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24年個稅工資50萬 實際工資40萬,納稅調(diào)增10萬,未交所得稅,25年賬務怎么處理?

2025-05-20 14:53
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-05-20 14:54

你好,這個最終不補稅或者退稅,不需要另外做分錄。

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快賬用戶4910 追問 2025-05-20 14:54

納稅工資調(diào)增了,這個不需要處理嗎?這部分工資未發(fā)放

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齊紅老師 解答 2025-05-20 14:56

你好,你如果是之前計提錯了,應該更正。 如果你沒有計提錯,只是不用發(fā)了,轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入。

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快賬用戶4910 追問 2025-05-20 14:56

我減少這部分人員工資后,24年匯算納稅調(diào)增,這樣對不對老師?

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齊紅老師 解答 2025-05-20 15:00

你好,是的,就是這樣了。

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快賬用戶4910 追問 2025-05-20 15:01

老師要是補稅了,分錄怎么寫呢?我只是計提了,未發(fā)放,然后年度個稅減少這部分人員工資,納稅調(diào)增了

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齊紅老師 解答 2025-05-20 15:04

你好。如果最終補稅 借:以前年度損益調(diào)整 貸:應交稅費--應交企業(yè)所得稅 同時結(jié)轉(zhuǎn)以前年度損益調(diào)整 借:利潤分配-未分配利潤 貸:以前年度損益調(diào)整 實際補繳企業(yè)所得稅時: 借:應交稅費--應交企業(yè)所得稅 貸:銀行存款

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快賬用戶4910 追問 2025-05-20 15:05

老師第二步能不能,直接利潤分配,未分配利潤,貸,應交稅費所得稅?

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快賬用戶4910 追問 2025-05-20 15:05

老師補稅就做這筆分錄嗎?

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齊紅老師 解答 2025-05-20 15:06

你好,你如果是小企業(yè)會計制度可以這樣。

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你好,這個最終不補稅或者退稅,不需要另外做分錄。
2025-05-20
您好,這個10萬以后不發(fā)的話,要把原來計提工資分錄紅沖了,損益科目用以前年度損益調(diào)整(沒有這個科目用利潤分配-未分配利潤代替,那也不用調(diào)增了,這個調(diào)整分錄考慮在24年年報和匯繳申報表里
2025-05-05
借:應付職工薪酬-工資 貸:利潤分配-未分配利潤
2024-06-20
你好同學,對的,就是您說的這個意思。
2022-05-11
你好!這個 補稅會計分錄 借:以前年度損益調(diào)整 貸:應交稅費--應交企業(yè)所得稅 同時結(jié)轉(zhuǎn)以前年度損益調(diào)整 借:利潤分配-未分配利潤 貸:以前年度損益調(diào)整 實際補繳企業(yè)所得稅時: 借:應交稅費--應交企業(yè)所得稅 貸:銀行存款
2024-06-28
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