可以,可以正常提交的

申報所得稅季報提示:“當(dāng)期申報數(shù)據(jù)與上期申報數(shù)據(jù)差異變化在50%以上”和“當(dāng)期申報數(shù)據(jù)和上年同期數(shù)據(jù)差異率在50%以上”請問這個風(fēng)險大嗎? 如何查差異率公式?
申報季度所得稅營業(yè)成本時提示當(dāng)期申報數(shù)據(jù)與上年同期申報數(shù)據(jù)差異變化大需要修改嗎,但是今年成本數(shù)據(jù)是真實的
申報企業(yè)所得稅(季度預(yù)繳)時,填寫營業(yè)成本數(shù)據(jù)后,提示您當(dāng)期申報數(shù)據(jù)與上年同期申報數(shù)據(jù)差異變化在50%以上,怎么辦?
申報企業(yè)所得稅一季度申報時,營業(yè)收入這里有個提示你檔期申報數(shù)據(jù)與上年同期申報數(shù)據(jù)差異變化在50%以上,這個是什么意思。
請問申報提示上年利潤總額申報數(shù)據(jù)差異變化在50%以上,有風(fēng)險嗎
樸老師,接著問你 因為裁剪質(zhì)檢的人工、制造費用和電費,都是生產(chǎn)時發(fā)生的,得跟生產(chǎn)時間對齊;入庫單是生產(chǎn)后倉儲環(huán)節(jié)的記錄,時間對不上,所以都該按計件單(生產(chǎn)口徑)算,而非入庫單。 哪怕裁剪質(zhì)檢不是計件工資,只要是為當(dāng)月生產(chǎn)服務(wù),也得用當(dāng)月計件單數(shù)量分?jǐn)?—— 入庫單的時間差會導(dǎo)致成本算錯月份,而制造費用和電費本質(zhì)也是生產(chǎn)時消耗的,按入庫單算本就是誤區(qū)。
老師,我現(xiàn)在申報第三季度的企業(yè)所得稅是不是要在9月份的分錄里面計提?這樣我怎么確定計提稅額多少錢?
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老師您好,增值稅加計抵減在認(rèn)證發(fā)票的時候計入營業(yè)外收入了,實際上現(xiàn)在還沒有用到加計抵減,因為進(jìn)項稅額很大,現(xiàn)在還沒有消化完,建議把加計抵減的營業(yè)外收入先沖出來嗎?,沖出來的話,當(dāng)期營業(yè)外收入是負(fù)數(shù),這樣操作可以嗎
老師,有個個體工商戶開小票的,本來是稅務(wù)局定額的,1月份客戶催要發(fā)票開爆了,開了二十多萬,現(xiàn)在稅務(wù)局說這筆發(fā)票沒成本還要交所得稅一萬多塊,我能把員工做進(jìn)去申報今年一年的工資嗎
老師,廠家給我們公司補貼,但補貼款不是直接付給我們,而是給予我們訂貨用,假如補貼款是3萬,我們訂5萬元的貨,那只需支付他們2萬元就行,他們給予5萬元的貨,然后開折扣3萬元的發(fā)票給我們。但我們當(dāng)時入庫的時候是直接按5萬元入庫做庫存商品?,F(xiàn)在該怎么調(diào)整?
最近我公司安裝了光伏發(fā)電,自發(fā)自用,請問我公司怎么做賬務(wù)處理 ?安裝了光伏發(fā)電,自發(fā)自用,安裝的可以計入固定資產(chǎn),然后折舊的 請問不用確認(rèn)收入嗎 只是當(dāng)做是固定資產(chǎn)使用就好了嗎
請問現(xiàn)在的企業(yè)還可以做三來一補嗎?
老師,電腦學(xué)習(xí)網(wǎng)址怎么上啊
小規(guī)模納稅人應(yīng)交稅費分別有哪些,分別怎么適用
提交沒有什么影響吧?
是的,提交沒有什么影響
謝謝老師
不用謝,有幫到你就好。請五星好評!