如果**收款是個(gè)人之間的偶爾資金往來,比如朋友之間的借款、還款、贈(zèng)予等非經(jīng)營(yíng)性收入,那么即使超過80萬,也不需要繳納個(gè)人所得稅。但如果**收款屬于經(jīng)營(yíng)所得,例如個(gè)體工商戶、個(gè)人獨(dú)資企業(yè)等通過**進(jìn)行經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的收入,且年度收款總額超過80萬,那么就需要依法納稅
老師,農(nóng)民工工資每月申報(bào)不能超過1.5萬元。有這個(gè)說法嗎?假如是發(fā)1.5萬元,超過5千部分要交個(gè)稅的,對(duì)吧?
請(qǐng)問老師! 居間費(fèi)收入超過一個(gè)億。合法不合法?(居間費(fèi)收取比例有沒有上限?) 超過一個(gè)億的居間收入,要交多少錢的稅? 在拿到居間費(fèi)用之前,借款超過一千萬,需不需要上稅? 要上多少稅?
老師,你好!我想請(qǐng)問一下,個(gè)人微信收付款累計(jì)達(dá)到80萬,是要算個(gè)體戶繳納所得了嗎?
請(qǐng)問微信個(gè)人收款碼收款超80萬 一年 現(xiàn)在有明文規(guī)定要交稅嗎
老師你好,請(qǐng)問一下如果交易是微信交易,怎么交稅?是不用交稅了嗎?我的這個(gè)公司微信收款比較多
個(gè)體戶能開13個(gè)點(diǎn)的增值稅嗎
求所有的完稅證明的開具,包括社保和個(gè)稅。在哪個(gè)平臺(tái)。
5、A公司擁有甲公司、乙公司、丙公司和丁公司部分股份,擬出售其持有的部分長(zhǎng)期股權(quán)投資或股權(quán)投資,假設(shè)擬出售的股權(quán)符合持有待售類別的劃分條件。不考慮其他因素,下列有關(guān)持有待售非流動(dòng)資產(chǎn)會(huì)計(jì)處理的表述,不正確的是( )。 A.公司擁有甲子公司60%的股權(quán),擬出售40%甲公司的股權(quán),出售后將喪失對(duì)其控制權(quán),但仍具有重大影響,A公司應(yīng)當(dāng)在個(gè)別報(bào)表中將其擁有的該公司60%的股權(quán)劃分為持有待售類別,在合并報(bào)表中將該公司所有資產(chǎn)和負(fù)債劃分為持有待售類別
公司去年60萬買的車,賣了30多萬,怎么樣能少交稅,可以最低寫賣多少合適,賣給個(gè)人了
老師您好,個(gè)體戶房屋租賃報(bào)經(jīng)營(yíng)所得還是財(cái)產(chǎn)租賃所得
請(qǐng)問老師去年半年忘記計(jì)提工資了,今年1月支付去年半年的工資,請(qǐng)問老師這個(gè)怎么做賬呢
老師,我感覺這個(gè)正確答案解析不對(duì)啊,為什么非付現(xiàn)成本還要乘以(1-25%)呢,不是不用乘嗎
某食品加工企業(yè)為增值稅一般納稅人,2024年1月發(fā)生以下業(yè)務(wù):1)將成本800萬的產(chǎn)品對(duì)外銷售80%,取得含稅價(jià)1130萬;其余作為股利發(fā)放2)購入生產(chǎn)原料一批,取得增值稅專用發(fā)票注明稅額49萬元;3)購進(jìn)一輛小汽車作為公用車,取得機(jī)動(dòng)車銷售統(tǒng)一發(fā)票注明稅額3.4萬元;4)在某市購入3間房屋作為工作用房,取得一般納稅人開具的增稅專用發(fā)票,含稅金額545萬元,該房屋采用一般計(jì)稅方法;5)支付一般納稅人廣告公司設(shè)計(jì)費(fèi),取得增值稅專用發(fā)票注明金額為5萬元;6)上月期進(jìn)的免稅農(nóng)產(chǎn)品(購進(jìn)時(shí)計(jì)劃用于加工食品對(duì)外銷售,尚未被領(lǐng)用)因保管不善發(fā)生損失,已知產(chǎn)品賬面成本1.15萬元(含運(yùn)費(fèi)成本0.15萬元,從一般納稅人企業(yè)取得增值稅專用發(fā)票),該批產(chǎn)品上月已申報(bào)抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額。3【要求】1.讀題找出題干中涉及的重要知識(shí)點(diǎn)并講解;2.計(jì)算以下內(nèi)容:(1)該企業(yè)當(dāng)月銷項(xiàng)稅額;(2)業(yè)務(wù)4可抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額;(3)該企業(yè)當(dāng)月進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出;(4)當(dāng)月應(yīng)繳納增值稅。
老師好,不退稅貨物按免稅處理,增值稅申報(bào)填免稅銷售額,進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,這樣做會(huì)計(jì)分錄有沒有問題?
老師,小規(guī)模納稅人(餐飲,酒店類)是不入期間費(fèi)用比較少,一般都入成本科目呢
老師,我這是小規(guī)模納稅人,酒店行業(yè),企業(yè)法人注冊(cè)登記的微信用于前臺(tái)部分現(xiàn)金收款和押金返還,客人有需要的就正常開發(fā)票,這種情況涉及到法人繳納個(gè)稅嗎?企業(yè)所得稅都是正常交的
這個(gè)公司沒有申報(bào)收入嗎?
按照發(fā)票正常申報(bào)收入,但是微信收款每天都有收款和退款,界定不了哪些錢是收入哪些錢是押金,這樣的情況有問題沒,我們不是全都微信收據(jù),還有大多數(shù)都是銀行pos機(jī)收款
這個(gè)只要申報(bào)了,就沒事,只不是法人代收而已,法人還給公司就可以了
好的,謝謝老師
好的,謝謝老師
不客氣, 很高興幫你