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老師們好,我想咨詢個問題,我們是峰鵬公司,看圖,現(xiàn)在是鈺寬公司欠我們錢,我們欠潔祥公司錢,然后現(xiàn)在鈺寬公司幫我們付給了潔祥公司,這個會計(jì)分錄要怎么做?

老師們好,我想咨詢個問題,我們是峰鵬公司,看圖,現(xiàn)在是鈺寬公司欠我們錢,我們欠潔祥公司錢,然后現(xiàn)在鈺寬公司幫我們付給了潔祥公司,這個會計(jì)分錄要怎么做?
2025-04-14 16:39
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-04-14 16:42

同學(xué)稍等,老師看看。

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快賬用戶6139 追問 2025-04-14 16:44

好的,麻煩老師了

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齊紅老師 解答 2025-04-14 16:48

你們之間要簽一個三方付款協(xié)議 借:應(yīng)付賬款 貸:應(yīng)收賬款

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快賬用戶6139 追問 2025-04-14 16:58

老師,我做的是現(xiàn)金日記賬,這個要怎么轉(zhuǎn)換一下呢,外賬呢我到是想得通,這個內(nèi)賬有點(diǎn)想不明白

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齊紅老師 解答 2025-04-14 17:00

你內(nèi)賬沒有要求,自己知道這筆賬的來龍去脈就可以了。

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快賬用戶6139 追問 2025-04-14 17:04

好的呢,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2025-04-14 17:40

好的,同學(xué)不客氣哦。

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同學(xué),你好 直接記入其他應(yīng)付然后沖掉 不用開票
2024-07-12
你好!如果是往來的情況:借:應(yīng)付賬款-陽光公司 貸:應(yīng)收賬款 如果收取的培訓(xùn)是屬于公司收入的情況:借:應(yīng)付賬款-陽光公司 貸:營業(yè)收入 應(yīng)交稅費(fèi)
2020-12-28
你的意思就是說,你現(xiàn)在向施工方收取一些費(fèi)用,那么你像人家收取費(fèi)用的話,你就正常收錢,給他開票,注意收入就行呀,什么樣的形式收錢,這個就要看一下你具體是為對方提供了什么服務(wù),而收取的那個資金呢。
2022-03-31
你好;? ? 這個 發(fā)票是什么業(yè)務(wù)內(nèi)容的;? ?稅點(diǎn)給你們開在發(fā)票上 沒有? ?
2022-08-01
你好,那就簽訂多方協(xié)議
2024-05-14
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計(jì)師,稅務(wù)師

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