你這個出口是什么時間出口的? 如果是今年的話,你這個月需要交增值稅,就不要申報免抵退了,因為他不會退稅的 最起碼你單位有留底不交增值稅的情況下才能申請退稅

老師,我司是外貿(mào)型企業(yè),我每個月需要按照報關(guān)單的數(shù)據(jù)申報增值稅,因為我們是免稅的,我現(xiàn)在想知道我有其中一部分報關(guān)收入到時是需要退稅的,那這部分報關(guān)收入我也需要一起申報到免稅收入那去嗎,到時會不會影響退稅?請老師一定要幫忙回答下,我花了20積分提問的,謝謝!
(2)月末根據(jù)《免抵退稅匯總申報表》中計算出的"免抵退稅不予免征和抵扣稅額"做如下會計處理: 借:主營業(yè)務成本 貸:應交稅金--應交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出) 請問什么時候做這個分錄,麻煩老師回答,謝謝
你好老師麻煩咨詢一下我去年9月份出口我開了出口普通發(fā)票做了收入報增值稅時候申報免抵退因公司法人問題無法退稅,我今年需要怎么處理這筆業(yè)務,需要做免稅處理嗎最晚什么時候處理還是可以一直掛免抵退,我們家是生產(chǎn)企業(yè),免稅需要進項轉(zhuǎn)出,附加稅需要交嗎
早上好!老師,請問下出口貨物的成本核算要細分嗎?能和內(nèi)銷的一起核算嗎?就好比2月出口貨物10臺,開票150萬,內(nèi)銷100臺,開票500萬,這樣的成本核算要怎么做會合理些,麻煩知道的老師回答下感謝
老師請問下,如果這個月沒有留抵,繳納增值稅,同時也要申報退稅,這種沒有稅可退,那后續(xù)要怎么操作?麻煩知道的老師回答下感謝
資產(chǎn)負債表,利潤表填報
老師,8月份做了暫估入庫同時結(jié)轉(zhuǎn)了成本,10月份收到發(fā)票品類名稱不一致(大類一至)應該怎么做憑證?
請問生產(chǎn)設(shè)備公司,外購一臺半成品設(shè)備金額10萬可以記入原材料-輔助材料嗎?
老師,請問加盟店用我們品牌開店,我們代收營業(yè)款,五個工作日在轉(zhuǎn)回去,但是每月扣2.1萬收益,2.1萬我當期確認收入了,對方要發(fā)票開什么項目呢?代收營業(yè)款有千分之五的返點,這個確認其他業(yè)務收入了,發(fā)票開什么項目?另外加盟店代刷我們會員卡,五個工作日把代刷錢轉(zhuǎn)給加盟店,要扣5個點返點,發(fā)票開什么項目?
老師,我們是運輸物流公司一般納稅人的,在2024.3年處理了兩臺車給個人,通過二手車市場開具了二手車發(fā)票,有兩臺已經(jīng)入賬了作為固定資產(chǎn),一臺沒有入賬,兩臺入賬的折舊在2025.3月提完了,今天才發(fā)現(xiàn)當時沒有申報,那現(xiàn)在分別怎么處理,希望回答詳細些
老師,無票支出不入賬可以么,之前的會計都沒有入賬,然后是成本多結(jié)轉(zhuǎn)了
老師,如果我買的A產(chǎn)品,沒有發(fā)票。買B產(chǎn)品的時候把A產(chǎn)品的金額也一起開了,就是項目名稱不一樣,這樣的話,我A的購貨清單是不是不能用了。
老師營業(yè)外收入,需要繳納增值稅嗎?
在公司差旅費管理制度中明確提出公司的差旅費除城市間的出行費用外,其余諸如住宿費、伙食費、通訊費等費用實行“費用包干制”這種情況下,在報銷時還需不需要提供發(fā)票?依據(jù)是什么? 你
@董孝彬老師,別的老師別回答?
點擊【我要辦稅】——【出口退稅管理】——【出口退(免)稅申報】——【免抵退稅申報】
今年出口的,如果報了會怎么樣,不退企業(yè)也可以的?進項不夠也沒得退,想著早點報掉。
可以 免稅對應的進項需要轉(zhuǎn)出
這種不會產(chǎn)生免抵額嗎?
不會 你都沒有留底
必須要有留抵才有可能產(chǎn)生免抵額嗎?
你好對的 是的是的
是不是所有免稅的都得做進項轉(zhuǎn)出??
你好對的 免稅對應的進項不能抵扣 所以認證了之后,就需要進項轉(zhuǎn)出
沒抵扣一直在未勾選那邊,要怎么操作之后才不會誤認證
你把它認證了,然后進項轉(zhuǎn)出,或者是選擇不抵扣,勾選這個是對應的成本能分出來的。然后費用的話,計算抵扣。