您好,這個的話,可以是做一筆 借 所得稅費用 貸應交稅費 所得稅,這個負數(shù)

老師,請教在今年第一季度報所得稅時,預繳了所得稅,那時匯算清繳還沒做。后來才發(fā)現(xiàn)去年是虧損的。虧損額在進行第二季度申報所得稅帶出來了,如果我再0報,有第一季度實際已繳金額,這樣會產(chǎn)生巡稅嗎?不想退稅,比較麻煩
老師好,我們?nèi)ツ暧刑潛p,再今年填報企業(yè)所得稅是報表已經(jīng)彌補過去年的虧損,在第二季度填報所得稅是又自動出來了去年虧損的數(shù)據(jù),第二季度說的稅還能彌補虧損嗎?這算是重復彌補嗎
老師,我們企業(yè)去年新建。建的時候開辦費是虧損。 第一季度還是虧損。 這個季度有業(yè)務(wù)往來盈利了,在利潤表計提的所得稅5%的數(shù)。 和企業(yè)所得稅預繳報表的所得稅數(shù)。對不上 因為所得稅報表自動扣除了以前年度虧損。那這兩個數(shù)不一樣怎么辦
老師您好,我想請問下,之前公司企業(yè)所得稅這塊一直沒交過,虧損狀態(tài),這個季度有了利潤,這個季度做企業(yè)所得稅時會自動減掉以前年度虧損以后計算稅款嘛?
老師你好,請問一下,去年我公司虧損,然后我在第一季度計算所得稅時,把去年的虧損算入1季度的所得稅理了,那我會計的賬上需要怎么做這筆賬呀?我們是小企業(yè)會計準則
老師,個人車輛租賃需要交哪些稅種,計稅基礎(chǔ)和稅率是多少
其他貨幣資金需要在現(xiàn)金流量表里提現(xiàn)?
老師專用發(fā)票開了,稅款付了錢沒收到或者少了怎么辦啊
老師,小規(guī)模公司收到一家項目上移路燈的工程服務(wù)發(fā)票,怎么入賬
25年在職職工人數(shù)超過30人的企業(yè),安排殘疾人就業(yè)比例未達到1.5%的,明年需要繳納殘保金是嗎
老師,如果上個月出口退稅10000,這個月進項大于銷賬,那我這個月的附加稅是以出口退稅這個10000為基數(shù)計算附加稅,還是以這個月的銷項為基數(shù)算附加稅
老師,現(xiàn)在我們公司來做咨詢的老師或者審核的老師,他們的差旅費呀。住宿費呀這些是不是?都是計入到招待費里面,進項稅也不可以抵扣的。
小規(guī)模裝修公司,因代賬公司自2024.3份之后銀行賬戶就沒有做賬,現(xiàn)移交過來,有好多未開票收入都未做賬,我做收入之后,沒有成本票,該怎么辦?暫估嗎?
老師,前會計把公司買的suv汽車折舊年限設(shè)為4年,預計凈殘值為0,這種做法對嗎?需要更正嗎?如何更正?還是不更正也沒關(guān)系?畢竟現(xiàn)在固定資產(chǎn)都可以一次性扣除了
你好,請教你個問題,公司內(nèi)賬每月歸還銀行貸款是走費用,還是走長期借款啊?
這個負數(shù)就是之前的負數(shù)的凈利潤是吧
對,這個理解是沒錯的