你好,如果你們單位是一般計(jì)稅的,一三年之后買(mǎi)來(lái)的增值稅稅率13%。
我公司是一般納稅人,去年12月購(gòu)買(mǎi)了一輛個(gè)人的車(chē),開(kāi)具發(fā)票是二手車(chē)銷(xiāo)售普通發(fā)票,現(xiàn)要賣(mài)車(chē)給個(gè)人,需要開(kāi)具發(fā)票的稅率是多少?
我公司是一般納稅人,從4S店鋪買(mǎi)了一輛新車(chē),取得機(jī)動(dòng)車(chē)銷(xiāo)售統(tǒng)一發(fā)票,抵扣進(jìn)項(xiàng),新車(chē)記在公司名下,是公車(chē)?,F(xiàn)在車(chē)輛用了幾年,打算賣(mài)出,賣(mài)給D公司,D公司是一般納稅,我現(xiàn)在要給對(duì)方開(kāi)票,對(duì)方付款,但是這個(gè)票我怎么開(kāi)?稅率多少?專票還是普票?
老師,我公司為一般納稅人老板19年個(gè)人購(gòu)入一輛百萬(wàn)元的汽車(chē),現(xiàn)在想把車(chē)賣(mài)給公司請(qǐng)問(wèn)這個(gè)怎么操作,發(fā)票怎么開(kāi)?
我公司是建筑業(yè),一般納稅人,21年公司購(gòu)買(mǎi)了一輛二手汽車(chē),這輛車(chē)是2019年的車(chē)子,從個(gè)人過(guò)戶給我公司,開(kāi)具的是二手車(chē)交易市場(chǎng)的普票,現(xiàn)在要把這輛車(chē)賣(mài)掉,我公司是自己開(kāi)具發(fā)票嗎?按多少稅率計(jì)稅?
公司在老板購(gòu)入一輛小汽車(chē),但是個(gè)人開(kāi)的是普通發(fā)票給我司,現(xiàn)在這車(chē)經(jīng)常壞,我們賣(mài)出去發(fā)票怎么開(kāi)呢?稅率多少呢?我司一般納稅人
(2023年)2×22年1月1日,甲公司購(gòu)入乙公司20%的有表決權(quán)的股份,能夠?qū)σ夜臼┘又卮笥绊憽.?dāng)日,乙公司可辨認(rèn)凈資產(chǎn)的賬面價(jià)值為 1 500萬(wàn)元,除一批存貨公允價(jià)值高于賬面價(jià)值100萬(wàn)元外,其他各項(xiàng)可辨認(rèn)資產(chǎn)、負(fù)債的公允價(jià)值和賬面價(jià)值均相同。至2×22年12月31日,乙公司已將該批存貨的60%對(duì)外出售。2×22年度乙公司實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)300萬(wàn)元,分派現(xiàn)金股利50萬(wàn)元。不考慮其他因素,2×22年度甲公司對(duì)乙公司股權(quán)應(yīng)確認(rèn)投資收益的金額為( )萬(wàn)元。 A.52 B.60 C.58 D.48 老師,此題目怎么算?
老師您好!請(qǐng)問(wèn)單位開(kāi)具跨地區(qū)涉稅事項(xiàng)報(bào)告,涉稅事項(xiàng)聯(lián)系人填寫(xiě)外省項(xiàng)目安裝負(fù)責(zé)人員可以嗎?后續(xù)開(kāi)票由我們銷(xiāo)售公司出納開(kāi),不需要安裝聯(lián)系人自己開(kāi)票吧?
你好老師個(gè)體戶經(jīng)營(yíng)超市購(gòu)買(mǎi)蔬菜水果和其它商品付的運(yùn)費(fèi)會(huì)計(jì)分錄怎么做
老師,為啥財(cái)務(wù)要審核別人錄的進(jìn)貨單銷(xiāo)售單,那個(gè)系統(tǒng)呢?
老師,攝像機(jī)、錄音設(shè)備、燈光等租賃出去并且配備專業(yè)人員的,這樣開(kāi)票出去時(shí)稅收分類(lèi)編碼選哪一個(gè)?
老師,因?yàn)橘|(zhì)量問(wèn)題,貨早在2年前就退了,但是沒(méi)有做賬,現(xiàn)在供應(yīng)商退款了 怎么做賬
跟乙方合作,在工作過(guò)程中受傷了,最后乙方賠付100615元,乙方說(shuō)個(gè)稅由甲方承擔(dān),說(shuō)個(gè)稅稅率20%會(huì)幫甲方代扣代繳,甲方后面可以申請(qǐng)個(gè)人所得稅退稅,但是甲方上個(gè)月有一筆7.5w項(xiàng)目款,甲方給人家開(kāi)了發(fā)票,這筆收入會(huì)影響后面退稅嗎,還是乙方賠付給甲方的賠償款根本不用交個(gè)稅
老師還有個(gè)疑問(wèn)就是一位王員工沒(méi)辦卡,將她的工資支付給另一位李員工了,這個(gè)李員工把錢(qián)給王員工了,王員工收到后寫(xiě)了收條,工資每人1000元,銀行回單是一張2000元的一個(gè)李員工的姓名,這個(gè)我怎么做賬啊
問(wèn)問(wèn)你,關(guān)于生產(chǎn)加工制造企業(yè)出口退稅, 若是當(dāng)月有出口銷(xiāo)售業(yè)務(wù),但是 當(dāng)月應(yīng)納增值稅稅額是正數(shù)10 例如 (銷(xiāo)項(xiàng)稅額是50,進(jìn)項(xiàng)稅額是40),免抵退稅額是8. 那當(dāng)月是不是就不能退稅了?必須得有 進(jìn)項(xiàng)稅大于銷(xiāo)項(xiàng)稅有留抵稅額這個(gè)前提條件才能退稅嗎?
你好老師個(gè)體戶經(jīng)營(yíng)超市一個(gè)月一付房租費(fèi)會(huì)計(jì)分錄怎么做
一三年之后買(mǎi)的,13%的稅率,那我們要交13%的稅呀?
你好 有進(jìn)項(xiàng)的可以抵扣的