你好,一般納稅人勞務(wù)費(fèi)發(fā)票稅率9%,可以簡易計征呢過3%(老項目(20216年4月30號前的項目,甲供材,清包工)),工人一般不開勞務(wù)費(fèi)發(fā)票,稅點(diǎn)太高,工人在這干的月份,可以給他申報個稅,讓項目經(jīng)理發(fā)工資的時候,給他扣掉,或者申報不超過5000
我們老板有一個建筑公司,然后后面又注冊了一個勞務(wù)公司,嗯,就是將這個建筑公司的一部分勞務(wù)分包給勞務(wù)公司,然后今年出了事情,就是工地上有一個人給死了,然后陪了十八萬塊錢嗯,其中有十萬塊錢是從這個建筑公司走的,另外八萬是建筑公司打到勞務(wù)公司,從勞務(wù)公司走的,現(xiàn)在但是在這個后面的時候嗯,然后又從這個包工頭的身上包工頭,比如說應(yīng)該給他支付他的勞務(wù)費(fèi),但是把他的勞務(wù)費(fèi)扣了八萬,這種情況應(yīng)該怎么走賬比較好一點(diǎn)?
老師,就是我們公司是有三個公司,他一個是一般納稅人,一個小規(guī)模,一個是個體戶。他個體戶跟小規(guī)模的,最主要就是說是用來開票給一個公司,給那個一般納稅人的,最主要就是說有時候是降低他的那個利潤,像這樣我們只是也是說是開發(fā)票,那現(xiàn)在不是好多都是老板都說自己開幾個公司,最主要就是說那些錢轉(zhuǎn)來轉(zhuǎn)去,然后好做發(fā)票那些的,那就等于說是是開發(fā)票嘛,對吧,他也沒有正式的業(yè)務(wù)往來呀,他只是為了幫幫他開票,想這種情況下應(yīng)該怎么處理,公司希望少交點(diǎn)稅
,你好!咨詢一下你!我們公司的經(jīng)營范圍有“建筑勞務(wù)分包”這個項目。我司跟項目公司簽訂勞務(wù)外包協(xié)議,我司按排操作員幫項目公司操作建筑機(jī)械,我司收項目公司勞務(wù)費(fèi)?,F(xiàn)在項目公司要我司開發(fā)票給他們,請問我們是開”勞務(wù)費(fèi)“項目的發(fā)票給他們嗎?還有就是我司是跟這些操作員個人簽訂勞務(wù)合同的,我們不給他們買社保,我們只給工資給他們,請問我們要幫他們報個稅嗎?如果報這個個稅是不是跟平時的工資個稅不一樣的,要報勞務(wù)方面的個稅呢?麻煩幫分析一下,謝謝[抱拳]
就是我想問一下,就是我現(xiàn)在接著這個那個公司就是裝修公司,嗯,他那個一直都沒有記過賬,然后他現(xiàn)在想從那個小規(guī)模轉(zhuǎn)為一般納稅人,轉(zhuǎn)為一般納稅人,嗯,他們原來那個公司賬戶上的錢。嗯,我我不知道他都過過什么,反正是他一直沒有記賬,他這公司也開了好多年啦,原來就是一個空殼公司,啥也沒有干,然后最近干開實(shí)體啦,然后。嗯,他這個賬怎么記呀,我怎么開始建賬呀,我都我都感覺都頭大,我都。那就是他一般都是跟那個散戶,就是跟個人裝修的,你這個也沒有收入話開就那種無票收入,嗯,就都是做一些這種無票收入可以嗎?如果多了的話,無票收入稅務(wù)局會不會查賬呀。
老師就是我們自己有勞務(wù)公司,然后其他公司和我們公司簽訂那個合同,有工資表,有合同,對方公司打錢給我們勞務(wù)公司,然后我們幫他們發(fā)工資,開票給他們,這個算虛開發(fā)票不,就是對方公司的人并不是我們勞務(wù)派遣出去的,只是對方公司要給他們發(fā)提成說要走我們勞務(wù)公司
保銷臨時工來單位的高鐵票,怎么做賬比較合理?
一般納稅人開票額度是多少,如果票不夠了還能去調(diào)整嗎
滴滴打車費(fèi),按稅額抵扣嗎?在稅務(wù)局勾選進(jìn)項認(rèn)證里是不是沒有滴滴打車普票,怎么認(rèn)證抵扣
老師:請問,每年年初稅局,社保費(fèi)繳納界面都會出現(xiàn)一年繳納一次的職工大額醫(yī)療費(fèi)用,這個在給員工申報個稅的時候,可以計入附加扣除嗎?
老師,我銀行存款在貸方,需要調(diào)賬,對方科目做什么合適呢?借方 股東往來行不。實(shí)在不知道改怎么調(diào)賬
幫我分析一下,我今年39歲了,失業(yè)十年,只有從業(yè)資格證書,沒有經(jīng)驗,經(jīng)濟(jì)壓力很大,是找個出納工作還是給自己兩個月時間不上班學(xué)會計理論和實(shí)操,直接找會計工作?
入職一家糧油批發(fā)公司,有一部分油從老板工廠拿貨的,工廠那邊財務(wù)制訂了一份內(nèi)部轉(zhuǎn)移價格表,說是期末工廠財務(wù)要做工廠和糧油公司的合并報表,每次拿貨都按內(nèi)部轉(zhuǎn)移價格算,但是內(nèi)部轉(zhuǎn)移價格較高,期末糧油公司算毛利發(fā)現(xiàn)負(fù)盈利,老板又認(rèn)為糧油公司的盈利是虛假的,這要怎么處理呢
請問老師,換電腦了。怎么把原來電腦的個人所得稅申報數(shù)據(jù)拷貝到新電腦,有沒有詳細(xì)的操作步驟呢
j我想問下老板讓我把資料打包發(fā)給他,是不是微信那個帶聊天記錄這種多項轉(zhuǎn)發(fā)
老師,我們公司讓員工把我們裝原材料的包裝袋收納整理好。再讓他們以多少錢一個來賣給我們。我們現(xiàn)金支付給他。怎么計算?
現(xiàn)在這個勞務(wù)公司剛剛查了,已經(jīng)超了500萬了,那就會被自動升為一般納稅人了。 現(xiàn)在這個勞務(wù)公司他已經(jīng)超了500萬了,一般納稅人他只有銷項,沒有進(jìn)項,怎么辦?
但是這個勞務(wù)公司的話,它的成本是很高的,他一直在發(fā)那個工人工資,嗯,基本上每一次的工人工資的話,都打的很。
,是不是勞務(wù)公司的話,它是可以用收入減掉成本,用利潤去開那個去繳稅的呀?
這個是不是只有勞務(wù)公司可以呢?因為勞務(wù)公司的話,他派遣的那些工人他們是開不出發(fā)票的呀。然后,那個成本都是工資表,那都是有理有據(jù)的工資表。
你好,如果開超500萬,會強(qiáng)制升為一般納稅人,勞務(wù)公司沒有進(jìn)項,可以走清包工,只出人工,選擇簡易計征3%繳納增值稅,清包工,吃成本就只有人工,加少量的辦公費(fèi)用,企業(yè)所得稅是收入減成本減費(fèi)用的利潤去計算繳納,人員工資,做好工資表,包含身份證,手機(jī)號,銀行轉(zhuǎn)賬,人身意外險,個稅申報,稅務(wù)是認(rèn)可的
增值稅呢,這個企業(yè)所得稅
增值稅解決不了
你好,增值稅選簡易計征按3%繳納,不抵扣進(jìn)項稅,這個是勞務(wù)公司一般納稅人最低的征收率
意思是不需要進(jìn)項發(fā)票的意思嗎
你好,是的,簡易計征的不需要進(jìn)項發(fā)票抵扣增值稅
那意思就是說,現(xiàn)在這個勞務(wù)公司他是一般納稅人,如果他取得了100萬的錢,他是按照3%。去交稅,是這個意思嗎? 就是他沒有進(jìn)項的情況下,他只有銷項的情況下,就是按照3%。 然后他開發(fā)票也是開3%給別人。
你好,是的,開一百萬,按3%繳納增值稅=100/1.03*3%=2.9萬,不需要進(jìn)項稅抵扣,選擇簡易方法計征,有進(jìn)項稅也不能抵扣,開給別人也是3%
那這樣好像算起來還是挺劃算的。這個勞務(wù)公司的話,他跟我們公司,就是跟我們建筑公司,他是一起用的嘛,然后他。這個勞務(wù)公司開3%的專票給建筑公司,那建筑公司這邊也可以抵扣是吧?
你好,開3%專票給其他公司可以抵扣的,記得合同要簽訂純勞務(wù)合同
老師,那他這個簡易征收的話,肯定是相比較那個小規(guī)模,肯定是沒有那么劃算的,是不是? 因為小規(guī)模的話,它是按1%去交增值稅,然后我們是企業(yè)所得稅嘞,基本上是不用交的,因為。每個工人工資都已經(jīng)很多了,基本上都是負(fù)的。 其實(shí)這個勞務(wù)公司嘞,他是幫我們建筑公司發(fā)工資的嘛,建筑公司他是一般納稅人,然后勞務(wù)公司嘞?,F(xiàn)在也算一般納稅人了,如果是用你的建議,你的經(jīng)驗來建議的話,是我們用這個簡易征收,開3%的專票給勞那個建筑公司。還是重新注冊一個小規(guī)模勞務(wù)公司嘞? 然后,我們的工資的那個業(yè)務(wù)量其實(shí)蠻大的。你看,我們這個小規(guī)模的勞務(wù)公司發(fā)工資一年已經(jīng)超過了五百了。
你好,不好意思,晚上有事出去了,我建議還是重新注冊小規(guī)模,一個是增值稅少交2%,另一個稅務(wù)上對小規(guī)模監(jiān)管沒有這么嚴(yán),企業(yè)所得稅不繳納也沒關(guān)系,一般納稅人監(jiān)管比小規(guī)模嚴(yán),企業(yè)所得稅也有稅負(fù)要求
那這個一般納稅的勞務(wù)公司可以注銷了,注銷后這個法人再注冊一個勞務(wù)公司是不是就太明顯了
你好,建議換一個人當(dāng)法人,注冊一個小規(guī)模,等這個一般納稅人注銷了,想變更法人,再進(jìn)行變更