗎?
老師你好,購買東西送客戶的,專票不能抵扣,我這邊做的發(fā)票勾選不抵扣,就直接按照不含稅金額入賬嗎
怎么在電子稅務局查發(fā)票,只有金額和合同日期
6稅2費減半3月符合小微企業(yè),4月人多不符合了,3月還能享受優(yōu)惠嗎?
匯算清繳,24年計提100萬,在2025年5月31日之前發(fā)現(xiàn)多計提了10萬,小規(guī)模納稅人,小企業(yè)會計準則,這個我可以直接在2025年做費用紅沖嗎,那在2024年匯算清繳,職工薪酬賬載金額是填100萬,還是填90萬
我的情況是,我們開的400萬專票。設備的。之前銀行收了錢了。稅也交了。1月份的時候?,F(xiàn)在這個票能紅沖嗎。對方公司是國企,說讓我們提供一個發(fā)票紅沖說明,他們蓋章?,F(xiàn)在蓋的是電子章,老師,主要是我們的進項票一直沒開過來,只是簽了合同。貨有的到,有的沒到,紅沖發(fā)票合適嗎
老師稅務系統(tǒng)認證發(fā)票是月底認證還是下月初認證
老師,您好,公司注冊資金100萬,現(xiàn)在實收資本300萬,原會計把這300萬都已交了印花稅,現(xiàn)在老板讓我把多繳的200萬退回去給股東,要怎么操作?
老師,上月開了張數(shù)電專票,品名開錯了,本月紅沖了上月的數(shù)電發(fā)票 重新又開了張數(shù)電發(fā)票,只是品名錯了,金額 稅額都是對的 那么本月的這張發(fā)票還要不要做什么處理
網(wǎng)約車發(fā)票可以抵稅并報銷嗎
老師好,企業(yè)所得稅匯算清繳財報和第四季度財報不一致可以不,有什么影響嗎?
老師好,請問承兌匯票在沒有業(yè)務的基礎上兌換屬于套現(xiàn)嗎
不抵扣有風險嗎
不抵扣肯定是有風險的。
我司有銷售免稅和應稅商品,進項專用發(fā)票怎樣操作
您好,銷售免費這部分,是不抵扣的進項
費用類的專票呢?
也一樣的,這個,不銷售,不用于福利,就可以抵扣
能夠全抵嗎?
不用于福利的話,是可以抵扣的
會有留抵哦
嗯對,正常留底就行了