你好,這種一般當(dāng)做內(nèi)銷來(lái)處理。
老師,12月30號(hào)出口國(guó)外,貨物出去了,但是報(bào)關(guān)單1月才下來(lái),我們領(lǐng)導(dǎo)又要我們當(dāng)月出口的就要當(dāng)月確認(rèn)收入,這個(gè)怎么辦
老師你好! 就是我有一票貨 出口的時(shí)候 報(bào)關(guān)行把報(bào)關(guān)資料與另一個(gè)單子弄混了,用錯(cuò)了報(bào)關(guān)資料,現(xiàn)在貨物已經(jīng)出口了,但是報(bào)關(guān)底單上的品名 hs編碼和金額都錯(cuò)了,這種情況有沒有辦法改單?
老師,請(qǐng)問(wèn)一下我們出口一批貨,要做出口退稅的,2023年2月出口貨物報(bào)關(guān)單上金額是200萬(wàn)元,但是沒有開出口發(fā)票,到了現(xiàn)在四月份了還沒開出口發(fā)票,稅務(wù)要我們開出口發(fā)票才可以出口退稅,請(qǐng)問(wèn)我們現(xiàn)在做3月份的1-3月的賬是這批出口貨物報(bào)關(guān)單,但是沒有出口發(fā)票,該怎么做這筆分錄呢?
請(qǐng)會(huì)進(jìn)出口貿(mào)易的老師回答:進(jìn)口貨物進(jìn)入到保稅區(qū)后又出口,出口免稅,要交進(jìn)口稅嗎?例如從俄羅斯進(jìn)口一批貨100萬(wàn)放在保稅區(qū),然后我們又將這批貨出口賣到新加坡并且收了出口貨物貨款200萬(wàn),這批貨當(dāng)時(shí)進(jìn)入保稅區(qū)沒有進(jìn)口報(bào)關(guān)單,現(xiàn)在直接在報(bào)稅區(qū)出口了,也沒有出口報(bào)關(guān)單,出口報(bào)關(guān)單上的境內(nèi)收發(fā)貨人是貨代公司,請(qǐng)問(wèn)這批我們收了200萬(wàn)該怎么做賬,如何做分錄?
貨物去年已經(jīng)出口,也已經(jīng)報(bào)關(guān),有報(bào)關(guān)單,已經(jīng)確認(rèn)收入。申報(bào)出口退稅了。今年又收到剩余5%的部分質(zhì)保金,這個(gè)要怎么做分錄,怎么入賬。
老師好,已經(jīng)提交解除辦稅員關(guān)聯(lián)申請(qǐng),顯示審核中,這個(gè)審核是需要稅務(wù)局審核還是需要法人或者財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人審核。
電子稅務(wù)局增值稅申報(bào)顯示未抄稅檢測(cè)不通過(guò),百旺如何抄稅同步到電子稅務(wù)局
老師 在申報(bào)第三季度企業(yè)所得稅預(yù)繳的時(shí)候 發(fā)現(xiàn)第二季度的財(cái)務(wù)報(bào)表和企業(yè)所得稅預(yù)繳表填錯(cuò)了數(shù)據(jù) 然后更正了第2季度的財(cái)務(wù)報(bào)表和報(bào)送第三季度的企業(yè)所得稅預(yù)繳表之后 發(fā)現(xiàn)更正不了第二季度的企業(yè)所得稅預(yù)繳申報(bào)表了系統(tǒng)提示 本稅期以后還存在申報(bào)信息 無(wú)法更正第二季度的報(bào)表 請(qǐng)問(wèn)這種情況要怎么處理 是不是只用在第三季度的企業(yè)所得稅預(yù)繳表申報(bào)那里填寫正確的本年累計(jì)數(shù)就行了呀
像這種貸款提現(xiàn),對(duì)方科目寫什么合適,其他應(yīng)收款還是短期借款?
廠房租賃需要申報(bào)什么稅種?營(yíng)業(yè)范圍需要增加嗎?
老師,合并報(bào)表怎么做啊
老師好,我們是勞務(wù)公司,給客戶開的是差額票,開的金額是20000.扣除額是18000.做賬的時(shí)候銷售收入應(yīng)該寫多少呢?怎么寫分錄才正確?
個(gè)體戶李潤(rùn)超200萬(wàn),按幾個(gè)點(diǎn)交經(jīng)營(yíng)個(gè)稅
老師請(qǐng)問(wèn)股東老板以前開工資前幾年在本公司退休就在沒有開資,如果現(xiàn)在要給開工資可以嘛?多少不用交稅,是否辦還要什么手續(xù)嗎?謝謝??!
電子稅務(wù)局法人和財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人聯(lián)系不到進(jìn)不去咋辦
可以后面報(bào)關(guān)相同貨物來(lái)抵消嗎?或者可以補(bǔ)申報(bào)嗎?
你好,你后面報(bào)關(guān)的貨物他是另外的業(yè)務(wù)了呀,不能夠這樣子補(bǔ)的。
那就直接只能做內(nèi)銷是吧
你好,是的,當(dāng)做內(nèi)銷來(lái)處理。