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這個提貨券怎么做分錄,有點蒙了,老師求解,謝謝!

這個提貨券怎么做分錄,有點蒙了,老師求解,謝謝!
2025-04-09 17:08
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2025-04-09 17:09

您好這個是贈送給員工作為福利的嘛?

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快賬用戶3148 追問 2025-04-09 17:16

不是,是別的公司買的我們的,我們是超市,當時沒付錢,

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齊紅老師 解答 2025-04-09 17:17

屬于應付未付的情況是嘛?

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快賬用戶3148 追問 2025-04-09 17:20

對的,老師

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快賬用戶3148 追問 2025-04-09 17:20

當時忘了做賬

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齊紅老師 解答 2025-04-09 17:29

借預付賬款 貸應付賬款

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快賬用戶3148 追問 2025-04-09 17:53

老師還有一個問題,別單位付了10000包面條的錢,當時拿了3500包,,后來又拿了1500包,那個欠的6500沒掛賬, 那個6500是借預收賬款,貸應付賬 款對嗎? 后來拿的1500怎么做分錄

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齊紅老師 解答 2025-04-09 18:07

你收到錢的時候是怎么做的呢

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快賬用戶3148 追問 2025-04-09 18:14

當時不是我做的,他們采購的也有購物卡,也有貨

當時不是我做的,他們采購的也有購物卡,也有貨
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快賬用戶3148 追問 2025-04-09 18:15

只有面條沒有全拿走

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齊紅老師 解答 2025-04-09 18:16

正常應該是先收款 掛預收,拿走面條借預收 貸主營業(yè)務收入 然后再結轉成本。

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快賬用戶3148 追問 2025-04-09 18:20

我就是搞不明白了,老師指導一下,這個要不要調整分錄,或者怎么做呢

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快賬用戶3148 追問 2025-04-09 18:20

我接下來怎么做

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齊紅老師 解答 2025-04-09 18:23

我有點沒看懂,6500是什么???是錢還是面條

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您好,先抵消內部收入成本,再抵消采購方未實現(xiàn)內部收益部分計提損益
2022-06-12
你好,借銀行存款 應付職工薪酬 貸主營業(yè)務收入 應交稅費
2022-04-19
你好需要計算做好了給你
2021-11-16
計提借管理費用-工資/社保(單位負擔的) 貸應付職工薪酬-工資/社保(單位負擔的) 發(fā)工資 借應付職工薪酬-工資 貸其他應付款/其他應收款(個人負擔的) 應交稅費-個稅 銀行存款 繳納社保 借應付職工薪酬-社保(單位負擔的) 其他應收款/其他應付款(個人負擔的) 貸銀行存款
2020-09-21
你好 借庫存商品? 貸主營業(yè)務成本 借主營業(yè)務成本? 貸庫存商品? 應收賬款
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