同學(xué)你好,你的理解是正確的,資源綜合利用產(chǎn)品即征即退和軟件產(chǎn)品即征即退計(jì)算方式上是有差異的。

老師您好,請(qǐng)問一般納稅人將進(jìn)口軟件產(chǎn)品進(jìn)行本土化改造后對(duì)外銷售享受即征即退政策的,也是按照實(shí)際稅負(fù)超過3%的部分即征即退嗎?和一般納稅人銷售自行開發(fā)生產(chǎn)的軟件一樣?
增值稅一般納稅人銷售其自行開發(fā)生產(chǎn)的軟件產(chǎn)品,按17%稅率征收增值稅后,對(duì)其增值稅實(shí)際稅負(fù)超過3%的部分實(shí)行即征即退政策,這個(gè)退稅是怎么算的呢?假日我開票含稅1000元,進(jìn)項(xiàng)含稅500元,那我可以退多少稅呢?
老師,資源綜合利用產(chǎn)品即征即退,是不是得算一下實(shí)際稅負(fù)率與稅率13%比較,超過部分即征即退稅額?不像軟件產(chǎn)品直接按超過3%部分即征退退,這樣理解對(duì)嗎?
經(jīng)營(yíng)范圍是互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)。可以開發(fā)票電商客服外包的發(fā)票嗎
老師,注冊(cè)資金100萬,未實(shí)繳,減資到5萬,工商要求凈資產(chǎn)為正數(shù),凈資產(chǎn)做到多少合適,避免產(chǎn)生稅費(fèi)
請(qǐng)問增值稅稅負(fù)和企業(yè)所得稅稅負(fù)怎么算?還有毛利率
老師電子稅局如何增加一個(gè)開票員
我們公司是ai軟件行業(yè),開了發(fā)票,印花稅是按 幾個(gè)點(diǎn)來計(jì)提
老師,我昨天在財(cái)務(wù)軟件里做的賬,有一個(gè)科目好像不太對(duì),還能不能改?
地方水庫移民扶持基金的申報(bào),是水利建設(shè)金經(jīng)嗎
老師,一般納稅人公司通行費(fèi)3%、9%普通發(fā)票可以抵扣嗎?
老師,我們是運(yùn)輸公司,2024年3月處置了固定資產(chǎn)車輛一臺(tái)通過二手車市場(chǎng)開具了發(fā)票,但是忘記報(bào)稅了,一直在賬上,折舊今年3月份提完了,現(xiàn)在怎么處理呢
個(gè)體戶,第四季度每個(gè)月需要開6萬的票,那需要多少成本票?不是收入多少開多少成本進(jìn)來就可以了


老師如果實(shí)際稅負(fù)率小于稅率13%率,就不退稅了唄
是的,只有超出稅負(fù)率標(biāo)準(zhǔn)的部分,才享受。
好的,謝謝老師
客氣啦,祝生活愉快!
老師,又想起一個(gè)問題,如果本月購進(jìn)粉煤灰沒全用完,生產(chǎn)一部產(chǎn)品,生產(chǎn)出來的產(chǎn)品也沒銷售完,下個(gè)月不采購粉煤灰了,又生產(chǎn)一部分,這個(gè)退稅得咋算呢?
采購都取得正規(guī)發(fā)票嗎
有正規(guī)發(fā)票,在本月已抵扣,下個(gè)月不采購了,退稅咋整呢?
即征即退的計(jì)算=(當(dāng)月的銷售收入(如果不存在不得適用的情形)*適用稅率-進(jìn)項(xiàng)稅額)*退稅比例,如果已在本月抵扣,正常計(jì)算即可,下個(gè)月不采購,進(jìn)項(xiàng)稅額就沒有,正常退稅就可以了
老師,下個(gè)月不采購粉煤灰,退稅比例是不是13%的稅率呀?還用算稅負(fù)率嗎?
不用算稅負(fù)率,按照公式進(jìn)行即征即退的計(jì)算就可以了