你好,是的,個(gè)稅申報(bào)和增值稅申報(bào),企業(yè)所得稅預(yù)交都是截止到這個(gè)月18號(hào)
請(qǐng)問(wèn),這個(gè)月增值稅保稅截止日期是18號(hào)嗎?那個(gè)人所得稅呢?申報(bào)截止日期
這月報(bào)稅截止日期是18號(hào)嗎?
這個(gè)月的個(gè)稅申報(bào)期截止時(shí)間也是到15號(hào)24:00吧
老師,2月份申報(bào)截止日是23號(hào)吧,個(gè)稅也是23號(hào)嗎?
老師,4月報(bào)稅截止日期是18號(hào),是包括18號(hào)還是18號(hào)之前?
7200減9個(gè)點(diǎn)是多少
教師,您好,繳納工會(huì)經(jīng)費(fèi)時(shí),要用到應(yīng)付職工薪酬科目嗎?可以,直接借管理費(fèi)用-工會(huì)經(jīng)費(fèi),貸,銀行存款嗎?
老師,企業(yè)所得稅年報(bào),2023年盈利標(biāo)紅“使用境內(nèi)所得彌補(bǔ)”2922815.17,應(yīng)該要彌補(bǔ)掉標(biāo)黃的2922815.17-150237.17-2965273.41=193295.41,如果2024年再盈利的話,2024年的利潤(rùn)-193295.41吧?為什么表上可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補(bǔ)的虧損額是150237.17+2965273.41=3116110.58,這個(gè)金額2023年的盈利不是已經(jīng)抹不掉一部分了嗎?
公司成立日期是2022年12月,2023年1月注冊(cè)稅務(wù),2023年沒(méi)有22年的所得稅匯算,但是2022年12月有本年利潤(rùn)虧損5萬(wàn),由于沒(méi)有22年匯算表,在23年匯算表里有一個(gè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表里沒(méi)有22年虧損的5萬(wàn)怎么辦?
老師 請(qǐng)問(wèn)個(gè)體戶每個(gè)月需要申報(bào)個(gè)人所得稅嗎
出口貿(mào)易,4月末美元賬戶1萬(wàn)美元,5月1日轉(zhuǎn)人民幣賬戶,4月末怎樣處理,分錄怎樣做。
法人可以向公司借款現(xiàn)金5萬(wàn)元嗎
25年稅務(wù)稽查抽到我們公司了,請(qǐng)問(wèn)需要查幾年的帳
公司不經(jīng)營(yíng),以前還欠了員工工資,領(lǐng)導(dǎo)一直說(shuō)還發(fā),不會(huì)欠著吧。那這樣需要納稅調(diào)增嗎
合同權(quán)利轉(zhuǎn)讓,債權(quán)轉(zhuǎn)讓要經(jīng)過(guò)債務(wù)人同意嗎
老師,有個(gè)問(wèn)題啊。印花稅如果按收入和付款金額來(lái)申報(bào)繳納的話??颇坑囝~表是怎么取數(shù)呢?我們公司是小規(guī)模納稅人,供應(yīng)鏈企業(yè),向大學(xué)配送蔬菜和肉類的。收入有含稅收入和不含稅收入。我這邊要申報(bào)繳納今年1-3月的印花稅的話,是根據(jù)科目余額表的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-配送收入1-3月累計(jì)的金額和應(yīng)付購(gòu)貨款1-3月的累計(jì)金額來(lái)取數(shù)申報(bào)繳納印花稅嗎?
你好,收入可以取1-3月主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,一般按含稅取,采購(gòu)可以按取得發(fā)票的成本和費(fèi)用
老師,采購(gòu)的不能取數(shù)應(yīng)付購(gòu)貨款的累計(jì)借方數(shù)嗎?
老師,我上面說(shuō)錯(cuò)了。收入的話,是應(yīng)稅收入和免稅收入都要繳納印花稅嗎?
你好,是的,應(yīng)稅和免稅都需要繳納印花稅,如果發(fā)票都未付款,掛的是應(yīng)付賬款,可以從應(yīng)付賬款取數(shù),如果有現(xiàn)金和銀行付款的,可以加一起
就是說(shuō),不管發(fā)票收沒(méi)收到,只要付款了,就要繳納印花稅是嗎?
你好,印花稅的計(jì)稅依據(jù)是簽訂的合同,如果按開票和入賬的發(fā)票作為計(jì)稅依據(jù),就按收到的發(fā)票,不管是否付款,全部作為印花稅計(jì)稅依據(jù)