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老師請(qǐng)問下,如果這個(gè)月沒有留抵,繳納增值稅,同時(shí)也要申報(bào)退稅,這種沒有稅可退,那后續(xù)要怎么操作?麻煩知道的老師回答下感謝

2025-04-28 18:02
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-04-28 18:06

正常申報(bào):備齊資料,在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過系統(tǒng)申報(bào),保證數(shù)據(jù)無誤。 關(guān)注審核:留意稅務(wù)機(jī)關(guān)反饋,按要求補(bǔ)充資料、說明情況,知曉審核結(jié)果。 賬務(wù)處理:依審核結(jié)果記賬調(diào)整,有視同內(nèi)銷征稅的,算清并繳納稅款。

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快賬用戶2879 追問 2025-04-29 10:44

這種現(xiàn)象正常嗎?

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齊紅老師 解答 2025-04-29 10:48

同學(xué)你好 這個(gè)是正常的

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快賬用戶2879 追問 2025-04-29 10:50

還是不大理解這個(gè)操作

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齊紅老師 解答 2025-04-29 10:52

如果有出口的這個(gè)正常

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正常申報(bào):備齊資料,在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過系統(tǒng)申報(bào),保證數(shù)據(jù)無誤。 關(guān)注審核:留意稅務(wù)機(jī)關(guān)反饋,按要求補(bǔ)充資料、說明情況,知曉審核結(jié)果。 賬務(wù)處理:依審核結(jié)果記賬調(diào)整,有視同內(nèi)銷征稅的,算清并繳納稅款。
2025-04-28
你這個(gè)出口是什么時(shí)間出口的? 如果是今年的話,你這個(gè)月需要交增值稅,就不要申報(bào)免抵退了,因?yàn)樗粫?huì)退稅的 最起碼你單位有留底不交增值稅的情況下才能申請(qǐng)退稅
2025-05-06
您好,銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng),沒有留抵,沒有稅可退的情況下,通常不會(huì)涉及到對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出是指以前會(huì)計(jì)期間的進(jìn)項(xiàng)稅額,按法律規(guī)定不準(zhǔn)抵扣的或者超過抵扣標(biāo)準(zhǔn)的,應(yīng)當(dāng)轉(zhuǎn)出。還有一種情況就是開票單位做廢票或者退票處理之后又認(rèn)證,或者是開票企業(yè)發(fā)票失控,會(huì)出現(xiàn)這種情況,要繳納增值稅的
2025-08-04
你好,退稅額是20,免抵稅額是6
2025-03-11
生產(chǎn)企業(yè)的嗎 現(xiàn)在退稅沒時(shí)間限制的
2025-03-24
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