他是合計來算的哈
下列關于與收益相關的政府補助,用于補償已發(fā)生的相關成本費用或損失,收到時直接計入當期損益或沖減相關成本費用
老師您好!為什么收到專票是9%,還需要加計扣除嗎
公司分期購買的設備,每期還貸金額想做實繳應該怎么做賬
老師,企業(yè)匯算清繳的時候產生退稅,是信息1-2季度預繳多交了,現(xiàn)在稅務局專管員通知退稅! 請問退稅風險大嗎?我如果不想退稅現(xiàn)在改報表是不是有風險?和稅務專管員怎么溝通好呢
老師,我們有的客戶是,他在我們這里提貨再銷售給他的客戶,由我們來開發(fā)票,這個怎么規(guī)避風險,怎么簽合同,這屬于什么形式?
老師,公司有房子,別的公司我們公司,發(fā)票開場地使用費,稅率是多少? 開發(fā)票時場地使用費歸哪類里?
老師麻煩問一下,我要看所得稅每年交的是不是都差不多,應該用所得稅除收入,得出比例嗎,謝謝老師
老師,現(xiàn)在開普通發(fā)票能在晚上開嗎?稅務局系統(tǒng)在晚上能正常使用嗎?
法人可以再所屬公司領取工資嗎
郭老師,老師,我們公司投資了一家食品公司20%股份:支付了投資款280萬,現(xiàn)在想撤股,怎么操作?
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老師,還是不太明白,我們的應付賬款600萬是對方的應收賬款吧?所以為什么不是我們欠他們600萬,反而是他們欠我們1600萬呢
2200-600不就是1600萬?對一下賬就是了哈
金額不會錯,1600萬是我們已經支付的,為什么對方公司表述是“本公司欠貴公司”?
直接看你的應收付款科目余額,上邊是多少金額就是多少?除非做2200沒做賬
我的應付賬款是600萬,對方說收到1600萬是做合同負債的
要合計2個科目來看,
對方公司說他們開出發(fā)票只是做了稅金的賬,其他的做合同負債,老師能說一下對方做賬的分錄嗎?是我們向對方公司購設備
不管什么賬,把2個科目的余額合計起來看就行
就是我們的應付賬款600萬,對方合同負債1600萬,合計起來2200萬就不會錯是吧
是的,整體業(yè)務合計是2200就不會錯,你們付款了多少,就減多少金額?
那詢證函上表述的“本公司欠貴公司”可以理解為不是泛指誰欠的誰錢,而是表示對方未履約或欠我們的設備?
對賬是就是對送貨和付款的金額情況,不是根據合同對
那可以理解為合同負債是負債類科目,所以合同負債的余額就是對方欠我們公司?
是的,合同負債是負債類科目的