你好,合同中有明確不含稅金額的,按不含稅金額(486725.66)納稅。
2020年1月11日,湘中公司開出現(xiàn)金支票,購入汽車一輛,收到增值稅專用發(fā)票一張,注明不含稅價款為200000元,增值稅稅額為26000元;購買車輛商業(yè)保險費6000元,繳納交強險1000元,保險公司代收車船稅500元,購買印花稅票1元-張。根據(jù)涉稅原始資料正確計算該公司應(yīng)納的車輛購置稅并進行相應(yīng)會計處理。
你好我這邊是一般納稅人我公司購買了一輛汽車收到機動車銷售統(tǒng)一發(fā)票(發(fā)票聯(lián)抵扣聯(lián)報稅聯(lián))含稅價格是670800元稅額是77171.68元這張購車的發(fā)票可以作為進項抵扣嗎
老師,請問一般納稅人申報印花稅,剛好這個月認證了購買車輛的發(fā)票,那么這臺車輛可以跟銷貨進貨的不含稅金額,合計申報印花稅嗎
老師,你好!公司2021年買進一臺車114800元,不含稅金額是101592.92。已經(jīng)計提折舊21811.92,2023年把車子賣給個人了2萬元,公司是一般納稅人,買車的時候進項稅未抵扣,請問老師,這個賬務(wù)怎么處理,會計分錄怎么寫?
老師 我家是一般納稅人 屬于生產(chǎn)企業(yè) 然后印花稅是季報 稅目是買賣合同 本季度開的專票含稅價合計是409萬元 不含稅價是3619469.02元 然后這個季度抵扣的專票 不含稅價是2536579.4元 稅額是327800.81元 然后老師我想問這個季度印花稅的計稅依據(jù)這項 我按什么金額報吖?
請問我們賣供應(yīng)商材料.但是我們賣給他東西的金額大于他賣給我們的東西.這樣我是不是就開發(fā)票給他跟她收款
個人所得稅稅率及計提
合同簽署銷售分成 對方轉(zhuǎn)賬備注什么用途好 我們開發(fā)票 開什么類目
1??老師請問一下 我10號收到 房租發(fā)票 1份、然后27號收到 這個月的電費收款單及下個月的房租 繳費通知單 1份、那么我只能在10號確認房租、那27號的繳費通知單 我是貼在確認房租的時候嗎。2??還是27號另起一張憑證、3?? 收到繳費通知單 我不需要記應(yīng)付下個月的房租和本月應(yīng)付電費吧、(本月電費和下月房租是一起付的) 4??我是月初付款的時候直接是預(yù)防房租 這樣可以的吧
報個稅金額更多,應(yīng)付職工薪酬工資更少,咋辦。按照什么開填寫匯算清繳數(shù)。
老板名下有兩家不同行業(yè)和業(yè)務(wù)的公司,公司之間產(chǎn)生正常的業(yè)務(wù),是可以正常做賬報稅的嗎?不違法違規(guī)吧?
25年3月發(fā)現(xiàn)24年營業(yè)成本多計1000多,年度財務(wù)報表稅務(wù)上傳是上傳調(diào)整前還是調(diào)整后的?
老師您好,退休人員返聘需要交個稅嗎,簽的勞務(wù)合同
老師,你好,小規(guī)模出口企業(yè)對方不要票可以不開嗎?
老師,公司購買的定期存款,需要交稅嗎?