你好,,買賣材料的可以按買賣合同,但是工程款的要按工程施工的合同。
老師您好,我們單位是一般納稅人建安企業(yè),與某一單位簽訂了建筑安裝合同,合同約定甲指定廠家由我單位購買材料,并許諾百分之一的采買費。我單位取得了百分之十六的進項抵扣,并給甲方開具了百分之十的建筑安裝專用發(fā)票?,F(xiàn)甲方要求從工程款里扣除我公司采購材料的進項稅,要求合理嗎?違反了稅法的哪條規(guī)定?
我公司屬于掛靠公司。承接天然氣土建工程,請問需要繳納什么稅務?繳納百分之九的增值稅和百分之二的企業(yè)所得稅和萬分之三的印花稅是否合理?掛靠的公司需要我們交進項發(fā)票,可是我們承包的工程并不需要我們購買材料。所以沒有進項發(fā)票,是否還需要上交?如果上交抵扣后的退款如何處理?我們需要上交的稅務的稅率是多少?
老師,請教一下:我們公司是一家建筑公司,很難取得進賬發(fā)票,你看可不可以這樣策劃取票?公司原有一家銷售建筑材料的商貿(mào)企業(yè),是個體工商戶,可以通過這家建材商貿(mào)企業(yè)從廠家或者其他材料銷售企業(yè)購買建材再通過這家建材企業(yè)開票給建筑公司,從而增加進賬票。但是有一個問題:這家建材企業(yè)的名稱和建筑公司的公司名稱相同,只是說一家是某某建材經(jīng)營部,公司叫某某建筑公司,是有關聯(lián)的,通過這種方式避稅風險大不大呢?
親有個問題問一下你,我們有個項目在國外巴西,跟我們簽訂合同的甲方是國內(nèi)的,是屬于中建科工的,本來剛開始準備簽訂合同簽訂1400萬是直接建筑安裝服務,這樣的話我們開給中甲方中建科工的發(fā)票就是建筑工程服務,免稅發(fā)票 那我們?nèi)〉玫倪M項材料/勞務無論專普都是不能抵扣的,都是價稅合計入賬;現(xiàn)在甲方又說不想那樣簽訂合同,他說要跟我們簽訂一個銷售材料的合同13% 600萬,一個建筑安裝合同 免稅的800萬,這樣相當于我們在進購巴西項目材料的時候就可以當進項采購進來,然后開銷售材料發(fā)票給甲方中建科工,(意思這時我們的進購的材料可以抵扣?然后我們開給材料給甲方也不差進項了)可以這樣操作嗎
公司不是建筑公司,主營業(yè)務有建筑裝飾工程服務,有合同中是按項簽的,里面明細很多,例如1、凈化板隔斷2、凈化門3、無菌區(qū)域吊頂,其中建材都是外購的,那我方開發(fā)票要怎么開呢?就統(tǒng)一開建筑服務:裝修工程嗎?要是都按照貨物開對嗎
搜索什么能先到集群地址呢
虛擬地址注冊公司怎樣使用呢,是直接注冊的時候填到要提交的資料的地址里面去嗎
老師,老板的私車公用了,請問簽私車公用協(xié)議和簽車輛租賃合同,有什么區(qū)別?
請問25年中級會計口碑班直播課的講義有紙制版嗎?
2025年更正往年2022到2024年工資薪金申報為個人勞務報酬所得,且收到個人勞務費發(fā)票,公司承擔所有代扣個人所得稅及增值稅附加稅等,怎么做分錄呢?
抵免限額為什么不是40,是因為總分公司的原因嗎
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老師,請問收到2024年匯算清繳退回多交企業(yè)所得稅,應該如何做會計分錄
老師好,我這里開發(fā)票需要購買發(fā)票軟件,購買開票軟件的費用記銷售費用還是管理費用。
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稅目也是選建筑稅目嗎,里面的合同是包含了材料跟工程款的
你好,你這個是有幾個合同?
就是包工包料類型的,我要分開計算嗎
你好,如果是包工包料的話,直接按照工程施工來交印花稅。
稅率都是萬分3吧
你好,是的,是萬分之三的稅率。
是建設工程合同稅目嗎
就是安裝生產(chǎn)設備的施工
你好,是的,按建設工程合同稅目
租賃的勾機費是按租賃合同嗎
你好,是的,如果不帶人就是按租賃合同
如果是帶人呢
你好,帶人的就是工程施工了。