你好,操作是可以的。
老師您好,我們是小規(guī)模納稅人,我們曾經(jīng)給客戶代開過專票明細是文化創(chuàng)意服務(wù)*會議展覽服務(wù)。先發(fā)生糾紛,對方給我們開具紅字通知單只能開:會展服務(wù)*會議展覽服務(wù)。這樣可以嗎,影響我們申請代開紅字發(fā)票嗎
我們是做會展服務(wù)的,會經(jīng)常請專家講課,要付給專家一定的費用,但是專家不愿意給我們開具發(fā)票,有什么方法可以不需要發(fā)票?
我們是做會展服務(wù)的,要支付給專家講課的費用,我們給對方申報個稅,可以做進工資嗎?
我們主營業(yè)務(wù)是會展服務(wù),在全國各地舉辦會議,邀請展商和客戶參加,收取會展服務(wù)費和培訓(xùn)費,我們支付出去的費用,對方給我們開具發(fā)票開的是會議服務(wù)費,那我們計入會議費還是主營業(yè)務(wù)成本?
我們是做展會服務(wù)的,就是全國各地開會議,客戶主要是展商在我們這里辦會展,我們會邀請專家講課,課題我們會自己策劃,我們請外面的公司專門給我們策劃課題,開具的發(fā)票是設(shè)計服務(wù)*策劃服務(wù),計入什么科目?主營業(yè)務(wù)成本嗎?
增值稅有加計抵減政策嗎?分別有哪些是怎么規(guī)定的這個?
有限合伙人與普通合伙人在入伙后與有限合伙人與普通合伙人入伙后轉(zhuǎn)變承擔的責(zé)任劃分,能解釋一下嗎
這道題答案不對吧?農(nóng)產(chǎn)品加工成13%的產(chǎn)品,不應(yīng)該扣除率在10%嗎?怎么是扣除率是13%呢?
我公司房租是按季度收的,收到就全部一起繳納房產(chǎn)稅了,平時就零申報,現(xiàn)在稅局說有一個稅源中間有一兩個月沒有申報,因為當時有別的房產(chǎn)稅源有數(shù)據(jù)申報,沒有數(shù)據(jù)的我就沒有勾選零申報,現(xiàn)在還能有方法更正嗎?也和稅局說了是收到季度的就全部一次交了,沒有漏稅
如果前任財務(wù)沒有交接怎么處理
怎么登錄不進去快賬軟件
農(nóng)產(chǎn)品,這是一家一般納稅人,是銷售水果,一年銷售額在100多萬! 平時購買貨是從農(nóng)戶人手上進貨的,直接從公司賬戶轉(zhuǎn)給農(nóng)戶的個人卡上,導(dǎo)致賬戶上公轉(zhuǎn)私有很多人! 農(nóng)戶人又不能開票給公司入賬,要怎么做才合規(guī)合理,農(nóng)戶人開出的收據(jù)給公司可以做賬嗎?
老師,資料一是2個履約義務(wù),資料2是1個履約義務(wù),資料3是1個履約義務(wù),對嗎
老師,最新購置稅政策,新能源交么
請問老師,這個賬的借方方的銀行利息是負數(shù)直接寫是對的嗎,有標準答案嗎
就是我們自己開會展服務(wù),支付 給專家的費用,專家再給我們開進會展服務(wù)也是可以么
你好,操作是可以的。