那個(gè)是可以使用的
老師,現(xiàn)在這種發(fā)票還能用嗎
老師,這種發(fā)票現(xiàn)在還能用嗎?
老師 這種通用機(jī)打發(fā)票現(xiàn)在還能用嗎
老師,這種發(fā)票現(xiàn)在還能用嗎
老師,您好,請(qǐng)問(wèn)利潤(rùn)表當(dāng)中的研究費(fèi)用,這一欄,是不是就是研發(fā)支出呢?謝謝
我想問(wèn)一下,會(huì)計(jì)匯算清繳那個(gè)固定資產(chǎn)填寫了,為什么畜牧業(yè)上會(huì)有數(shù)字,匯總行沒有數(shù)字
極地Okkkmmmmolkk
不動(dòng)產(chǎn)善意取得特殊要件,也是包含無(wú)權(quán)處分嗎?
老師,請(qǐng)問(wèn)25年匯算清繳需要先申報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表,我看財(cái)務(wù)報(bào)表所屬期間又是25年1月1日到25年3月31日,那我填報(bào)的報(bào)表應(yīng)該是25年3月的財(cái)報(bào)嗎?
老師,請(qǐng)問(wèn)明天是匯算清繳最后一天嗎?
涉稅服務(wù)相關(guān)法律第七章第三次課無(wú)法聽回放,都是直接跳轉(zhuǎn)到下一節(jié)課,是什么情況呀?還有涉稅法律實(shí)務(wù)第一課導(dǎo)論也是這樣的
現(xiàn)金流量表編制:為什么用應(yīng)收賬款的期初減去期末?為什么要減去計(jì)提的應(yīng)收賬款壞賬準(zhǔn)備
公司實(shí)收資本未實(shí)繳,有利潤(rùn)是否可以分紅?有何風(fēng)險(xiǎn)?
現(xiàn)金流量表編制:銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金,怎么計(jì)算
老師,更正了24年的工資,匯算清繳的時(shí)候是不是在工資薪酬那里調(diào)減
工資減少了219400元
那個(gè)要先更24年的年度報(bào)表,再做匯算
我們會(huì)計(jì)說(shuō)讓我直接在工資薪酬那里調(diào)減
不是,你的賬有錯(cuò),要先更正報(bào)表,賬沒錯(cuò)才直接在匯算表里邊調(diào)整
老師,我看了一下24年的帳,之前的會(huì)計(jì)把24年8月份的工資只申報(bào)了沒有計(jì)提,這會(huì)匯算清繳咋弄
直接在12月補(bǔ)計(jì)提就行,只有在12月更正做賬才能自動(dòng)生成報(bào)表
老師,我看2月份也申報(bào)了10萬(wàn)的工資,我們是3月份做的帳,但是期初余額是0,是不是也得把2月份的工資補(bǔ)提上
是的,按規(guī)范先計(jì)提后支付
老師,然后現(xiàn)在又更正工資減少了219400元,在12月份的賬里面是不是在做一筆借:應(yīng)付職工薪酬219400 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-服務(wù)成本219400元
是的,做當(dāng)時(shí)計(jì)提相反的分錄
或者直接做負(fù)數(shù)分錄是不是也可以
可以的,直接紅沖也行