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年末結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)200,和進(jìn)項(xiàng)300 借:應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅300 貸:應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅300 借:應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅200 貸:應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅200 借:應(yīng)交稅費(fèi)待抵扣進(jìn)賬稅額100 貸:應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅100 這樣做分錄對嗎?

2025-05-22 11:03
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-05-22 11:03

你好,同學(xué),是這樣結(jié)轉(zhuǎn)的啊

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快賬用戶6197 追問 2025-05-22 11:06

第三步, 借:應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅未交增值稅100 貸:應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅100 借方不設(shè)置待抵扣進(jìn)賬稅費(fèi)也可以嗎

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齊紅老師 解答 2025-05-22 11:08

你好,是可以這樣設(shè)置的啊,你理解的沒錯(cuò)

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快賬用戶6197 追問 2025-05-22 11:08

好,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2025-05-22 11:11

不用謝,麻煩給個(gè)好評,謝謝

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?同學(xué),你好 分錄是不對的 最后一個(gè)分錄不對
2025-05-22
你好,同學(xué),是這樣結(jié)轉(zhuǎn)的啊
2025-05-22
你好 對的 是這么做的
2022-01-02
同學(xué)您好,對的,您的分錄是對的
2021-09-26
你好,你的問題具體是什么呢
2021-08-18
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計(jì)師,稅務(wù)師

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