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老師你好,請教一下,比如老板兒子車子入賬到公司賬上,現(xiàn)在老板兒子車子不想入到公司賬上,想把他轉(zhuǎn)走,請問老師怎么弄呀?賬怎么做呀?急急

2025-04-29 15:23
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-04-29 15:25

你好,這個當時落戶就落在了公司,是嗎?

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快賬用戶4589 追問 2025-04-29 15:32

老師,是的,現(xiàn)在想把它轉(zhuǎn)走,怎么弄呀?賬怎么做呀?

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齊紅老師 解答 2025-04-29 15:32

你好,這個要做固定資產(chǎn)清理i 1.固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)入清理 借:固定資產(chǎn)清理 累計折舊 固定資產(chǎn)減值準備 貸:固定資產(chǎn) 2.發(fā)生的清理費用 借:固定資產(chǎn)清理 貸:銀行存款 3.出售收入、殘料等的處理 借:銀行存款 貸:固定資產(chǎn)清理 應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(銷項稅額)

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快賬用戶4589 追問 2025-04-29 15:35

老師,當時車子購買含稅30萬,現(xiàn)在把它轉(zhuǎn)走,不放在公司賬上啦,是去年買的,剛好1年6個月,請問老師分錄怎么寫,麻煩老師寫一下?

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齊紅老師 解答 2025-04-29 15:38

你好,就是上面的分錄了。

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快賬用戶4589 追問 2025-04-29 15:45

老師,完整分錄怎么寫呀?麻煩老師啦。

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快賬用戶4589 追問 2025-04-29 15:45

老師,完整分錄怎么寫呀?麻煩老師啦。

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齊紅老師 解答 2025-04-29 15:46

你好好,你是覺得哪里不完整 2.發(fā)生的清理費用 借:固定資產(chǎn)清理 貸:銀行存款 3.出售收入、殘料等的處理 借:銀行存款 貸:固定資產(chǎn)清理 應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 借:營業(yè)外支出——處置非流動資產(chǎn)損失 貸:固定資產(chǎn)清理

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快賬用戶4589 追問 2025-04-29 16:04

老師,請教一下,入賬不含稅是265486.73元原值,累計折舊總共是75663.72元,但是沒有固定資產(chǎn)清理呀?這個怎么做分錄呀?急急

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齊紅老師 解答 2025-04-29 16:12

你好,你抵扣過進項嗎?是一般納稅人嗎

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快賬用戶4589 追問 2025-04-29 16:15

老師,是的,抵扣票低啦。

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齊紅老師 解答 2025-04-29 16:18

借:固定資產(chǎn)清理265486.73-75663.72 累計折舊75663.72 貸:固定資產(chǎn)265486.73 2.出售收入、殘料等的處理 借:銀行存款 貸:固定資產(chǎn)清理 應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 賣了多少錢,按13%計算就行。

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快賬用戶4589 追問 2025-04-29 16:28

老師,假設(shè)賣了185000元,那么出售收入為:借:銀行存款 185000 貸:固定資產(chǎn)清理163716.81 貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅/銷項稅額 21283.19 請問老師:1分錄265486.73-75663.72=189823.01元,那么固定資產(chǎn)清理差額為:26106.2元,這個差額怎么處理?

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齊紅老師 解答 2025-04-29 16:29

你好,差額計入營業(yè)外收支。

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快賬用戶4589 追問 2025-04-29 16:31

好的,感謝老師耐心回復!

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齊紅老師 解答 2025-04-29 16:32

你好,不用客氣的了。

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你好,這個當時落戶就落在了公司,是嗎?
2025-04-29
同學,你好 其他應(yīng)付款可以對沖的
2023-04-11
借銀行存款 貸其他應(yīng)付款-老板兒子
2023-08-30
不過中間環(huán)節(jié),你只做公司收款和付款的賬
2023-08-30
你們轉(zhuǎn)給老板兒子的時候,借其他應(yīng)收款貸,銀行存款
2023-09-05
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