您好這個是贈送給員工作為福利的嘛?
老師,我這個公司是建筑工程有限公司 開具了貨物和勞務費的專用發(fā)票,進項是貨物,不知道怎么列分錄了,求解,謝謝
請問下:一個是年初存款,求終值!一個是年初等額存款,屬于預付年金,為什么都是普通年金???我有點蒙了,麻煩老師解答下!謝謝!
老師好,我公司有一輛小貨車,還沒有折舊完,現(xiàn)在把它賣給個人,收了一點錢,這個怎么做分錄?折舊那邊怎么處理?謝謝
這些題的會計分錄怎么做,求老師解答。謝謝老師!
您好老師,能不能幫忙提供分錄,求解謝謝老師,我重點想知道其他綜合收益100怎么處理的
1、電纜入庫:借庫存商品-電纜 應交稅費應交增值稅進項 貸:銀行存款 2、銷售電纜:借應收賬款 貸:主營業(yè)務收入-xx項目 應交稅費應交增值稅銷項稅額 3、結轉成本:借主營業(yè)務成本 貸:庫存商品-電纜。這樣整個業(yè)務處理分錄對嗎老師
簽的外貿合同是FCA., 實際是工廠交貨,單證應該填Exw嗎?實際產生雜費3000元(是貨物從工廠到港口的運輸費用) 報關是填Exw 填雜費3000, 還是填FOB, 這兩種有什么區(qū)別嗎?
簽的外貿合同是FCA., 實際是工廠交貨,單證應該填Exw嗎?實際產生雜費3000元(是貨代從工廠到港口的費用) 報關是填Exw 填雜費3000, 還是填FOB, 這兩種有什么區(qū)別嗎?
老師你好,小規(guī)模是按季度還是月申報增值稅呀
老師,請問股東存進來的錢寫的是出資款,而不是投資款,可以嗎?
老師:我們老板主要負責業(yè)務這塊,那他的油票計入管理費用—燃油費還是業(yè)務招待費,記哪個更好更合適?
老師好:我去年12月份的商品8501元入庫入重復了,但是會計做的賬里沒有,今年1月份入庫時沖減了8501元,我現(xiàn)在應該怎樣做分錄?
學習系統(tǒng)了是686472.92,我輸財務軟件里的是595070不知道哪里出了問題
老師好!問下內賬和外賬有啥區(qū)別?。客Χ嗥髽I(yè)招內賬,外賬,不是一套賬。
公司收到外幣,按交易發(fā)生日的即期匯率折算成本位幣,這個交易發(fā)生日是指開票日期還是指收款日期還是指合同里約定的結算匯率日期?
不是,是別的公司買的我們的,我們是超市,當時沒付錢,
屬于應付未付的情況是嘛?
對的,老師
當時忘了做賬
借預付賬款 貸應付賬款
老師還有一個問題,別單位付了10000包面條的錢,當時拿了3500包,,后來又拿了1500包,那個欠的6500沒掛賬, 那個6500是借預收賬款,貸應付賬 款對嗎? 后來拿的1500怎么做分錄
你收到錢的時候是怎么做的呢
當時不是我做的,他們采購的也有購物卡,也有貨
只有面條沒有全拿走
正常應該是先收款 掛預收,拿走面條借預收 貸主營業(yè)務收入 然后再結轉成本。
我就是搞不明白了,老師指導一下,這個要不要調整分錄,或者怎么做呢
我接下來怎么做
我有點沒看懂,6500是什么???是錢還是面條