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Q

老師您好,小規(guī)模納稅人沒到月10萬,季30萬,月末還用把減除的增值稅和附加稅做分錄嗎?

2025-04-13 20:34
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-04-13 20:36

您好, 你們開的都是普票嗎?

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快賬用戶4896 追問 2025-04-13 20:38

沒開票都,都是面對終端客戶,我們做的無票收入

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齊紅老師 解答 2025-04-13 20:41

你先把增值稅做出來,再轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入里面

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快賬用戶4896 追問 2025-04-13 20:43

好的,做出來了,那附加稅呢?就不用轉(zhuǎn)營業(yè)外收入了吧

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齊紅老師 解答 2025-04-13 20:48

不用計(jì)提附加稅了

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快賬用戶4896 追問 2025-04-13 20:48

好的謝謝您

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齊紅老師 解答 2025-04-13 20:49

不客氣,很高興幫你

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快賬用戶4896 追問 2025-04-13 21:23

老師又打擾您了,計(jì)提的增值稅我是按1%計(jì)提的,也是1%轉(zhuǎn)到營業(yè)外支出的,我看增值稅申報(bào)表增值稅免稅金額是按3%計(jì)算的

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齊紅老師 解答 2025-04-13 21:25

這個不用管,只要不超過30W,你直接提交就可以了,沒事,很樂意幫您

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快賬用戶4896 追問 2025-04-13 21:26

好的謝謝您~一會好評

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齊紅老師 解答 2025-04-13 21:28

謝謝您的認(rèn)可,不客氣的

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季度少于45萬,免征增值稅,是不需要繳納增值稅的,不用繳納增值稅,就不需要繳納附加稅的
2022-05-09
您好,同學(xué), 借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 貸:營業(yè)外收入
2023-05-14
您好,增值稅轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入附加稅不用做
2024-07-04
你好 不需要的,這個是免稅的,你平常是可以不計(jì)提的
2023-04-05
您好!開了有專票嗎?要交附加稅費(fèi)嗎?
2024-07-08
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計(jì)師,稅務(wù)師

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