你好,按照你上面比例的情況下,8000÷2萬乘以17000=6800 如果按照5%,個人和企業(yè)分別繳納,6800×5%。

請問老師,7月份公積金基數(shù)調(diào)整,由原來的174(個人部分)調(diào)整為181(個人部分),我們這里公積金是當月繳納當月的,那么7月份發(fā)6月份工資時應該是按照多少代扣個人部分?
請問老師,我們當?shù)卦?月5號公積金基數(shù)調(diào)整,由原來的174(個人部分)調(diào)整為181(個人部分),我們公司公積金是當月繳納當月的,那么在7月份發(fā)6月份工資時應該是按照多少代扣個人部分的公積金?
老師您好,我們當?shù)?月5日公積金基數(shù)調(diào)整,由原來的6月的174(個人部分)調(diào)整為181(個人部分),我們公積金是當月繳納當月的,7月份的公積金已按181交了,7月20號發(fā)6月份工資,那應該是按照174還是181代扣個人部分公積金?
#提問#老師如果企業(yè)說給交公積金按12%繳納?是怎么分配的,單位和個人分別繳納多少?如果工資7500的話,一月交多少,還有公積金只能買房用嗎
老師我想問一下,我們6月份的工資在7月15日發(fā)放,然后7月調(diào)整公積金應該是在8月15日扣除,但是現(xiàn)在勞務的給我們扣早了,扣在6月份工資,原來的保險個人是700多,然失誤扣多了成200的公積金一共是900元,然后得把扣多的錢還回來,那下月做成負數(shù)抵扣的話,是不是員工就只用扣回原來沒調(diào)整的700多就可以了
老師,8月份做了暫估入庫同時結(jié)轉(zhuǎn)了成本,10月份收到發(fā)票品類名稱不一致(大類一至)應該怎么做憑證?
請問生產(chǎn)設(shè)備公司,外購一臺半成品設(shè)備金額10萬可以記入原材料-輔助材料嗎?
老師,請問加盟店用我們品牌開店,我們代收營業(yè)款,五個工作日在轉(zhuǎn)回去,但是每月扣2.1萬收益,2.1萬我當期確認收入了,對方要發(fā)票開什么項目呢?代收營業(yè)款有千分之五的返點,這個確認其他業(yè)務收入了,發(fā)票開什么項目?另外加盟店代刷我們會員卡,五個工作日把代刷錢轉(zhuǎn)給加盟店,要扣5個點返點,發(fā)票開什么項目?
老師,我們是運輸物流公司一般納稅人的,在2024.3年處理了兩臺車給個人,通過二手車市場開具了二手車發(fā)票,有兩臺已經(jīng)入賬了作為固定資產(chǎn),一臺沒有入賬,兩臺入賬的折舊在2025.3月提完了,今天才發(fā)現(xiàn)當時沒有申報,那現(xiàn)在分別怎么處理,希望回答詳細些
老師,無票支出不入賬可以么,之前的會計都沒有入賬,然后是成本多結(jié)轉(zhuǎn)了
老師,如果我買的A產(chǎn)品,沒有發(fā)票。買B產(chǎn)品的時候把A產(chǎn)品的金額也一起開了,就是項目名稱不一樣,這樣的話,我A的購貨清單是不是不能用了。
老師營業(yè)外收入,需要繳納增值稅嗎?
在公司差旅費管理制度中明確提出公司的差旅費除城市間的出行費用外,其余諸如住宿費、伙食費、通訊費等費用實行“費用包干制”這種情況下,在報銷時還需不需要提供發(fā)票?依據(jù)是什么? 你
@董孝彬老師,別的老師別回答?
我做了一家公司,每個月要開票,但是我沒有票,叫我朋友給我開,款沒次打到他那里,今天給我說款轉(zhuǎn)不出來了要上30的稅是什么意思,普通發(fā)票
也就是每個月340對吧
是的對的是的對的。
工資調(diào)到17000之后,調(diào)的那3000塊算到公積金里,那么公積金按什么基數(shù)交?
按照你上面比例的情況下,8000÷2萬乘以17000=6800
基數(shù)是6800嗎?
是的是的,基數(shù)按照6800。
這個也可以看你自己,因為你工資2萬,你的社?;鶖?shù)是8000。然后,你工資17000,社?;鶖?shù)還可以是8000的