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老師,我們是紡織業(yè)制造業(yè)的,稅負(fù)率我網(wǎng)上查是2.25%左右,但我一直是按工業(yè)制造業(yè)的標(biāo)準(zhǔn)3.5%,一直在3點(diǎn)多這個(gè)上下浮動(dòng)的,有無(wú)關(guān)系,會(huì)不會(huì)被認(rèn)定稅負(fù)率過(guò)高而預(yù)警

2025-05-09 11:35
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齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-05-09 11:37

你好,這個(gè)沒(méi)關(guān)系的,不用擔(dān)心

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快賬用戶5477 追問(wèn) 2025-05-09 11:41

好的謝謝老師解答

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齊紅老師 解答 2025-05-09 11:41

你好,不用客氣的了。

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你好,這個(gè)沒(méi)關(guān)系的,不用擔(dān)心
2025-05-09
1. 是的,6% 和 13% 的稅率差額較大。以 60 億元營(yíng)收為例,若按 6% 稅率計(jì)稅,增值稅應(yīng)納稅額為 60 億 ×6% = 3.6 億元;若按 13% 稅率計(jì)稅,增值稅應(yīng)納稅額為 60 億 ×13% = 7.8 億元,稅款差額達(dá) 4.2 億元。 2.是的,店里買(mǎi)的包裝好的煙酒,若未進(jìn)行加工直接銷售,應(yīng)按 13% 的稅率單獨(dú)計(jì)算繳納增值稅,與餐飲服務(wù)的 6% 稅率分開(kāi)核算。 上述關(guān)于餐飲行業(yè)稅率的說(shuō)法基本正確,但不夠全面。餐飲服務(wù)一般納稅人適用 6% 的增值稅稅率,小規(guī)模納稅人適用 3% 的征收率。餐飲企業(yè)銷售預(yù)制菜時(shí),需要根據(jù)具體情況判斷適用的稅率,如上述提到的是否參與加工、貨物類型等
2025-09-17
同學(xué)你好 上面的開(kāi)始說(shuō)的對(duì),分包方給了發(fā)票就入成本,有的時(shí)候這個(gè)月不用交稅,進(jìn)項(xiàng)多,就留底,等到那個(gè)月收入超過(guò)了,就繳納 你們是什么準(zhǔn)則就用什么科目,不用改 實(shí)操有建筑行業(yè)的,也有課程
2020-10-09
您好,您這個(gè)是什么問(wèn)題?
2022-12-22
同學(xué)你好, 第一問(wèn) 理解正確, 建議你 從現(xiàn)在 直接在賬上做一筆調(diào)整分錄出來(lái)。 這樣的話,以后申報(bào)時(shí) 就不用費(fèi)勁去找數(shù)據(jù)了 比方說(shuō) 借 管理費(fèi)用 福利費(fèi) 貸 管理費(fèi)用 交際費(fèi) 而且 交際費(fèi)有扣除限額的限制
2025-10-17
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