本期發(fā)生額和實際抵扣金額填寫之后 主表自動抵扣 在19行你看下
老師增值稅附表四里,本期實際遞減額,填不起來啊,如果本期確實可以抵扣,填在哪?
請問一下5月份金稅盤服務(wù)費(fèi)265元,我在6月申報時填寫了附表4里的本期發(fā)生額265,本期應(yīng)抵減額265,本期實際抵減265。 在減免稅申報表選擇專用設(shè)備低減里本期發(fā)生額265,本期應(yīng)低減稅額265,本期實際低減稅額265。 在增值稅申報表里沒有看到265元,是怎么原因呢
增值稅進(jìn)項稅額大于銷項稅額不需要繳納增值稅,附表四有享受加計抵減,這個月填上后沒帶到主表,在期末余額那里有這個加計抵減數(shù)字,是不是不用管它了,之前都是填上后直接在主表里抵減了
我對增值稅申報表中的加計抵減這里不明白,老師可以給我解釋一下嗎?本期可抵減額這里填的是負(fù)數(shù),那怎么還要填本期實際抵減額嗎呢?還有期末余額是什么?
請問老師,我是快遞公司,現(xiàn)在可以加計抵減進(jìn)項稅額,附表四中的實際抵減額,在主表哪行填呀
老師,購買的煙酒開的專票,拿來先入庫,后面做職工福利,送客戶這種可以拿來抵扣嗎
每個月外賬報表老板應(yīng)該看哪里
我是運(yùn)輸公司和機(jī)械租賃和勞務(wù)的老板,會計外賬我每個月需要看的報表注意事項有哪些?內(nèi)賬應(yīng)該看哪里
老師:出口退稅來料加工和進(jìn)料加工啥區(qū)別
生產(chǎn)型企業(yè)首單退稅需要準(zhǔn)備什么?如果內(nèi)銷比出口大,稅局是不是一般不會查
制造費(fèi)用會不會影響損益
生產(chǎn)型企業(yè)首單退稅需要準(zhǔn)備什么?如果內(nèi)銷比出口大,稅局是不是一般不會查
老師,兩個公司可以共用一個ERP系統(tǒng)的嗎?我們公司是本來A物料是A公司的,但是進(jìn)貨先去到了B公司,B倉庫再調(diào)撥給A公司?,F(xiàn)在分不清庫存是多少了
老師好 !請問一下單位要以單位名義幫新入職員工租公寓,但房費(fèi)員工自己出,這合同如何規(guī)范?財務(wù)上怎么處理?
請老師詳細(xì)幫我解答一下這道題,這道題為什么租金的20萬不用交稅了,有什么優(yōu)惠政策怎么規(guī)定的呢?詳細(xì)的說明一下,可以嗎?
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