你好,你是說(shuō)本年利潤(rùn)你要結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn),是嗎?
老師你好,請(qǐng)問本年利潤(rùn)余額在借方時(shí),做利潤(rùn)結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)應(yīng)該怎樣做分錄
年末結(jié)轉(zhuǎn),余額表上本年利潤(rùn)余額為借方1943177.45。年末結(jié)轉(zhuǎn)的分錄應(yīng)該怎么做,數(shù)字怎么填填正還是負(fù),請(qǐng)老師給個(gè)標(biāo)準(zhǔn)分錄。
老師好,本年利潤(rùn)的余額在借方,年底結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)分錄是借 本年利潤(rùn) 負(fù)數(shù) 貸 利潤(rùn)分配一未分配利潤(rùn) 負(fù)數(shù) 還是借 利潤(rùn)分配一未分配利潤(rùn) 正數(shù) 貸 本年利潤(rùn) 正數(shù)
老師麻煩問一下,19年期未是別的會(huì)計(jì)未結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)借方金額,2020年錄期初數(shù)據(jù)時(shí)另一個(gè)會(huì)計(jì)未注意錄到本年利潤(rùn)借方,現(xiàn)在賬上未分配利潤(rùn)和企業(yè)所得稅申報(bào)表不一致,請(qǐng)問2021年期未能不能把19年未結(jié)轉(zhuǎn)的本年利潤(rùn)調(diào)一下?應(yīng)該怎么調(diào)??
老師,2020年以前的本年利潤(rùn)沒有結(jié)轉(zhuǎn),是負(fù)數(shù),余額在借方,我可以放在2021年1月里結(jié)轉(zhuǎn)嗎?會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該怎么做
老板名下有兩家不同行業(yè)和業(yè)務(wù)的公司,公司之間產(chǎn)生正常的業(yè)務(wù),是可以正常做賬報(bào)稅的嗎?不違法違規(guī)吧?
老師您好,公司因?yàn)闃I(yè)務(wù)地原因要和別的公司相互送貨,之前是老板的親戚全權(quán)處理,現(xiàn)在換人了,把登賬業(yè)務(wù)給我,我的賬還要發(fā)給那個(gè)人再由他去和對(duì)方對(duì)賬,這個(gè)分工合理嗎
有哪位老師知道,簽合同的試用期是多長(zhǎng)?法定的
計(jì)提每月工資計(jì)入管理費(fèi)用包括實(shí)發(fā)工資,代繳個(gè)稅,個(gè)人繳納的社保,填報(bào)匯繳清算時(shí)管理費(fèi)用職工薪酬該怎么填
老師你好,一般納稅人企業(yè),本月有銷項(xiàng)稅額14545.49,沒有進(jìn)項(xiàng)稅,有以前的留底稅額5466.15,這個(gè)賬務(wù)處理對(duì)嗎?電子稅務(wù)局應(yīng)交稅費(fèi)是9079.34,我這個(gè)賬面上未交增值稅稅余額還是14545.49,怎么辦
老師,我們有個(gè)公司注銷了,但是有筆500元的貨款沒有給客戶開票,現(xiàn)在要求我們用公司賬戶退款,但是注銷了,有沒有好的解決辦法
請(qǐng)問社保公司全買,個(gè)人部分怎么做賬
有哪位老師知道,跟員工簽兩次固定合同以后,再簽合同就必須是長(zhǎng)期合同嗎?
貿(mào)易公司 貨物買單出口 出了事 受影響的是我這邊還是第三方代買單公司?
老師您好,廣東的總公司有法律糾紛,影響新疆分公司的業(yè)務(wù)嗎,此分公司剛成立一年
老師,是的。例如12月份月底了,公司賬上的本年利潤(rùn)借方余額為-104074元,怎么把這個(gè)本年利潤(rùn)結(jié)轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配?未分配利潤(rùn),借貸方應(yīng)該怎么寫?
沒有,你這個(gè)借本年利潤(rùn)104074,貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)就可以了。
老師,是寫 借: 本年利潤(rùn) 負(fù)數(shù) 貸: 利潤(rùn)分配一未分配利潤(rùn) 負(fù)數(shù) 這樣嗎?
你好,直接寫正數(shù)。這樣才能夠平。
那就不對(duì)了吧?本年利潤(rùn)借方余額為虧損,貸方余額為盈利。本來(lái)借方余額就是負(fù)數(shù),為什么寫分錄就不要負(fù)數(shù)了呢?
你好,你本來(lái)是借方負(fù)數(shù),你要結(jié)轉(zhuǎn)的話就是借方正數(shù),然后它才能夠平的呀。結(jié)轉(zhuǎn)就是把它結(jié)平
借方余額為負(fù)數(shù)就是虧損,不是要把 利潤(rùn)分配?未分配利潤(rùn)寫在借方嗎? 貸方就寫:本年利潤(rùn)
你好,是這樣,你寫在貸方負(fù)數(shù)跟現(xiàn)在的借方正數(shù)最終結(jié)果是一樣的,你一定要寫在貸方負(fù)數(shù)也是可以的。
老師,我在23年底結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)時(shí),借方余額也是負(fù)數(shù),但我寫了: 借:本年利潤(rùn)?負(fù)數(shù) 貸:利潤(rùn)分配?未分配利潤(rùn) (也是負(fù)數(shù)) 那就是錯(cuò)了嗎?還要去改過(guò)來(lái)嗎?要怎么去改正呢?
你好,你這個(gè)確實(shí)是錯(cuò)了。這樣不僅沒有結(jié)賬,反而把數(shù)據(jù)增加了一倍。
老師,那還需要改過(guò)來(lái)嗎?要怎么去改呢?因?yàn)槭?3年底的本年利潤(rùn)結(jié)轉(zhuǎn)了
你好,這個(gè)你做紅字憑證沖減就可以了。
老師,麻煩幫看下這個(gè)圖上面的數(shù)據(jù),要取哪個(gè)作為本年利潤(rùn)結(jié)轉(zhuǎn)? 好像剛才上面我說(shuō)錯(cuò)了,是貸方為負(fù)數(shù)
你好,貸方負(fù)數(shù),你結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候也寫貸方寫證書就好了。
你結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候也寫貸方寫正數(shù)就好了。
我不太懂要看哪個(gè)數(shù)作為本年利潤(rùn)去結(jié)轉(zhuǎn),請(qǐng)問老師有什么辦法去看嗎?
你好,你只需要抓住一點(diǎn),就是本年利潤(rùn)是在借方還是在貸方?往它相反的方向結(jié)轉(zhuǎn)就好了。
老師,我也不知道取哪個(gè)數(shù)才是本年利潤(rùn)然后到底要結(jié)轉(zhuǎn)在哪一方,用正數(shù)還是負(fù)數(shù)也不懂
老師,你看這里寫的怎么跟你說(shuō)的又是反方向呢?
是這樣子的,其實(shí)最終就是把這個(gè)科目結(jié)平,對(duì)不對(duì)? 所以他如果現(xiàn)在是借方負(fù)數(shù),那么你就寫個(gè)借方正數(shù)。這樣子他就平了。 如果他現(xiàn)在是借方正數(shù),那么你就寫一個(gè)貸方或者借方負(fù)數(shù)。最終做平就行了。