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老師。單位開戶轉(zhuǎn)2元到銀行賬號(hào)里,是別人帶轉(zhuǎn)的,這2元不需要轉(zhuǎn)回了,這分錄怎么做

2025-05-23 15:44
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職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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那個(gè)計(jì)入營業(yè)外收入

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那個(gè)計(jì)入營業(yè)外收入
2025-05-23
借銀行存款貸銀行存款。做兩筆分錄就行了。
2023-07-10
你好,同學(xué)。借,其他貨幣資金 貸,銀行存款
2022-10-28
同學(xué),你好 1 借:其他應(yīng)收款 貸:銀行存款 2. 個(gè)人卡不做分錄 3. 個(gè)人卡不做分錄
2024-04-07
10 月報(bào)銷差旅費(fèi)及出納轉(zhuǎn)錯(cuò)賬 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì): 報(bào)銷差旅費(fèi)時(shí),按照正常的費(fèi)用報(bào)銷進(jìn)行賬務(wù)處理,借:業(yè)務(wù)活動(dòng)費(fèi)用 —— 差旅費(fèi) 400 貸:銀行存款 400 由于出納多轉(zhuǎn)了 100 元,需要將多轉(zhuǎn)的部分確認(rèn)為其他應(yīng)收款,借:其他應(yīng)收款 —— 出差人員 100 貸:銀行存款 100 預(yù)算會(huì)計(jì): 報(bào)銷差旅費(fèi)時(shí),借:行政支出 —— 基本支出 —— 差旅費(fèi) 400 貸:資金結(jié)存 —— 貨幣資金 400 對(duì)于多轉(zhuǎn)的 100 元,因?yàn)檫@部分資金后續(xù)需要收回,所以在預(yù)算會(huì)計(jì)中不做支出處理,只需在財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)中記錄其他應(yīng)收款即可 。 12 月出差人員退回多轉(zhuǎn)的 180 元 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì): 借:銀行存款 180 貸:其他應(yīng)收款 —— 出差人員 100 其他收入 80 (假設(shè)出差人員退回 180 元,其中 100 元為多轉(zhuǎn)的金額,80 元可能是其他原因?qū)е碌亩嗤丝铐?xiàng),作為其他收入處理) 預(yù)算會(huì)計(jì): 借:資金結(jié)存 —— 貨幣資金 180 貸:其他預(yù)算收入 180
2024-12-11
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