您好, 你們開的都是普票嗎?
您好老師,小規(guī)模納稅人季度超過30萬除了全額繳納增值稅,還交城建稅,教育附加,地方附加這三個附加稅嗎
老師 小規(guī)模納稅人季度超過30萬 增值稅和附加稅的會計(jì)分錄怎么做
你好老師 小規(guī)模企業(yè)現(xiàn)在月收入不到10萬季度收入不超30萬用做增值稅和計(jì)提附加稅費(fèi)嗎?
老師,小規(guī)模納稅人季報(bào),月超過十萬,季度不超過30萬,免增值稅嘛?免增值稅附加稅怎么做分錄入賬呢?
小規(guī)模納稅人,季度不超過30萬,增值稅和附加稅減免的部分怎么做分錄
老師食品制造業(yè)蛋糕制作,憑證里面沒放出庫單和入庫單,他附不上我就沒放,這樣可以嗎?用不用自己做一個表格出庫單,附在憑證里
老師,請問,個體戶的一直給客戶只開1%稅率的普票,收到供貨商13%稅率的普票,有風(fēng)險(xiǎn)嗎
老師,請問工商年報(bào)中,有股權(quán)變更,是這樣填寫嗎?
我們公司是被掛靠方 公司對甲方提供9%工程服務(wù)類專票,收掛靠方1.5%的管理費(fèi)、11.12%綜合稅金,如果被掛靠方提供專票我們就退還專票上的稅金,最后算出被掛靠方的實(shí)際稅負(fù)是4.3%,請問下老師這個稅負(fù)是怎么算出來的?
企業(yè)送給其他公司的開業(yè)花籃入什么費(fèi)用
老師,公司收了一筆830萬,借款,現(xiàn)在老板要把其他應(yīng)付款調(diào)整成收入,這個又不開票,只能調(diào)整成其他業(yè)務(wù)收入吧?而且不能產(chǎn)生銷項(xiàng)稅,我都不知道咋做,調(diào)整的話,借,其他應(yīng)付款,貸,其他業(yè)務(wù)收入,可以嗎?
老師好,有兩個業(yè)務(wù)雖然分錄寫出來了,還是沒搞懂,1墊付開辦費(fèi),當(dāng)月墊付當(dāng)月報(bào)可寫同一張記賬憑證 借:管理費(fèi)用貸:其他應(yīng)付款第二筆借:其他應(yīng)付款貸:銀行存款。借貸方金額不對,多了。還有一筆是員工墊付多收客人的退款,同一張記賬憑證,借銀行存款貸其他應(yīng)付款 借:其他應(yīng)付款貸銀行存款。就這兩筆分錄就可以了對吧,但是記同一張記賬憑證上金額不對。是不是記錯了,請老師指正
第二十八期學(xué)員,這個登錄信息是多少
6月份升為一般納稅人,但是5月份的收入還沒開票,現(xiàn)在還能開3個點(diǎn)的發(fā)票嗎,還是只能開13個點(diǎn)了
公司車折舊怎么計(jì)提?是幾年計(jì)提?新車和二手車分錄
沒開票都,都是面對終端客戶,我們做的無票收入
你先把增值稅做出來,再轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入里面
好的,做出來了,那附加稅呢?就不用轉(zhuǎn)營業(yè)外收入了吧
不用計(jì)提附加稅了
好的謝謝您
不客氣,很高興幫你
老師又打擾您了,計(jì)提的增值稅我是按1%計(jì)提的,也是1%轉(zhuǎn)到營業(yè)外支出的,我看增值稅申報(bào)表增值稅免稅金額是按3%計(jì)算的
這個不用管,只要不超過30W,你直接提交就可以了,沒事,很樂意幫您
好的謝謝您~一會好評
謝謝您的認(rèn)可,不客氣的