你好,目前是小規(guī)模納稅人優(yōu)惠最大的
我公司(小規(guī)模納稅人)是甲網(wǎng)站授權(quán)代理商,合作模式是我公司按其指定價(jià)格售賣網(wǎng)站產(chǎn)品套餐,按月銷售總額給我們返傭金,我們開傭金發(fā)發(fā)票給其網(wǎng)站,客戶打款給我們,我們給其在后臺(tái)開通套餐,然后開票給客戶,我們和甲網(wǎng)站的合同模式是FD模式,客戶可以直接在自已后臺(tái)開發(fā)票,等于是甲網(wǎng)站直接開票給客戶,我們代收款,但在售賣套餐中我們加了價(jià),我們給客戶開票,就沒要他們?cè)诤笈_(tái)自已開票了,我舉個(gè)例子,如一個(gè)套餐,規(guī)定售價(jià)是4000元,但們賣了4200元,就沒告訴客戶可以其后臺(tái)開票,我們直接開4200元發(fā)票開客戶,但我們還要充值4000元到其后臺(tái)購(gòu)買產(chǎn)品套餐,怎么進(jìn)行會(huì)計(jì)處理呢????我是這樣做會(huì)計(jì)分錄的,????借:應(yīng)收帳款???XX客戶???4200????貸:應(yīng)付帳款??甲網(wǎng)站??4000????貸;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)41.58?????主營(yíng)業(yè)務(wù)收入?158.42?????我們向客戶開4200元(含稅)發(fā)票,甲網(wǎng)站不開票給我們,這樣的會(huì)計(jì)處理對(duì)嗎 我們?cè)诰W(wǎng)站充值,甲網(wǎng)站不開發(fā)票給我們
請(qǐng)問下,我們是不是開個(gè)什么小賣部都要辦營(yíng)業(yè)執(zhí)照呀,是不是只要辦了營(yíng)業(yè)執(zhí)照就會(huì)有稅號(hào),有稅號(hào)是不是就一定要申報(bào)呀,我問了我們樓下的水果店,他們說他們沒有報(bào)過稅,也沒有給人家外包,就是壓根沒開票,而且就算開過票,也沒用個(gè)體戶的名稱開票,都是用身份證個(gè)人去開票的,還有我問了樓下的小店他們說每年有人年檢會(huì)上門把個(gè)體戶的營(yíng)業(yè)執(zhí)照原件拿走,然后還要交120元,我想不明白,這個(gè)工商年檢不是網(wǎng)上信用網(wǎng)自己網(wǎng)上完成年檢的嗎,不是不要錢的嗎網(wǎng)上,這個(gè)120元是怎么回事,還有個(gè)體戶這么不規(guī)范嗎,不報(bào)稅,不開票,而且去稅務(wù)局代開的發(fā)票也不用營(yíng)業(yè)執(zhí)照的名稱嗎,直接用個(gè)人的名字嗎,這是什么道理
她在抖音直播賣服裝,之前是個(gè)實(shí)體店,是個(gè)個(gè)體工商戶,流水大約一年800-1000萬(wàn),銀行流水,但是你知道他們是薄利多銷,利潤(rùn)大約10%,但是他們很難取到進(jìn)項(xiàng)票,批發(fā)都不給開,他們也沒有公戶都是個(gè)人卡,每個(gè)月或隔兩個(gè)月平臺(tái)做一次活動(dòng),比如這件衣服100,顧客拿 80,平臺(tái)負(fù)擔(dān)20,商家還是100元,但是真對(duì)平臺(tái)的20元,商家需要給她開票,所以我同學(xué)就開通了稅務(wù),每個(gè)季度開上3000元左右,也就針對(duì)開票金額去報(bào)稅,她想做規(guī)范一點(diǎn),怎么操作
公司做抖音平臺(tái)“小時(shí)達(dá)”業(yè)務(wù),我們公司和平臺(tái)簽?zāi)暇┚钟蛐r(shí)達(dá)業(yè)務(wù),我們公司再和實(shí)體門店簽合同,讓他們通過我們公司在小時(shí)達(dá)平臺(tái)售賣商品。商家賣的東西小時(shí)達(dá)平臺(tái)款扣除服務(wù)費(fèi)后打給我們公司,我們公司再收取服務(wù)費(fèi)后打給商家。請(qǐng)問我們賬務(wù)該怎么處理?商家基本都是個(gè)體戶沒有發(fā)票,平臺(tái)打給我們公司,我們?cè)俅蚪o商戶,這個(gè)錢只是從我們賬戶過一手。怎能做既不用向上午要發(fā)票,我們只要按照收取服務(wù)費(fèi)去算收入。麻煩老師幫忙解惑
老師請(qǐng)問下,我們老板去年在外地注冊(cè)了一家個(gè)體工商戶,有開票有營(yíng)收,但是法定代表人說當(dāng)?shù)囟悇?wù)給鑒定了每個(gè)月開票不超過8萬(wàn),一個(gè)季度不超過24萬(wàn),稅務(wù)會(huì)自動(dòng)申報(bào),不需要手動(dòng)申報(bào),所以平時(shí)也沒有請(qǐng)財(cái)務(wù)做賬,但是說要報(bào)年報(bào)?請(qǐng)問下年報(bào)除了工商年報(bào)外,還要報(bào)個(gè)人所得稅年報(bào)嗎?具體怎么申報(bào)呢
簡(jiǎn)歷制作+工作答疑課程在哪
機(jī)器設(shè)備每個(gè)月都折舊 折舊到什么時(shí)候可以不用折舊?
甲公司是乙公司的母公司,2×24年6月30日,甲公司將其生產(chǎn)成本為120萬(wàn)元的W產(chǎn)品以200萬(wàn)元的價(jià)格銷售給乙公司,乙公司將W產(chǎn)品作為固定資產(chǎn)核算,預(yù)計(jì)使用5年,預(yù)計(jì)凈殘值為0,采用年限平均法計(jì)提折舊,不考慮其他因素,該固定資產(chǎn)在甲公司2×25年12月31日合并資產(chǎn)負(fù)債表中列示的金額為( )萬(wàn)元。老師這道題為什么不是用(200-120)*6/60-8=72?
老師好,公司注銷,成本大于收入報(bào)表可以報(bào)送嗎
離職后福利 為什么還要提社保費(fèi) 是提的離職員工當(dāng)月的社保費(fèi)嗎
發(fā)行債券取得長(zhǎng)投,又支付了發(fā)行費(fèi),分錄怎么寫
以前年度報(bào)表中需要提現(xiàn)研發(fā)費(fèi)用,報(bào)表怎么修改一下,老師舉例說一下完整流程
老師好,一般納稅人是本月初才開始勾選上月的進(jìn)項(xiàng)稅票,那么 借,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額, 貸,應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額, 這筆分錄是應(yīng)該做到本月的月末還是下月勾選時(shí)的月初呢?
老師好,一般納稅人在發(fā)在收到進(jìn)項(xiàng)票的時(shí)候,是應(yīng)該記到應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額還是應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅里面呢?
麻煩問一下,公辦學(xué)校的食堂,不對(duì)外開放,也不盈利,需要辦營(yíng)業(yè)嗎?如果需要辦,需要什么資料
查賬還是核定征收呢
查賬,現(xiàn)在基本沒核定征收啦