你好,這個(gè)你應(yīng)該當(dāng)做租金來入賬
老師你好,我公司有個(gè)項(xiàng)目,進(jìn)場(chǎng)開工了一個(gè)月,但是后面項(xiàng)目突然停了下來(合同也沒有簽下來),我想知道,這個(gè)月發(fā)生的人工費(fèi),我要怎么入賬,是做成本還是做費(fèi)用
老師您好,我們公司簽訂了一份技術(shù)許可合同,我想問一下,這個(gè)合同我們收取的費(fèi)用到底是特許權(quán)使用費(fèi),還是讓渡資產(chǎn)使用收入?有點(diǎn)分不清楚?
郭老師 我們公司名下沒有公車 每月有報(bào)銷汽油 過橋費(fèi)和停車費(fèi) 現(xiàn)在為了正規(guī)想跟幾個(gè)人簽一個(gè)無償使用協(xié)議 請(qǐng)問老師 這個(gè)協(xié)議是要簽汽車無償使用協(xié)議嗎 找郭老師
老師請(qǐng)問下(一般納稅人)老板找村委會(huì)租的地(沒有發(fā)票,租金原來也一直沒有入賬),現(xiàn)在這個(gè)地部份是搭了棚子用來維修設(shè)備的,那現(xiàn)在要把這個(gè)維修的業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)包給個(gè)人。這個(gè)合同應(yīng)該是老板個(gè)人和承包人簽,還是把原來租地的費(fèi)用入到公司的賬上,再用公司和個(gè)人簽承包合同(如果公司和個(gè)人簽合同,回頭收到的承包費(fèi)用開什么科目的發(fā)票呢)
你好,我想問一下,就是我們公司臨時(shí)就是決定用了一個(gè)別人的車,然后加油也加了不少800塊錢左右呢,我們想把它入賬作為公司的那個(gè)差旅費(fèi)用,就是這個(gè)加油費(fèi),嗯,但是這個(gè)車沒有跟我們公司簽合同,嗯,我們?nèi)胭~的時(shí)候,能不能就是同時(shí)附上那個(gè)臨時(shí)租用的合同啊,然后再寫一張那個(gè)收據(jù)證明是租給租的人家的車寫一個(gè)500元以下的收據(jù)行嗎?
在2023年3月購買的原材料,2024年4月才發(fā)現(xiàn)未入賬,就做在了2024年,稅務(wù)來檢查,該怎么說明情況呢
老師,制造行業(yè)在未生產(chǎn)期間產(chǎn)生的直接人工和制造費(fèi)用能在下次生產(chǎn)產(chǎn)品的時(shí)候計(jì)入成本里面嗎
老師,我想問下“關(guān)于小規(guī)模到升級(jí)成一般納稅前無收入并未產(chǎn)生申報(bào)納稅的話,海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書是可以在升級(jí)一般進(jìn)行抵扣”請(qǐng)問這個(gè)無收入并產(chǎn)生納稅申報(bào)的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認(rèn)定是4月1日,繳款書是6月27日產(chǎn)生的,升級(jí)一般是7月1日。但是這期間我們有開過票。這種期間算不算無收入并納稅申報(bào)呢
企業(yè)所得稅交稅的應(yīng)納稅所得額是不是報(bào)表上的凈利潤(rùn)呢
老師,我想問下“關(guān)于小規(guī)模到升級(jí)成一般納稅前無收入并未產(chǎn)生申報(bào)納稅的話,海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書是可以在升級(jí)一般進(jìn)行抵扣”請(qǐng)問這個(gè)無收入并產(chǎn)生納稅申報(bào)的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認(rèn)定是4月1日,繳款書是6月27日產(chǎn)生的,升級(jí)一般是7月1日。但是在這期間我們公司有開出過發(fā)票。這種期間算不算無收入并納稅申報(bào)呢
在總公司簽合同任職財(cái)務(wù),工資在總公司發(fā)放。但子分公司沒有財(cái)務(wù),兼任子分公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人并處理賬務(wù),請(qǐng)問如何從子分公司發(fā)工資給該員工
請(qǐng)問老師,財(cái)務(wù)費(fèi)用當(dāng)中有利息費(fèi)用、利息收入,計(jì)算息稅前利潤(rùn)時(shí)利息收入怎么處理?謝謝老師
老師,我想問下“關(guān)于小規(guī)模到升級(jí)成一般納稅前無收入并未產(chǎn)生申報(bào)納稅的話,海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書是可以在升級(jí)一般進(jìn)行抵扣”請(qǐng)問這個(gè)無收入并產(chǎn)生納稅申報(bào)的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認(rèn)定是4月1日,繳款書是6月27日產(chǎn)生的,升級(jí)一般是7月1日。這種期間算不算無收入并納稅申報(bào)呢
當(dāng)增值稅納稅申報(bào)表進(jìn)項(xiàng)是7 銷項(xiàng)是5 最后結(jié)轉(zhuǎn)增值稅只要做借應(yīng)交銷5 應(yīng)交 轉(zhuǎn)出未交 貸 應(yīng)交進(jìn)7這樣就完成了,因?yàn)槲曳宋覀兡沁叿咒浘椭挥羞@一個(gè)
老師好,想問個(gè)實(shí)踐的問題,我們有兩個(gè)公司,一個(gè)公司負(fù)責(zé)銷售叫A公司,一個(gè)公司負(fù)責(zé)加工叫B公司。第一個(gè)方案:A公司買材料讓B公司加工;第二個(gè)方案:B自己買材料生產(chǎn)后賣給A。這兩種方案從稅負(fù)率和經(jīng)營(yíng)管理模式下哪種比較好,如果測(cè)試稅負(fù)率的話,怎么著手去測(cè)試?
入到其他業(yè)務(wù)收入里 那我需要開房租發(fā)票嗎
你好,h是的,是需要開的。
那就還要交房產(chǎn)稅啊
你好,是的,是需要交的。