你好,一般個體開票金額超過400萬,或者有些地區(qū)會政策性調(diào)整,改為查賬 查賬征收一般是每個月申報增值稅,季度申報財務(wù)報表和個人所得稅 登錄電子稅務(wù)局,首頁會 彈出需要申報的報表,點(diǎn)擊就可以填報,或者在我要辦稅下面
老師你好!我有個單位營業(yè)執(zhí)照上類型是個體工商戶,請問下個體工商戶一般都是核定征收的嗎?這個是否要去稅務(wù)局查,還有個體工商戶不用每個月申報自然人電子稅務(wù)局個稅申報的是嗎?
請問一下個體工商戶是不是增值稅可以查賬征收,所得稅核定征收這個模式的?因?yàn)槲业卿涬娮佣悇?wù)局,看到要申報增值稅。然后登錄自然人系統(tǒng),上面寫著核定征收,稅率11%
個體戶,本來是核定征收的,因?yàn)殚_票多,變成了查賬征收,目前稅務(wù)局官網(wǎng)只有一個增值稅的申報,是季度申報,想問一下還需要申報什么
老師,稅務(wù)局的通知我們?nèi)バ薷?0年申報表,因?yàn)?0年起企業(yè)是按查賬征收方式了,但是因?yàn)槠髽I(yè)行業(yè)特殊,我們跟所屬稅務(wù)申請是按核定征收,但現(xiàn)在是總局稽查分局,所以讓我們?nèi)バ薷膱蟊?。我直接過去大廳申報修改20年報表可以嗎?有沒有什么問題?
我們是一家批發(fā)零售的個體工商戶,去年2022年10月由核定征收轉(zhuǎn)成了查賬征收,每個月的核定銷售額為60000元,2022年四季度開票收入是290402.8元。請問老師,我們在申報四季度經(jīng)營所得個稅時,收入是怎么來確定的?
現(xiàn)在現(xiàn)實(shí)的報稅你們可以協(xié)助我完成嗎
老師,我們還沒發(fā)貨給客戶,也沒收到客戶的錢,但是我們已經(jīng)開了發(fā)票給客戶了,分錄要怎么做?
年報時,今年無購進(jìn)的固定資產(chǎn),資產(chǎn)折舊,攤銷情況納稅調(diào)整明細(xì)表還需要填寫么?
我司是物流公司,主營業(yè)務(wù)就是運(yùn)輸費(fèi),那些進(jìn)項(xiàng)的通行費(fèi)入什么科目呢
小規(guī)模減免增值稅分錄可以放在季末一起做嗎
老師,一般納稅人在勾選認(rèn)證時我勾了不可抵扣的票,比如是貸款服務(wù)員的票,會有什么結(jié)果?是自然抵扣成功還是有提示不能抵扣
請問下我們的倉庫存貨管理一直管理不好,請問下啥好的方法可以慢慢優(yōu)化進(jìn)步從而進(jìn)銷存數(shù)據(jù)準(zhǔn)確嗎
零售高檔手表交消費(fèi)稅嗎
勞務(wù)派遣企業(yè)成立分公司,分公司需要辦理勞務(wù)派遣資質(zhì)嗎
@apple老師,其他老師別接 又有個問題,就是我申報4月份的增值稅的時候,發(fā)現(xiàn)有一張發(fā)票我勾選了,但是賬上并沒有收到這張發(fā)票,實(shí)際人家已經(jīng)開票,只不過采購沒拿給我,確認(rèn)了等5月份給我入賬,由于4月份的營收太大了,這張發(fā)票有8萬多塊錢的稅額,所以我要先抵了,導(dǎo)致我賬上沒入借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-待認(rèn)證,但是我勾選抵扣了就做借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-待認(rèn)證,導(dǎo)致了待認(rèn)證期末余額在貸方了,這個暫時性差異有沒有問題
個體工商戶是不是也分一般納稅人和小規(guī)模納稅人,小規(guī)模就是一個季度申報一次,一般納稅人就是月申報增值稅,季度申報個人所得稅
也區(qū)分的,小規(guī)模默認(rèn)的是按照季度申報? 一般納稅人按月申報增值稅 個稅都是默認(rèn)季度申報 可以自己修改申報的頻次