你好,請(qǐng)稍等,稍后發(fā)。
老師,2022年12月份我有兩筆分錄如下:借:其他應(yīng)付款~個(gè)人 10萬,貸:銀行存款 10萬 借:管理費(fèi)用~社保 15萬 貸:應(yīng)付職工薪酬~社保 15萬 借:應(yīng)付職工薪酬~社保15 貸:銀行存款15萬 現(xiàn)在跨年了,也都結(jié)賬了,我現(xiàn)在針對(duì)這兩筆分錄需要做調(diào)整 第一筆我要調(diào)整為借:經(jīng)營(yíng)支出~財(cái)務(wù)費(fèi)用~利息支出 貸:其他應(yīng)付款~個(gè)人10萬 第二筆:把費(fèi)用沖減,掛往來款項(xiàng) 借:其他應(yīng)收款~往來單位 貸:管理費(fèi)用 老師,由于調(diào)整這兩筆,對(duì)我的報(bào)表會(huì)有影響,我想知道我正確的科目應(yīng)該是要怎么調(diào)整?要用以前年度損益科目,還是就按照上面寫的這樣填,匯算清繳的做調(diào)整就行?
老師你好,請(qǐng)問一下2022年12月份我們支付一筆2萬元的翻譯費(fèi)給翻譯公司,但是翻譯公司未給我們開具發(fā)票,我們?cè)谌ツ?2月份做了暫估費(fèi)用2萬。借:管理費(fèi)用-翻譯費(fèi)2萬,貸:銀行收款2萬,現(xiàn)在2023年3月翻譯公司才給我們開這個(gè)2萬的翻譯費(fèi),請(qǐng)問一下現(xiàn)在跨年了3月份我們收到這個(gè)2萬的翻譯費(fèi)發(fā)票該怎么做分錄呢?并且我們的記賬軟件上沒這個(gè)“以前年度調(diào)整”這個(gè)科目。請(qǐng)老師把這個(gè)分錄寫給我一下可以嗎?謝謝
我們公司是一般納稅人企業(yè)去年發(fā)生一筆業(yè)務(wù),當(dāng)時(shí)以為這筆款項(xiàng)無需支付了就轉(zhuǎn)消了: 借:應(yīng)付賬款10000元 貸:營(yíng)業(yè)外收入10000元,今年又說這筆款項(xiàng)不能轉(zhuǎn)銷要全額沖回這筆業(yè)務(wù),用“以前年度損益調(diào)整”這個(gè)科目怎么做具體的會(huì)計(jì)分錄?當(dāng)時(shí)2023年利潤(rùn)是虧損的,所得稅費(fèi)用科目是否涉及?具體怎么做會(huì)計(jì)分錄?(不知道正確做法的不要回,否則差評(píng)舉報(bào)?。。。。?/p>
我們公司是一般納稅人企業(yè)去年發(fā)生一筆業(yè)務(wù),當(dāng)時(shí)以為這筆款項(xiàng)無需支付了就轉(zhuǎn)消了: 借:應(yīng)付賬款10000元 貸:營(yíng)業(yè)外收入10000元,今年又說這筆款項(xiàng)不能轉(zhuǎn)銷要全額沖回這筆業(yè)務(wù),用“以前年度損益調(diào)整”這個(gè)科目怎么做具體的會(huì)計(jì)分錄?當(dāng)時(shí)2023年利潤(rùn)是虧損的,所得稅費(fèi)用科目是否涉及?具體怎么做會(huì)計(jì)分錄?(不知道正確做法的不要回,否則差評(píng)舉報(bào)?。。。。?/p>
老師,現(xiàn)在我有兩個(gè)問題: 從代賬公司接回來的,有問題的怎么調(diào)整 1.賬務(wù)問題: 6月的銀行賬沒有做,我已經(jīng)補(bǔ)上了,但是6月份的工資做的庫(kù)存現(xiàn)金發(fā)放實(shí)際上是銀行存款發(fā)放的,并且應(yīng)付職工薪酬和庫(kù)存現(xiàn)金多做了,實(shí)際沒有那么多,我現(xiàn)在調(diào)整了之后庫(kù)存現(xiàn)金和銀行存款對(duì)上了,但是我不知道這個(gè)管理費(fèi)用多出來的能不能調(diào)整。 2.個(gè)稅申報(bào)問題,因?yàn)?月申報(bào)的個(gè)稅有問題,跟實(shí)際不一樣,而且交接過來我的個(gè)稅客戶端沒有他們之前的記錄,沒辦法更正,這個(gè)不改,不管可以嗎?
公司貸款利息開了專票能抵扣嗎?
應(yīng)付賬款100實(shí)際支付80
公戶收到個(gè)人轉(zhuǎn)款,需要開票給公司怎么處理,不要發(fā)票怎么處理
忘做3月個(gè)稅申報(bào)了,請(qǐng)問現(xiàn)在怎么補(bǔ)報(bào)呢
老師,購(gòu)入1000塊錢的熱水器,和3500塊錢的冰箱,同一個(gè)供應(yīng)商那里,一起買的 這2個(gè)必須要計(jì)入固定資產(chǎn)嗎
老師,分公司非獨(dú)立核算,分公司收入超500萬,由小規(guī)模納稅人升為一般納稅人,總公司沒達(dá)到不用升為一般納稅人嘛
老師你好,我報(bào)的是財(cái)務(wù),現(xiàn)在怎么一直講的是會(huì)計(jì)?我感覺聽不懂,有點(diǎn)懵
供應(yīng)商給公司開了專票,但是公司尚未入賬,請(qǐng)問公司可以在電子稅務(wù)局進(jìn)行勾選抵扣嗎?
老師好!個(gè)體戶查賬征收,一個(gè)季度開100萬普通,怎么計(jì)算稅款,申報(bào)增值稅和經(jīng)營(yíng)所得稅,個(gè)體沒有成本票。
請(qǐng)問公司發(fā)放工資,走對(duì)公賬戶呢還是提取現(xiàn)金發(fā)放好些呢?具體流程是怎么樣的呢?
首先需要核實(shí)一下這兩筆業(yè)務(wù)的真實(shí)性,看是否有借款合同和還款憑證。
這個(gè)虛擬賬,代賬做的,如要調(diào)整怎樣調(diào)
這個(gè)2筆賬虛擬賬還計(jì)提和支付工資申報(bào)和支付(1255.45管理費(fèi)用還有發(fā)票的)
如果是虛擬業(yè)務(wù),可以將原分錄紅沖。