您好,一般都是單獨(dú)申報(bào)的,單獨(dú)按照按照獎(jiǎng)金申報(bào)
年終獎(jiǎng)也是這個(gè)月申報(bào)嗎還是下個(gè)月申報(bào),年終獎(jiǎng)申報(bào)是和工資一起申報(bào)還是單獨(dú)在年終一次性獎(jiǎng)金收入里面申報(bào)的呢
老師,如果把全年一次性獎(jiǎng)金合并領(lǐng)到工資里一起申報(bào)的話,那一次性獎(jiǎng)金是也要做在當(dāng)月工資表里面還是可以單獨(dú)做年終獎(jiǎng)金發(fā)放表呢?
老師好,年終獎(jiǎng)和一月工資一起發(fā),但是一月個(gè)稅已經(jīng)先申報(bào)了,這現(xiàn)在要怎么弄呢
老師 請(qǐng)問(wèn)這個(gè)月發(fā)去年的年終獎(jiǎng) 是合并到3月份工資里面申報(bào) 還是在全年一次性獎(jiǎng)金收入里面申報(bào)啊 ?
年終獎(jiǎng)一次申報(bào)和分別攤到每個(gè)月工資表里面申報(bào),對(duì)公司而已,哪個(gè)更吃虧?為什么呢?
設(shè)備定金可以打到供貨商公司法人私人賬戶嗎?我們對(duì)公戶被鎖朱了
實(shí)習(xí)生工作個(gè)稅申報(bào)按勞動(dòng)報(bào)酬還是工資薪金進(jìn)行申報(bào)呀?未上社保
25年5月做的24年企業(yè)所得稅匯算清繳,退稅600元,怎么做記賬分錄
請(qǐng)問(wèn)公賬戶頭上的錢,需要對(duì)私轉(zhuǎn)出開不了發(fā)票。像這樣的情況是不是可以轉(zhuǎn)到法人賬戶再用來(lái)支配?
關(guān)于計(jì)算器的問(wèn)題,這個(gè)科學(xué)計(jì)算器為什么百分號(hào)和平方開方都不能用/想知道老師用的是什么類型的科學(xué)計(jì)算器?求圖片
老師,子公司6月的業(yè)務(wù)切到了母公司,6月份主要清理往來(lái),并發(fā)生處理剩余存貨產(chǎn)生收入,打算7月注銷,公司人員已在6月全部切到母公司,結(jié)果就是6月份會(huì)有收入但無(wú)人工支出,這樣操作有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)嗎?
甲公司適用的所得稅稅率為25%。2019年度實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額為20000萬(wàn)元,其中:(1)國(guó)債利息收入2300萬(wàn)元;(2)因違反經(jīng)濟(jì)合同支付違約金200萬(wàn)元;(3)計(jì)提壞賬準(zhǔn)備3000萬(wàn)元;(4)計(jì)提存貨跌價(jià)準(zhǔn)備2000萬(wàn)元;(5)2018年年末取得管理用的固定資產(chǎn)在2019年年末的賬面價(jià)值為2000萬(wàn)元,計(jì)稅基礎(chǔ)為400萬(wàn)元。假定甲公司2019年遞延所得稅資產(chǎn)和遞延所得稅負(fù)債均無(wú)期初余額,且在未來(lái)期間有足夠的應(yīng)納稅所得額用以抵減2019年發(fā)生的可抵扣暫時(shí)性差異。不考慮其他因素,算應(yīng)納稅所得額怎么算? 20000-2300+200+3000+2000+1600=24500*25%=6125
請(qǐng)問(wèn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~怎么算
公司要注銷,因?yàn)楣緵]開公戶,跟法人借了1000塊錢,發(fā)工資,現(xiàn)在賬上面有其他應(yīng)付賬款1000塊錢,這個(gè)咋處理?用交企業(yè)所得稅?
新成立的公司,通過(guò)Atm機(jī)存了3萬(wàn)元,我可以先做借款3萬(wàn),記借:庫(kù)存現(xiàn)金 3萬(wàn) 貸:其他應(yīng)付賬款3萬(wàn),在記一個(gè)借:銀行存款3萬(wàn),貸:庫(kù)存現(xiàn)金3萬(wàn),
我的年終獎(jiǎng)金只有1600元,但是交了18塊多的稅
年總獎(jiǎng)金那個(gè)交稅比例都沒有達(dá)到對(duì)嗎
對(duì),單獨(dú)申報(bào)了所以需要交稅了
我的月工資是4500含社保,月獎(jiǎng)金490元,年底一次性1600元,我是給申報(bào)的說(shuō)了要申報(bào)個(gè)稅要申報(bào)獎(jiǎng)金的部分,不曉得她是怎么報(bào)的估計(jì)是和工資一起報(bào)了,不然我也不得交個(gè)稅呢
就是和工資一起申報(bào)的話也得交