你好,你們借庫存商品,貸銀行存款就行 只是會增加單位產品的成本
老師,我們公司供液氨,然后裝貨噸位和卸貨噸位會有磅差,我們財務軟件按進銷實際入庫,等1個月后,庫存就負數了,因為卸的比裝的多,我是想問哈,這樣的情況我怎么做?
老師,請教一下,我們有一單顧客在給我們供貨商線上看看中,并且當時支付給了供貨商賬戶貨款,然后這單貨供貨商算我們進貨的,開給我們發(fā)票,我們也付款了,現在供貨商不是要還給我們顧客支付的款子嗎?供貨商不打款到我們賬戶,只是愛 在他們賬單上掛我們的應收賬款減少,我這邊咋做賬呢
老師好,我想請問下,我們向供應商進的貨都是很小的件,有時候下單會比采購單的數量多些,請問編寫入庫單的時候,是按照訂單采購的數量填寫,還是實際收到的數量填寫?
你好,請問:采購的原材料實際到貨數量比對方提供的發(fā)票數量多,怎么入賬呢?比如我們采購一車原材料,就是按照25噸同供應商開票付款。這車原材料我們入庫時會過磅,凈重基本都是在25.5左右。多出來的0.5供應商沒有開發(fā)票給我們,我們也不用付錢的。
我們是混凝土公司,買的原材料其中有水泥,已經跟供應商買了好幾個月的水泥,因為我們采購數量大,供應商按7.5元一噸返利給我們,比如10000噸,7500元,之前做賬是借原材料,貸應付賬款,那這筆返利的怎么做分錄
5月份開了200萬發(fā)票,200萬之前已經490萬了,超500萬了,開的是1%的專票,現在怎么辦
老師你好我們開票超一般納稅人了,現在運費發(fā)票可以不
老師你好,我這個工作經歷那寫的不對啊,報考中級顯示工作年限不夠
老師你好,我報中級,你看我工作經歷哪寫的不對啊,報考年限不夠
老師,24年暫估成本20萬,匯算清繳前收到10萬,剩余10萬已納稅調增,現在調增的10萬后,分錄該怎么寫,是把原暫估分錄紅沖,還要再充未分配利潤嗎?
老師,如果知道固定成本,還有變動費用的變動率,利潤定50%,怎么算吊牌價
老師,對公賬戶轉款法人個人卡,怎么才能合理合法的轉賬?對公轉法人個人有啥稅收政策啥的嗎?或者紅線之類的
請問老師,今天6月份啟用金蝶標準版,然后把其他軟件的期末余額錄入到這個軟件中,但是在算利潤表的時候,系統(tǒng)把1-5月份的數據也加上成了本期數據,這個要怎么更正
今天發(fā)現2024年成本多結轉,5月已做完匯算清繳,如何在這個月6月做分錄調整呢
請問,電子發(fā)票怎么作廢,謝謝