跨省的需要0.2% 省內(nèi)的一般不需要的
建筑勞務(wù)公司,在異地(跨市)從事純建筑勞務(wù),請(qǐng)問(wèn)需要在勞務(wù)發(fā)生地預(yù)繳增值稅和企業(yè)所得稅嗎?依據(jù)是什么?
老師:我們公司請(qǐng)問(wèn)異地預(yù)繳建筑項(xiàng)目稅金,除了增值稅及附加稅,個(gè)人工資薪酬和印花稅,那么企業(yè)所得稅需要預(yù)繳,還是根據(jù)公司所在城市決定,另外我們公司預(yù)繳企業(yè)所得稅,那對(duì)方總包公司是不是能遞減。
建筑業(yè)房地產(chǎn)在外省老項(xiàng)目工程勞務(wù)分包在當(dāng)?shù)仡A(yù)繳了增值稅、企業(yè)所得稅等稅金 ,總包企業(yè)在當(dāng)?shù)剡€需要預(yù)繳哪些稅?
請(qǐng)問(wèn)老師,我們是建筑工程公司,在外地承包工程,是否需要開(kāi)具外經(jīng)證,在工程當(dāng)?shù)囟悇?wù)局預(yù)繳企業(yè)所得稅?
老師,請(qǐng)問(wèn)工程企業(yè)在外地需要預(yù)繳個(gè)人所得稅,請(qǐng)問(wèn)在外地的時(shí)候稅務(wù)局沒(méi)有要我們預(yù)繳個(gè)人所得稅的,回本地還需要繳納嗎?本地是按照正常的工資薪金申報(bào),代扣代繳的,外地預(yù)繳按照開(kāi)票總金額還是不含稅金額的多少預(yù)繳啊?
個(gè)體戶能開(kāi)13個(gè)點(diǎn)的增值稅嗎
求所有的完稅證明的開(kāi)具,包括社保和個(gè)稅。在哪個(gè)平臺(tái)。
5、A公司擁有甲公司、乙公司、丙公司和丁公司部分股份,擬出售其持有的部分長(zhǎng)期股權(quán)投資或股權(quán)投資,假設(shè)擬出售的股權(quán)符合持有待售類別的劃分條件。不考慮其他因素,下列有關(guān)持有待售非流動(dòng)資產(chǎn)會(huì)計(jì)處理的表述,不正確的是(?。?。 A.公司擁有甲子公司60%的股權(quán),擬出售40%甲公司的股權(quán),出售后將喪失對(duì)其控制權(quán),但仍具有重大影響,A公司應(yīng)當(dāng)在個(gè)別報(bào)表中將其擁有的該公司60%的股權(quán)劃分為持有待售類別,在合并報(bào)表中將該公司所有資產(chǎn)和負(fù)債劃分為持有待售類別
公司去年60萬(wàn)買的車,賣了30多萬(wàn),怎么樣能少交稅,可以最低寫(xiě)賣多少合適,賣給個(gè)人了
老師您好,個(gè)體戶房屋租賃報(bào)經(jīng)營(yíng)所得還是財(cái)產(chǎn)租賃所得
請(qǐng)問(wèn)老師去年半年忘記計(jì)提工資了,今年1月支付去年半年的工資,請(qǐng)問(wèn)老師這個(gè)怎么做賬呢
老師,我感覺(jué)這個(gè)正確答案解析不對(duì)啊,為什么非付現(xiàn)成本還要乘以(1-25%)呢,不是不用乘嗎
某食品加工企業(yè)為增值稅一般納稅人,2024年1月發(fā)生以下業(yè)務(wù):1)將成本800萬(wàn)的產(chǎn)品對(duì)外銷售80%,取得含稅價(jià)1130萬(wàn);其余作為股利發(fā)放2)購(gòu)入生產(chǎn)原料一批,取得增值稅專用發(fā)票注明稅額49萬(wàn)元;3)購(gòu)進(jìn)一輛小汽車作為公用車,取得機(jī)動(dòng)車銷售統(tǒng)一發(fā)票注明稅額3.4萬(wàn)元;4)在某市購(gòu)入3間房屋作為工作用房,取得一般納稅人開(kāi)具的增稅專用發(fā)票,含稅金額545萬(wàn)元,該房屋采用一般計(jì)稅方法;5)支付一般納稅人廣告公司設(shè)計(jì)費(fèi),取得增值稅專用發(fā)票注明金額為5萬(wàn)元;6)上月期進(jìn)的免稅農(nóng)產(chǎn)品(購(gòu)進(jìn)時(shí)計(jì)劃用于加工食品對(duì)外銷售,尚未被領(lǐng)用)因保管不善發(fā)生損失,已知產(chǎn)品賬面成本1.15萬(wàn)元(含運(yùn)費(fèi)成本0.15萬(wàn)元,從一般納稅人企業(yè)取得增值稅專用發(fā)票),該批產(chǎn)品上月已申報(bào)抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額。3【要求】1.讀題找出題干中涉及的重要知識(shí)點(diǎn)并講解;2.計(jì)算以下內(nèi)容:(1)該企業(yè)當(dāng)月銷項(xiàng)稅額;(2)業(yè)務(wù)4可抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額;(3)該企業(yè)當(dāng)月進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出;(4)當(dāng)月應(yīng)繳納增值稅。
老師好,不退稅貨物按免稅處理,增值稅申報(bào)填免稅銷售額,進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,這樣做會(huì)計(jì)分錄有沒(méi)有問(wèn)題?
老師,小規(guī)模納稅人(餐飲,酒店類)是不入期間費(fèi)用比較少,一般都入成本科目呢
好的,謝謝老師
不用客氣 周末愉快
那我預(yù)繳的稅款可以抵減我當(dāng)?shù)氐亩悊?
是的對(duì)的,是這么做的