您好,請(qǐng)問是采用的小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則還是會(huì)計(jì)制度,兩者會(huì)計(jì)核算有差異
請(qǐng)問,個(gè)體工商戶已經(jīng)報(bào)送了增值稅,在進(jìn)行本年個(gè)人所得稅匯算清繳時(shí)可以零申報(bào)嗎?個(gè)體工商戶在自然人電子稅務(wù)局扣繳端申報(bào)經(jīng)營(yíng)所得個(gè)稅時(shí),所塡寫的年度收入,要和在國(guó)稅電子稅務(wù)局報(bào)增值稅時(shí)的收入一致嗎?
接受捐贈(zèng)樣品 入庫 借:庫存商品50 貸:營(yíng)業(yè)外收入-捐贈(zèng)利得50 賣出時(shí)視同銷售 借:銀行存款56.5 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入50 貸:銷項(xiàng)稅增值稅6.5(50*13%) 結(jié)轉(zhuǎn)成本 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本50 貸庫存商品50 在匯算清繳需不需要調(diào)整成本嗎?
用于市場(chǎng)推廣宣傳的外購商品,普票要作視同銷售處理?在稅法上,需要繳納增值稅,征收增值稅.在會(huì)計(jì)上也需要確認(rèn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,并且需要結(jié)轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)成本等科目.怎么做分錄?
請(qǐng)問老師,一般納稅人12月進(jìn)貨2萬,確定本月到不了發(fā)票,做分錄:借庫存商品2萬 貸應(yīng)付帳款2萬;本月已銷售,做分錄:借銀行存款2萬,貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 1.77萬,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 0.23萬;同時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)成本:做分錄:借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 2萬,貸庫存商品2萬,在24年匯算清繳的時(shí)候,還需要調(diào)增應(yīng)納稅所得額2萬嗎?
請(qǐng)問老師,一般納稅人12月進(jìn)貨2萬,確定本月到不了發(fā)票,做分錄:借庫存商品2萬 貸應(yīng)付帳款2萬;本月已銷售,做分錄:借銀行存款2萬,貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 1.77萬,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 0.23萬;同時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)成本:做分錄:借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 2萬,貸庫存商品2萬,在24年匯算清繳的時(shí)候,還需要調(diào)增應(yīng)納稅所得額2萬嗎?24年1月發(fā)票到了,又如何做帳?
老師,你好,公司給京東開票時(shí)候是扣減返點(diǎn)金額開開票的,但是我們讓我們的供應(yīng)商開票這筆返點(diǎn)要算進(jìn)去嗎?
出口商品,未用又原路退回,走的報(bào)關(guān),退回時(shí)繳納了增值稅和關(guān)稅,退回做的沖減收入,那退回的關(guān)稅怎么入賬?進(jìn)什么里???
老師,購買廠房連帶的土地使用權(quán)計(jì)入無形資產(chǎn)后,后期攤銷應(yīng)該計(jì)入什么科目呢
用的哪個(gè)知識(shí)點(diǎn)和公式?
老師你好,我公司之前是小規(guī)模稅人,開普票,增值稅征收品目是工程服務(wù),今年4月份 改成一般納稅人了,再開增稅稅發(fā)票是銷售貨物,本期申報(bào),就出現(xiàn)檢查提示了,這樣還能繼續(xù)申報(bào)嗎?還要不要把征收品目變更成銷售貨物呀?
老師就是a公司轉(zhuǎn)款給b公司,作為投資款,a公司怎么做賬啦??jī)杉叶际切∫?guī)模企業(yè)
企業(yè)收到稅局退回代扣代繳的個(gè)人所得稅,且有一部分已返還給員工,請(qǐng)問這分錄該 怎么處理,那多余未退回給員工是做營(yíng)業(yè)外收入嗎?
物業(yè)會(huì)計(jì),商鋪欠繳電費(fèi)借,其他應(yīng)收款,還是應(yīng)收賬款,貸記什么
老師,未分配利潤(rùn)給法人分紅不需要繳納任何稅費(fèi)吧
公司收到生育津貼怎么做分錄,發(fā)出去的工資發(fā)出的
小會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則正常做到今年就可以了? 未來適用法,不用追溯調(diào)整