同學(xué),你好 一般是季度申報(bào),你申報(bào)什么?印花稅?
老師,你好!我是一般納稅人,沒(méi)有發(fā)生財(cái)產(chǎn)和行為稅與企業(yè)所得稅綜合申報(bào)里面的10個(gè)稅種,還用不用采集稅源?進(jìn)行申報(bào)
老師,如何申報(bào)房產(chǎn)稅?在財(cái)產(chǎn)和行為納稅申報(bào)表,要我稅源采集,要怎么填呢?我們是房產(chǎn)公司,出租寫(xiě)字樓
財(cái)產(chǎn)和行為稅納稅申報(bào)表,這個(gè)要怎么申報(bào)?印花稅稅源采集我已經(jīng)采集了就是沒(méi)有申報(bào)???
老師你好,我想問(wèn)一下財(cái)產(chǎn)和行為稅,申報(bào)一種行不,比如選擇印花稅采集稅源申報(bào)就可以了,還是說(shuō)圖片上這些稅種都要采集稅源和審報(bào),謝謝!我們公司都兩年沒(méi)有運(yùn)營(yíng)了,。
一般納稅人月申報(bào)里面的財(cái)產(chǎn)和行為稅稅源采集及合并申報(bào),通用申報(bào)(水利建設(shè)基金),怎么報(bào)?以什么數(shù)據(jù)為基底
老師,24年9月份的發(fā)票,還可以報(bào)銷嗎?
老師 交接申報(bào)表和賬套里的報(bào)表不一樣 這要怎么辦呢
小規(guī)模納稅人開(kāi)免稅發(fā)票加專票季度超30萬(wàn),增值稅按多少交
老師,公司有暫估票來(lái)不了,現(xiàn)在做年報(bào),24年無(wú)沒(méi)營(yíng)業(yè)無(wú)收入無(wú)成本,我把這個(gè)暫估金額直接調(diào)減管理費(fèi)用行不行,是虧損的
老師老師企業(yè)固定資產(chǎn)處置是不是不受營(yíng)業(yè)范圍限制?
老師財(cái)務(wù)公司的收入 屬于 勞務(wù)收入嗎 匯算清繳時(shí)收入填那一欄
你好老師小規(guī)模納稅人 1-3月份的有2475.25元的利潤(rùn)應(yīng)該叫什么稅 交的稅怎么做會(huì)計(jì)分錄
請(qǐng)問(wèn)老師固定資產(chǎn)處置,給對(duì)方怎么開(kāi)具發(fā)票?
你好老師 小規(guī)模納稅人繳納1-3月份的企業(yè)所得稅怎么做會(huì)計(jì)分錄
老師,請(qǐng)問(wèn)小規(guī) 模納稅人不超過(guò)30萬(wàn)免征的增值稅要不要結(jié)轉(zhuǎn)到什么科目
老師,是印花稅,企業(yè)沒(méi)有發(fā)生是不是就申報(bào)不了?
同學(xué),你好 要0申報(bào)的
老師,0申報(bào)我點(diǎn)擊“確認(rèn)式申報(bào)”后,為何“體檢申報(bào)”是灰色的,不能提交?
同學(xué),你好 你截圖發(fā)一下
老師,提交申報(bào)點(diǎn)擊不了?
同學(xué),你好 一般是選擇確認(rèn)式申報(bào),點(diǎn)確認(rèn)
老師,是的,我是這樣操作的
同學(xué),你好 你里面沒(méi)有數(shù)據(jù),你要增加印花稅,然后里面輸入0,然后申報(bào)
老師,我們企業(yè)這個(gè)季度沒(méi)有發(fā)生業(yè)務(wù),我點(diǎn)擊這個(gè)表申報(bào)后,機(jī)子自動(dòng)出來(lái)的印花稅,那我就直接申報(bào)印花稅就行了嗎?
同學(xué),你好 是可以的
老師,是不是這個(gè)申報(bào)表一般默認(rèn)的是印花稅,如果還有其他稅種就再去增加?
同學(xué),你好 嗯嗯,是的