你好,這個(gè)你是只有一個(gè)價(jià)格,還是分開的兩個(gè)價(jià)格?
老師,你好! 我們目前屬于小規(guī)模,在微信售賣醫(yī)療類的產(chǎn)品,大部分供應(yīng)商能提供的發(fā)票是醫(yī)療類免稅率的。 你看用什么樣的做帳方式?就是做成代收代付的業(yè)務(wù)模式做帳。 我們目前和供應(yīng)商簽的合同,就是一般的代理合同。是不是可以直接和客戶也就是我們的會(huì)員做個(gè)代采購的協(xié)議呢?就是我們代收了客戶的錢,但是這個(gè)錢會(huì)付給供應(yīng)商,同時(shí)我們平臺(tái)收取一個(gè)的服務(wù)費(fèi)。這個(gè)協(xié)議在客戶第一次注冊(cè)時(shí)就簽屬。這樣是否可以? 協(xié)議應(yīng)該怎么編寫。
甲商場(chǎng)為增值稅一般納稅人,為擴(kuò)大銷售準(zhǔn)備在2022年5月開展一次促銷活動(dòng),有以下兩種方案可供選擇:方案一:給予客戶20%的價(jià)格折扣優(yōu)惠。此方案下預(yù)計(jì)甲商場(chǎng)可以實(shí)現(xiàn)市價(jià)1000萬元商品的銷售,促銷費(fèi)用為60萬元。方案二:“買一贈(zèng)一”優(yōu)惠模式。即甲商場(chǎng)在是實(shí)現(xiàn)銷售市價(jià)1000萬元商品的同時(shí),另外再贈(zèng)送200萬元的商品給客戶,此贈(zèng)送商品不給客戶開發(fā)票(本地稅務(wù)機(jī)關(guān)認(rèn)為此贈(zèng)送的商品由于沒開發(fā)票,要視同銷售征收增值稅),此方案促銷費(fèi)用為70萬元。假設(shè)甲商場(chǎng)商品采購成本占商品市價(jià)的60%,購進(jìn)的商品均取得了增值稅專用發(fā)票。求增值稅,附加稅,所得稅,稅后利潤,銷售凈利率是否有更優(yōu)方案,簡要分析
甲商場(chǎng)為增值稅一般納稅人,為擴(kuò)大銷售準(zhǔn)備在2022年5月開展一次促銷活動(dòng),有以下兩種方案可供選擇:方案一:給予客戶20%的價(jià)格折扣優(yōu)惠。此方案下預(yù)計(jì)甲商場(chǎng)可以實(shí)現(xiàn)市價(jià)1000萬元商品的銷售,促銷費(fèi)用為60萬元。方案二:“買一贈(zèng)一”優(yōu)惠模式。即甲商場(chǎng)在是實(shí)現(xiàn)銷售市價(jià)1000萬元商品的同時(shí),另外再贈(zèng)送200萬元的商品給客戶,此贈(zèng)送商品不給客戶開發(fā)票(本地稅務(wù)機(jī)關(guān)認(rèn)為此贈(zèng)送的商品由于沒開發(fā)票,要視同銷售征收增值稅),此方案促銷費(fèi)用為70萬元。假設(shè)甲商場(chǎng)商品采購成本占商品市價(jià)的60%,購進(jìn)的商品均取得了增值稅專用發(fā)票。求增值稅,附加稅,所得稅,稅后利潤,銷售凈利率是否有更優(yōu)方案,簡要分析
請(qǐng)問老師這個(gè)江西智豪瀝青混凝土有限公司,是我們公司,我們作為銷售方開票,開票的內(nèi)容是非金屬制品*瀝青,還有臺(tái)班費(fèi),拖車費(fèi),我想問的是這個(gè)經(jīng)營范圍可以開臺(tái)班費(fèi)拖車費(fèi)嗎?第二,拖車費(fèi)和臺(tái)班費(fèi)不是要增加商品編碼嗎,我找不到稅收分類怎么辦?怎么查找的?第三,開拖車費(fèi)是不是一定要有備注出發(fā)地和到達(dá)地的備注,我不想寫備注,因?yàn)闉r青是不需要備注的,我記得老師說過,運(yùn)輸發(fā)票要備注出發(fā)地到達(dá)地,如果瀝青和拖車費(fèi)開在一張發(fā)票上是可以不寫備注,還是說一定要寫備注的,客戶要求開在一起,可以不寫備注嗎,還是說不寫備注出發(fā)地到達(dá)地,就需要分開開2張發(fā)票才行,而且我還聽說開發(fā)票拖車費(fèi)稅率很高,是這樣嗎?我該怎么開票,商品編碼類別我也找不到,怎么解決呀
請(qǐng)問老師這個(gè)江西智豪瀝青混凝土有限公司,是我們公司,我們作為銷售方開票,開票的內(nèi)容是非金屬制品*瀝青,還有臺(tái)班費(fèi),拖車費(fèi),我想問的是這個(gè)經(jīng)營范圍可以開臺(tái)班費(fèi)拖車費(fèi)嗎?第二,拖車費(fèi)和臺(tái)班費(fèi)不是要增加商品編碼嗎,我找不到稅收分類怎么辦?怎么查找的?第三,開拖車費(fèi)是不是一定要有備注出發(fā)地和到達(dá)地的備注,我不想寫備注,因?yàn)闉r青是不需要備注的,我記得老師說過,運(yùn)輸發(fā)票要備注出發(fā)地到達(dá)地,如果瀝青和拖車費(fèi)開在一張發(fā)票上是可以不寫備注,還是說一定要寫備注的,客戶要求開在一起,可以不寫備注嗎,還是說不寫備注出發(fā)地到達(dá)地,就需要分開開2張發(fā)票才行,而且我還聽說開發(fā)票拖車費(fèi)稅率很高,是這樣嗎?我該怎么開票,商品編碼類別我也找不到,怎么解決呀
老師,外貿(mào)企業(yè)取得港雜費(fèi)發(fā)票 是免稅還是6%稅率的呢?
老師,公司三個(gè)月沒發(fā)工資了,我是財(cái)務(wù),目前賬上也沒錢,我該怎么保障自己和員工的工資呢?怎么做啊
老師麻煩指導(dǎo)一下 我這個(gè)外銷發(fā)票根據(jù)什么金額開呀
請(qǐng)問一下 注銷外經(jīng)證是開出來反饋表就可以了嗎?
審計(jì)簡答題。答對(duì)是否恰當(dāng)能得0.5分,還是0.25分啊
老師公司購進(jìn)的新能源汽車,稅法規(guī)定折舊年限是3年,那這個(gè)的殘值率,還是按百分之5填寫嗎
老師個(gè)稅是從啥時(shí)候開始必須申報(bào)的
我個(gè)人房屋出租,是不只能開給對(duì)方普票,不能開專票吧。需要交什么稅種,月租金1100
我們公司和一所大學(xué)簽訂了研究生聯(lián)合培養(yǎng)合作協(xié)議,我們需要打款給這所大學(xué)23萬,其中13萬是給研究生的津貼和獎(jiǎng)金,這13萬給我們公司開的是捐贈(zèng)發(fā)票。那我入賬是入到營業(yè)外支出-捐贈(zèng)支出嗎? 另外稅務(wù)上有什么要注意的嗎?
老師,我們下午茶采購,買奶茶的費(fèi)用,開的是會(huì)議服務(wù)的發(fā)票,這個(gè)可以入賬嗎?影響大嗎
分開的兩個(gè)價(jià)格,兩個(gè)合同
你好這樣子的話,貨物可以按13%,然后軟件可以按照6%。
依據(jù)是什么呀?我想學(xué)習(xí)一下
你好因,因?yàn)槟闶遣煌膬r(jià)格啊,貨物和服務(wù)是不一樣的。
貨物的稅率13%,服務(wù)的稅率6%。