退款才是那樣做,收款是正數(shù)哈

我們公司收到了其他公司的投標(biāo)保證金,分錄是 借:銀行存款 2萬(wàn) 貸:其他應(yīng)付款-投標(biāo)保證金-A公司 2萬(wàn) 現(xiàn)在要退回A公司,我的分錄應(yīng)該是 借:其他應(yīng)付款-投標(biāo)保證金-A公司 2萬(wàn) 貸:銀行存款 2萬(wàn) 還是 貸:其他應(yīng)付款-投標(biāo)保證金-A公司 -2萬(wàn) 貸:銀行存款 2萬(wàn) 我們公司是財(cái)務(wù)軟件做賬
這筆分錄借 應(yīng)收賬款 2萬(wàn) 貸 壞賬準(zhǔn)備2萬(wàn) 借銀行存款2萬(wàn) 貸應(yīng)收賬款2萬(wàn) 應(yīng)收賬款一借一貸在這里不是沖減了嗎
老師 早起 我司收到一筆房款 預(yù)收的 2萬(wàn) 我的分錄是 借:銀行存款 2萬(wàn) 貸預(yù)收賬款 2萬(wàn) 今天客戶要退 那我的分錄可以這樣嗎 貸:預(yù)收賬款 -2萬(wàn) 貸:銀行存款 2萬(wàn) 都寫在貸方 你看如何
銷售產(chǎn)品對(duì)方打款一半,我放開票4萬(wàn)給對(duì)方。我是借銀行存款 2萬(wàn) 貸應(yīng)收賬款 2萬(wàn),借 應(yīng)收賬款 4萬(wàn),貸庫(kù)存商品4萬(wàn),還是合計(jì) 借 應(yīng)收賬款 2萬(wàn),銀行存款2萬(wàn),貸庫(kù)存商品4萬(wàn),合計(jì)還是分開好
老師 比如2筆到款 1萬(wàn)和2萬(wàn) 我做賬習(xí)慣把2筆做成一個(gè)分錄 借銀行存款3萬(wàn) 貸應(yīng)收賬款-張三1萬(wàn) 貸應(yīng)收賬款 李四2萬(wàn) 這樣合規(guī)嗎 有個(gè)同事給我說(shuō)必須做成2個(gè)分錄
看10月還是否虧損,拿已交的所得稅÷0.05,等于的數(shù)再減去截止到十月的利潤(rùn)總額,如果是負(fù)數(shù)就是虧損的是嗎
所得稅除以0.05得出的數(shù),再減去利潤(rùn)總額,如果是負(fù)數(shù)就是虧損的是嗎
初級(jí)會(huì)計(jì)證書每年啥時(shí)候報(bào)名
我們公司要以投資款打入別的公司這個(gè)要怎么做分錄?后續(xù)是不是盈利會(huì)有分紅呢?
老師好,25年1月補(bǔ)提24年12月的其他收益,就是借:遞延收益 貸:其他收益,這個(gè)要怎么做調(diào)整分錄?
老師好,我想問一下月底結(jié)轉(zhuǎn)成本到底是按盤點(diǎn)表結(jié)轉(zhuǎn)還是按開具的發(fā)票結(jié)轉(zhuǎn)呀?因?yàn)殚_具的發(fā)票和月底的盤點(diǎn)表數(shù)據(jù)是不一致的,我就搞不懂了,請(qǐng)老師解答一下,謝謝!
小規(guī)模納稅人,開發(fā)票,選了0稅率,已經(jīng)開的發(fā)票用紅沖重新開具嗎?
如果總公司給分公司的錢,分公司還不上了,那怎么辦呢?計(jì)入壞賬嗎?
老師,3月份收到的30多萬(wàn)普票已入賬,公司8月份申請(qǐng)成為一般納稅人,可以把這個(gè)30多萬(wàn)的發(fā)票重開為專票嗎,對(duì)方同意給開專票
老師你好,我們是一般納稅人,對(duì)方是小規(guī)模納稅人,對(duì)方給我們開了稅率是1個(gè)點(diǎn)的專票,我們能用嗎


正確的分錄應(yīng)該是這樣? 借 應(yīng)收賬款-2 萬(wàn) 貸銀行存款-臨沂 2 萬(wàn)
是的,退款就是那樣做的哈
不是退款是收到之前的欠款
那么就是相反的分錄,正數(shù)