你好,是的,入福利費(fèi)了。
老板娘一家去旅游,對(duì)公打給旅游公司2萬(wàn)塊,對(duì)方開(kāi)旅游服務(wù)發(fā)票來(lái),我覺(jué)得入職工福利是不是涉及到個(gè)稅問(wèn)題,建議開(kāi)別的品名,他們說(shuō)開(kāi)咨詢服務(wù)費(fèi),我覺(jué)得旅游行業(yè)也沒(méi)什么咨詢服務(wù)費(fèi)吧?不知道用哪個(gè)品名更合適
老師,公司組織客戶旅游,旅游公司開(kāi)的發(fā)票名稱:旅游服務(wù)-綜合服務(wù)費(fèi) 應(yīng)計(jì)入管理費(fèi)用-業(yè)務(wù)招待費(fèi)用嗎?
年貨節(jié),甲乙公司合辦,甲提成收入20萬(wàn),由乙公司付款,給乙公司開(kāi)票,開(kāi)旅游服務(wù)(旅游管理服務(wù)費(fèi)),不備注可以嗎?
資料1:環(huán)宇國(guó)際旅行社是一般納稅人,主要從事境內(nèi)外的旅游服務(wù)。2021年12月22日,接收美國(guó)洛杉磯旅游公司組團(tuán)來(lái)新疆旅游。洛杉磯旅游公司組成A246旅游團(tuán)共計(jì)20人,旅行日程15天,從2021年12月22日至2022年1月5日,此次旅程包含所有旅游費(fèi)共計(jì)30000元/人,預(yù)計(jì)旅游將會(huì)產(chǎn)生成本26250元/人,款項(xiàng)由洛杉磯旅游公司統(tǒng)一收取。問(wèn)題:3.洛杉磯旅游公司應(yīng)于什么時(shí)點(diǎn)確認(rèn)收入的實(shí)現(xiàn)?2021年12月31日應(yīng)該確認(rèn)多少收入和成本?
(1)本公司員工出差,取得住宿費(fèi)增值稅專用發(fā)票注明 稅額共計(jì)0.2萬(wàn)元、餐飲費(fèi)增值稅普通發(fā)票注明稅額共 計(jì)0.13萬(wàn)元、注明員工身份信息的鐵路車票票面金額共 ?+1.0957. (2)提供旅游服務(wù)收取旅游費(fèi)610萬(wàn)元,向旅游服務(wù)購(gòu)買 方收取并支付給其他單位的住宿及餐飲費(fèi)150.36萬(wàn) 元、景點(diǎn)門票費(fèi)101.3萬(wàn)元,支付給其他接團(tuán)旅游企業(yè) 的旅游費(fèi)用255.92萬(wàn)元,支付給本公司兼職導(dǎo)游的導(dǎo) 游費(fèi)5萬(wàn)元。丙旅游公司選擇以收取的旅游費(fèi)扣除符合 規(guī)定的費(fèi)用后的金額為銷售額。 (3)將一輛凈值35.64萬(wàn)元的旅游客車轉(zhuǎn)為集體福利用 車。該旅游客車于2022年12月購(gòu)入,購(gòu)入時(shí)原值 48.88萬(wàn)元,進(jìn)項(xiàng)稅額已抵扣。 已知,貨物及有形動(dòng)產(chǎn)租賃服務(wù)增值稅稅率為13%;購(gòu) 進(jìn)鐵路旅客運(yùn)輸服務(wù)按照9%計(jì)算進(jìn)項(xiàng)稅額。取得的增 值稅扣稅憑證均符合規(guī)定并于當(dāng)月申報(bào)抵扣。 要求:根據(jù)上述資料,不考慮其他因素,分析回答 下列問(wèn)題 (1)計(jì)算丙旅游公司當(dāng)月員工出差業(yè)務(wù)準(zhǔn)予抵扣的進(jìn)項(xiàng) 稅額 (2)計(jì)算丙旅游公司當(dāng)月將旅游客車轉(zhuǎn)為集體福利用車 不得抵扣的進(jìn)
營(yíng)口市所有者權(quán)益增長(zhǎng)額與期初所有者權(quán)益增長(zhǎng)率是多少,怎么去解答
老師,銷售固定資產(chǎn)是不是在附表一體現(xiàn)呢?
老師,我們公司是汽車維修廠,現(xiàn)在公司打算關(guān)門,還有18萬(wàn)的配件賣了廢品2萬(wàn),已經(jīng)收到錢,這個(gè)會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該怎么做?稅務(wù)上又應(yīng)該咋處理
2025.5的增值稅報(bào)表想更正一下,點(diǎn)擊申報(bào)更正和作廢按鈕,該報(bào)表沒(méi)有作廢按鈕,只有更正按鈕,點(diǎn)擊后沒(méi)有任何反應(yīng),該如何操作?
老師,我公司與甲公司簽訂了A服務(wù)合同,合同期限為2021年6月1日至2022年3月14日,合同總金額暫定1000萬(wàn)元,最終根據(jù)后續(xù)簽訂合同單價(jià),進(jìn)行多退少補(bǔ);后續(xù)簽訂B合同期限為2022年3月15日至2023年3月14日。 根據(jù)A合同實(shí)際已結(jié)算金額為:10000000元。 根據(jù)B合同相關(guān)約定,A應(yīng)結(jié)算金額為:15000000元。 應(yīng)結(jié)算金額超出A合同總金額導(dǎo)致無(wú)法結(jié)算,超出金額為5000000元,該部分收入在2025年1月申報(bào)稅費(fèi)時(shí)按所屬期2024年12月計(jì)提收入已申報(bào)稅費(fèi)?,F(xiàn)想申請(qǐng)退回企業(yè)所得稅1250000元。有什么合理的依據(jù)向稅務(wù)局申請(qǐng)退稅?
老師,資產(chǎn)負(fù)債中應(yīng)付利潤(rùn)科目有余額,如果本年度虧損的話,可以沖減應(yīng)付利潤(rùn)的余額嗎
老師,我怎么查看24年的匯算清繳表,有個(gè)105050薪金明細(xì)表有沒(méi)有填寫(xiě)?專管員說(shuō)我公司沒(méi)有填寫(xiě),現(xiàn)在可以更改嗎?
請(qǐng)問(wèn)境外不需要開(kāi)發(fā)票的貨款怎么申報(bào)增值稅
你好,我想問(wèn)一下。一般納稅人公司,都沒(méi)有業(yè)務(wù),就只是報(bào)了一個(gè)人工資,怎么做季報(bào)啊!如圖,怎么填報(bào)呢?
老板拿來(lái)的發(fā)票入賬需要簽字嗎?
公司打款時(shí)備注什么呢
你好這個(gè)你就備注旅游款就好了
好的,謝謝您
你好,不用客氣的了。