你好,你沒有扣下來又要做扣的憑證是沒辦法做的呀。 你代他支付的時候你可以借其他應(yīng)收款代扣代繳個稅貸銀行存款
老師,在做員工工資表時按照超過5000元的扣了個稅,申報的時候發(fā)現(xiàn)累計稅額沒有達到扣稅標(biāo)準(zhǔn),系統(tǒng)沒有扣稅,那這一部分公司多扣了員工的個稅應(yīng)該怎么處理,怎么做會計分錄,后面要把這部分錢退給員工又要怎么做呢,請老師幫忙解答一下,謝謝。
老師您好,我想問下就是對方給我們開過來的勞務(wù)費發(fā)票個人所得稅是我們公司貸扣的,現(xiàn)在我扣除了,這筆分錄應(yīng)該怎么做
老師:您好!我想問一下我有一筆加計扣除的優(yōu)惠稅額附表四顯示!那我應(yīng)該做什么分錄呢?還有我這個月有一筆要繳的增值稅!就直接用加計扣除了!那我這筆又應(yīng)該做什么分錄?
你好,發(fā)工資的時候,有個人的個稅在工資表上沒給扣,但是在個稅app里扣了,導(dǎo)致把個稅部分發(fā)放下來了,怎么做分錄呀?費用分錄怎么做呀?這筆多發(fā)下來的錢下個月還得從實際工資里給他扣除來嗎?又怎么做分錄?
老師您好,我就是計提了一筆工資一直沒有發(fā)放,后期也不會發(fā)放,然后做了匯算清繳調(diào)增,賬上是做了這筆分錄的相反分錄,現(xiàn)在驗證我的資產(chǎn)負債表跟利潤表的關(guān)系發(fā)現(xiàn)有個差額就是這筆工資數(shù),這個我現(xiàn)在應(yīng)該怎么調(diào)整呢
董老師 在線嗎?有問題想咨詢
老師,我們單位(行政單位)有筆專項款是市級撥給我們單位,再由我們轉(zhuǎn)撥給縣里中標(biāo)的企業(yè)(這個項目是市級的,由縣里企業(yè)中標(biāo))總款是20萬,第一次付80%,終期付尾款20%,這個怎么做分錄?
老師我們公司的資產(chǎn)負債表里,其它應(yīng)收款是個負數(shù)。其它應(yīng)付款是個正數(shù)。應(yīng)該怎么調(diào)整。是直接把這個負數(shù)和正數(shù)相加放在其它應(yīng)付款里嗎?
社保和公積金都可以按最低檔繳納嗎
老師,公司法人在其他公司購買的社保和申報個稅,還能在自己新成立的公司零申報個稅嗎 目前沒任何交易
老師 題目:甲公司收到一臺政府補助的600萬的環(huán)保設(shè)備,甲公司采用總額法核算,甲公司當(dāng)年未對該環(huán)保設(shè)備計提折舊。 稅法規(guī)定:收到的政府補助應(yīng)于當(dāng)年計入應(yīng)納稅所得額 這個計稅基礎(chǔ)和賬面價值為多少,存在遞延嗎?
計提工資時,按應(yīng)發(fā)工資總額是包含了個人承擔(dān)部分嗎。而計提社保、公積金等時,就只用計提公司承擔(dān)部分,這樣理解對嗎?
7月預(yù)開了700萬,后因發(fā)票額度不夠的原因8月遷址了,在新的主管稅務(wù)機關(guān)開票,紅沖了7月預(yù)開的700萬,導(dǎo)致8月收入是負數(shù),估計負600萬左右,7月預(yù)開的稅款都是交在遷移前的稅務(wù)局的,這種情況增值稅和附加稅應(yīng)該怎么報?。?/p>
請董孝彬老師回答,非董孝彬老師請勿擾 老師晚上好,7月的成本核算結(jié)果我發(fā)您郵箱了,加關(guān)聯(lián)的附件數(shù)據(jù),請加急幫忙審核下可以嗎?我給你心意。 需要的審核的我加備注了,看下理論沒問題我就這樣上交領(lǐng)導(dǎo)了,
這道題答案是不是錯了?按道理來說,直接捐贈目標(biāo)脫貧地區(qū)是不可以免的。通過紅十字會捐贈的是可以免的呀,答案怎么是反的?