你好可以的,但是要稅務(wù)局認(rèn)定。
老師好,某企業(yè)2018年8月份取得高新技術(shù)認(rèn)定資格,年度匯算清繳時發(fā)現(xiàn)本年高新技術(shù)產(chǎn)品收入占企總收入的比例達(dá)不到60%。請問:企業(yè)可以享受所得稅優(yōu)惠政策嗎?謝謝!
請問老師,收到的高新技術(shù)企業(yè)補(bǔ)貼收入在現(xiàn)金流量表應(yīng)計(jì)入什么?
請問匯算時高新技術(shù)企業(yè)優(yōu)惠情況及明細(xì)表(A107041)中,二、本年企業(yè)總收入(8-9)包含高企入庫獎勵資金、穩(wěn)崗補(bǔ)助、增值稅加計(jì)抵減的金額嗎?是填在收入總額還是不征稅收入中?
科技型企業(yè)的政府補(bǔ)貼收入獎補(bǔ)資金應(yīng)該算是不征稅收入,填寫企業(yè)所得稅的時候應(yīng)該填入不征稅收入,對吧?
老師,高新技術(shù)企業(yè),收到的政府補(bǔ)貼,還有廠房租金收入,是按15個點(diǎn)交所得稅嗎?
小規(guī)模稅務(wù)系統(tǒng)資產(chǎn)負(fù)債表誤填了實(shí)收資本10萬,實(shí)際認(rèn)繳10萬,實(shí)繳為0,這個第二季度或者第二年要怎么更正?
老師,這兩題怎么解?第4題問的是分別多少金額?答案就一個,我算出來的也不一樣
小規(guī)模納稅人開電子普票,每個季度30萬的免增值稅銷售額,可以頂額30萬去開票嗎
老師,生鮮超市商品損耗怎么做會計(jì)處理,需要哪些附件
老師:我想問問,以前年度折舊計(jì)提多了,而且已經(jīng)分?jǐn)偟礁鱾€項(xiàng)目成本里面去了,現(xiàn)在跨年要怎么處理?又不用補(bǔ)稅得情況下
老師,這種其他應(yīng)付款負(fù)數(shù)一般是什么意思
老師,機(jī)構(gòu)信用代碼證是不是就是三證合一的稅號
申報(bào)個稅按照應(yīng)發(fā)工資還是實(shí)發(fā)工資呢
老師你好。我想問一下。我們24年的年終獎計(jì)提并繳納了個稅,但是到現(xiàn)在沒有支付,我現(xiàn)在匯算怎么辦?
請問我要進(jìn)行社保申報(bào)繳納,登陸電子稅務(wù)局是通過企業(yè)業(yè)務(wù)還是自然人業(yè)務(wù)
您意思是先填,后面再備查
你好,是的,你可以這樣子操作。