通過不正當(dāng)手段降低利潤少交稅是違法的行為,會(huì)面臨稅務(wù)處罰等法律風(fēng)險(xiǎn),因此不能進(jìn)行這樣的操作。以下是正確的處理方式和原因說明: 公司利潤是按照會(huì)計(jì)準(zhǔn)則和稅法規(guī)定進(jìn)行核算的,不能隨意操縱。如果公司利潤較高,應(yīng)該按照稅法規(guī)定如實(shí)申報(bào)納稅。 如果公司有合理的成本費(fèi)用支出,如正常的經(jīng)營成本、員工薪酬、辦公費(fèi)用、業(yè)務(wù)招待費(fèi)等,只要是符合稅法規(guī)定的,都可以在稅前進(jìn)行扣除,這是合法的減少應(yīng)納稅所得額的方式。但不可以通過虛構(gòu)成本、費(fèi)用,隱瞞收入,或進(jìn)行不合理的關(guān)聯(lián)交易等手段來降低利潤。 對于實(shí)收資本為 0 的情況,這可能反映出公司在設(shè)立或運(yùn)營過程中存在一些特殊情況,比如股東尚未實(shí)際出資等,但這與利潤的核算和納稅義務(wù)并無直接關(guān)聯(lián)。公司應(yīng)該按照實(shí)際經(jīng)營情況準(zhǔn)確核算利潤并依法納稅,而不是試圖通過不正當(dāng)手段去逃避納稅義務(wù)。
夫妻之間轉(zhuǎn)讓股權(quán),比如實(shí)收資本實(shí)繳100萬累計(jì)利潤5萬,最低可以低到多少來轉(zhuǎn)讓這個(gè)股權(quán)呢?
您好 咨詢一個(gè)關(guān)于暫估成本的問題 如果只是為了單純的降低利潤,比如說收入有30萬,實(shí)際費(fèi)用有1萬,實(shí)際成本只有8萬,工資有1萬,為了降低利潤,那我暫估成本19萬,利潤只有1萬,后面月份有實(shí)際的成本進(jìn)來了,我再把這邊成本給紅沖了,這樣可以嗎?
未分配利潤可以全額轉(zhuǎn)實(shí)收資本嗎?還是只能計(jì)提未分配利潤10%盈余公積在轉(zhuǎn)實(shí)收資本。如何交稅
老師,公司股東股權(quán)轉(zhuǎn)讓,去年有有未分配利潤90萬,今年的5月份利潤表虧損56萬,股東實(shí)繳資本為:0,轉(zhuǎn)讓金額要怎么填寫,能不能0元轉(zhuǎn)讓,怎么操作才能少交稅,或者不交稅?
老師,請問,外商獨(dú)資企業(yè)實(shí)收資本還差100萬美元未到賬,因?yàn)楣蓶|沒現(xiàn)金,但是我們公司賬上有未分配利潤,股東想用未分配利潤轉(zhuǎn)增資本,我需要如何操作?謝謝。
我是一名個(gè)體經(jīng)營者,也是一名公司員工。我本人個(gè)體下面有2輛貨車。租給公司。公司年底付了一萬塊租賃費(fèi)給我,公司幫給車輛所有費(fèi)用。包括油保險(xiǎn)費(fèi)等。我想問的是公司方及我這一方需要做那些關(guān)于稅方面合規(guī)舉動(dòng)。
甲公司2一年1月1日以銀行存款800萬購入某專利技術(shù)用于新產(chǎn)品的生產(chǎn)。當(dāng)日投入使用,預(yù)計(jì)使用年限五年,凈殘值為零。直線法攤銷專利技術(shù)初始入賬金額與計(jì)稅基數(shù)一致,稅法規(guī)定每年可稅前扣除的攤銷金額為160萬,21年12月31日。該專利技術(shù)出現(xiàn)減值跡象,可回收金額為560萬,預(yù)計(jì)預(yù)計(jì)尚可使用年限四年,凈殘值為零,仍采用直線法攤銷22年12月31日可回收金額430萬,所得稅稅率為15%,21年就減值確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn),80乘以15%等于20萬,那么,22年計(jì)稅基礎(chǔ)是480萬,賬面價(jià)值420萬,應(yīng)確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn)為多少?
老師好!社保的繳費(fèi)基數(shù)如何填寫確認(rèn)?是個(gè)人還是單位的繳費(fèi)基數(shù)?
老師,公司開基本戶,銀行收款共計(jì)200元,這個(gè)200計(jì)入財(cái)務(wù)費(fèi)用-手續(xù)費(fèi)?可以嗎還是什么明細(xì)
老師您好。我想問一下。在實(shí)際的。一般納稅人結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的操作當(dāng)中。是否可以?不用轉(zhuǎn)出未交增值稅和轉(zhuǎn)出多交增值稅。這兩個(gè)三級科目,而是直接使用。未交增值稅這個(gè)二級科目呢?
老師你好 農(nóng)民專業(yè)合作社想做減資 ,是不是不能在國家企業(yè)信息公示系統(tǒng)做減資公告,那減資公告應(yīng)該怎么做
老師,獨(dú)立核算的分公司注銷流程是啥?
個(gè)體工商戶不開票可以不用進(jìn)行稅務(wù)登記嗎
老師 總金額是500萬 個(gè)人所得稅稅率是20% 是這么計(jì)算嗎 計(jì)算過程: 500萬元 × 20% = 500萬元 × 0.2 = 100萬元 還用分稅前稅后嗎
老師這個(gè)第5題和第7題跟答案我怎么覺得對不上。有沒有同樣感覺的?不知道選哪個(gè)
轉(zhuǎn)增資本這個(gè)不可以嗎?
同學(xué)你好 這個(gè)不可以