按現(xiàn)有銀行余額,庫存等建立期初,另一個(gè)科目計(jì)入未分配利潤

你好我之前是核定征收不用建賬的,發(fā)票開了稅也交了,結(jié)果現(xiàn)在變成查賬征收要做賬了,錢也是變成查賬征收之后才收到,那收到這比款該怎么做會計(jì)分錄了,要不要錄入期初,我錄入期初后顯示期初試算不平衡了,麻煩解答清晰明了一點(diǎn),謝謝了,我比較笨,借貸分錄寫一下更好啦
老師咨詢一下,一個(gè)個(gè)體戶,之前都是核定征收的,今年4月開始稅務(wù)局讓變更為查賬征收,之前都沒有建賬做賬,現(xiàn)在從4月開始建賬,那么銀行賬有余額還有之前往來款,我4月該怎么建賬?[微笑]
從4月開始建賬的查賬征收的個(gè)體戶,建賬初始余額怎么設(shè)置,因?yàn)闆]有應(yīng)付款應(yīng)收款的。那銀行余額是要輸進(jìn)去,但是這樣初始余額試算就不平衡了。以前是定額定期的,沒有做賬。
老師好!問題比較多,麻煩一一回答 1. 公司截止2022年12月份是核定征收,未分配利潤貸方余額是105萬,然后2023年1月份開始由于國家稅務(wù)政策有變,上海全部取消核定征收變?yōu)椴橘~征收,2023年到2024年3月份虧損8000,現(xiàn)在要注銷公司,需要交稅嗎? 以核定征收時(shí)2022年12月份資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤余額105萬,那2023年變?yōu)椴橘~征收,那資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤期初余額也是105萬嗎? 查賬征收那是不是2023年查賬征收之后財(cái)務(wù)報(bào)表我也安查賬征收數(shù)據(jù)填寫呢?資產(chǎn)負(fù)債表的期初和期末數(shù)據(jù)怎么填呢 3. 之前核定征收的期末數(shù)據(jù)數(shù)據(jù)怎么辦?如未分配利潤盈利105萬這個(gè)金額怎么辦 4. 現(xiàn)在注銷這家公司,數(shù)據(jù)怎么填?未分配利潤金額
我司是個(gè)體戶,往年都是核定征收,今年1月份改成了查帳征收,由于以前不用做賬,所以現(xiàn)在建帳只知道銀行余額,錄入期初的資產(chǎn)是銀行存款,是否對應(yīng)的的科目是錄入未分配利潤,才得以試算平衡?
抵扣明細(xì),產(chǎn)品明細(xì)的封面可以用白紙自己打印嗎
老師,我們有幾個(gè)銀行賬戶,然后現(xiàn)在要做股份轉(zhuǎn)讓,賬上的錢太多了,想把美元戶的錢從報(bào)表上先移出來,這個(gè)怎么操作
老師,國外寄過來的樣品,2000元,有海關(guān)進(jìn)口增值稅專用繳款書,不用付款,賬務(wù)怎么處理啊
老師,員工拿順豐開的預(yù)付卡銷售和充值這樣的發(fā)票過來報(bào),有問題嗎?
老師 能用專用的術(shù)語幫我寫寫嗎
老師你好,這個(gè)社保和公積金每個(gè)月都要計(jì)提嗎
新辦納稅人開業(yè),財(cái)務(wù)制度報(bào)送(財(cái)務(wù)報(bào)表報(bào)送與信息采集,小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則,成本核算方法是一次平均法
老師,我司是小規(guī)模納稅人,出租房產(chǎn)給個(gè)人辦公,應(yīng)收租金是2600,租客修理空調(diào)400塊錢在租金中抵減,實(shí)收租金2200,我司賬務(wù)處理跟涉稅處理怎么做?
老師,業(yè)務(wù)招待費(fèi)里的住宿費(fèi)專票可以抵扣嗎?
廣東省的,這個(gè)月社保的基數(shù)變了,是要補(bǔ)社保職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)基數(shù)變動,需要再做繳費(fèi)工資調(diào)整錄入嗎?

